— сохранение историко – культурного наследия, формирование положительного имиджа района Таким образом, высокий уровень культурной среды определяет духовное воспроизводство трудовых



АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
FORMDROPDOWN от 30.12.2014 г. № 778
с.им. Бабушкина Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Вологодской области от 26.02.2004 № 1000-ОЗ «О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области», Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р, Стратегии развития сферы культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26.11.2010 № 1362, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Бабушкинского муниципального района от 22.07.2014 года № 403 «Об утверждении порядка, разработки, и оценки эффективности муниципальных программ» администрация Бабушкинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа).
2.Объем ассигнований, выделяемых на финансирование мероприятий Программы из бюджета района, подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей базы бюджета.
3. Признать утратившим силуп Постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 23.10.2013 года № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бабушкинского муниципального района на 2014 – 2016 годы» признать утратившим силу.
4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.И. Метеньканич.

Глава района А.П. Секушин
Утверждена:
Постановлением главы администрации Бабушкинского
муниципального района
от 30.12.2014 г. № 778
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель Программы Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района
Соисполнители Программы - МБУК «РДК» Бабушкинского муниципального района;
- МБУК «БРИМ»;
- МБУК «ЦТНК Бабушкинского муниципального района»;
-МУК «МЦБС».
Участники Программы Муниципальные учреждения культуры Бабушкинского муниципального района
Цель Программы Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры Бабушкинского муниципального района
Задачи Программы - Создание условий для получения качественных муниципальных услуг в сфере культуры;
- создание условий для саморазвития личности, обеспечение равной доступности услуг для различных категорий населения;
- сохранение, использование и популяризация традиционной народной культуры;
- создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности самодеятельных коллективов;
- сохранение историко – культурного наследия, формирование положительного имиджа района;
-обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни района;
-проведение научных исследований в сфере изучения и сохранения традиционной народной культуры;
-укрепление и развитие межрегионального сотрудничества в области культуры;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-повышение уровня профессиональной подготовки кадров в сфере культуры;
-обеспечение сохранности фондов библиотек МЦБС;
-расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района;
-повышение роли учреждений культуры в социально-экономическом развитии района;
-создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе;
-формирование у населения и молодого поколения нравственных и эстетических начал, воспитание любви к национальной культуре, стремление к сохранению и приумножению культурно-исторического наследия родного края.
Подпрограммы Программы Подпрограмма 1.
«Развитие библиотечного дела в Бабушкинском районе»;
Подпрограмма 2.
«Сохранение, восстановление и популяризация традиционной культуры Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 г.г.»;
Подпрограмма 3
«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей на 2015-2020 г.г.»;
Подпрограмма 4.
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Бабушкинском муниципальном районе на 2015 – 2020 г.г.»;
Подпрограмма 5.
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности».
Подпрограмма 6.
«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».
Программно-целевые инструменты Программы Отсутствуют
Сроки и этапы реализации Программы С 01.01.2015 года по 31.12.2020 года
Целевые показатели Программы
- численность участников культурно-досуговых мероприятий;
- количество культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;
- количество численности участников клубных формирований;
- средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района;
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России;
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта;
- доля мероприятий, выполненных в соответствии с муниципальным заданием на год.
- количество разработанных туристских программ к предыдущему году;
- количество туристов, посетивших Бабушкинский муниципальный район;
- количество проведенных экскурсий к предыдущему году;
- увеличение количества массовых мероприятий по традиционной народной культуре;
- доля соблюдения объемов и сроков, выполняемой бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности;
- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств;
- соблюдение сроков перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (в соответствии с действующим налоговым законодательством);
- создание условий для привлечения в отрасль молодых специалистов, рост заработной платы
Объем финансового обеспечения программы Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 147 019,6 тыс. руб. в том числе районный бюджет 144 559,3 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, в том числе по годам реализации:
2015 - 15 123,7 тыс. руб.
2016 – 33 591 ,05 тыс. руб.
2017 – 27 003,7 тыс. руб.
2018 - 24 032,3 тыс. руб.
2019 - 23 839,2 тыс. руб.
2020 - 25 956,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от 100 ед. в 2015 г. до 300 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 5 ед. в 2015 г. до 20 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества клубных формирований от 25 ед. в 2015 г. до 35 ед. в 2020 г.;
- увеличение численности участников клубных формирований от 700 ед. в 2015 г. до 760 ед. в 2020 г.
- увеличение количества новых поступлений в соответствии с нормативными показателями от 200 ед. 2015 году – до 300 экземпляров к 2020 году на 1000 жителей района;
- увеличение объема электронного каталога в общем объеме фонда общедоступных библиотек района от 4 % в 2015 году до 6,3 % в 2020 году;
- увеличение количества посещений библиотек (на 1
жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта от 6 ед. в 2015 году до 6,5 ед. посещений к 2020 году;
- обеспечение доли работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников от 3 % в 2015 году до 10% в 2020 году;
- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно;
- рост заработной платы от 73,7 % в 2015 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону
Контроль за исполнением Программы Администрация Бабушкинского муниципального района
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На территории Бабушкинский района функционирует 28 учреждений культуры, из них:
МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» с 12 филиалами;
МБУК «Центр традиционной народной культуры Бабушкинского муниципального района»;
МБУК «Бабушкинский районный исторический музей»;
МБУК «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района;
МБОУ ДОД «Бабушкинская детская музыкальная школа»;
На районном уровне 5 учреждений культуры имеют статус юридического лица.
  В отрасли работает свыше 100 человек.
 Основные показатели деятельности учреждений культуры за последние два года, взятые из форм статистической отчетности, приведены в таблице 1.
таблица 1
Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек Тыс. чел. 7,74 7,6
Число посещений музея Тыс. чел. 3,86 3,98
Число посещений культурно-досуговых мероприятий Тыс. чел. 61,4 79,6
Число зрителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе Тыс. чел. 22,5 21,8
Таким образом, в целом сфера культуры характеризуется не стабильностью состояния.
Учреждениями культуры проводится большая работа по краеведению и сохранению культурного наследия Бабушкинского края, которая хранится в музее, ЦТНК и библиотеках района.
  Музей Бабушкинского района проводят большую научно-просветительскую, образовательную работу через организацию тематических выставок, научных конференций.
  При поддержке администрации района в Бабушкинском сельском поселении проходят районная ярмарка «Костры Леденьги», фестивали творчества детей и молодёжи «Звёздный дождь», «Моя любовь Россия» и многое другое.
 Развитие культуры района обеспечивает не только комфортность проживания населения, всестороннее развитие личности, повышение культурного уровня граждан, но и оказывает влияние на социально-экономическое развитие района. Сфера культуры перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-культурных процессов, происходящих в муниципальном образовании. Это требует определенных затрат местного бюджета. Инвестирование в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал».
Недостаточное финансирование культуры и слабая материальная база учреждений может привести к снижению уровня культурной среды района и неорганизованному досугу, алкоголизации населения, повышения уровня преступности. Вследствие этого постепенно формируется искаженная система предпочтений и ценностей населения, прогрессирует рост заболеваний социального характера (алкоголизм, наркомания и т.д.), преступности, что приводит к постепенному оттоку лучшей рабочей силы района, увеличению бюджетных расходов на здравоохранение, выплату социальных пособий, охрану общественного порядка, снижению производительности труда, уменьшению налоговых поступлений.
Таким образом, высокий уровень культурной среды определяет духовное воспроизводство трудовых ресурсов, способствует повышению уровня жизни населения. Средства, вложенные в развитие культурного потенциала района, имеют социальную направленность и в перспективе способны сыграть значительную роль в социально-экономическом развитии района.
Кроме того, отказ от применения программно-целевого метода приведет к сокращению финансирования и неэффективному управлению в сфере культуры, что повлечет:
 снижение влияния органов местного самоуправления на проведение культурной политики района;
снижению влияния органов местного самоуправления на формирование «человеческого капитала», потерю квалифицированных кадров в районе;
нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий населения;
финансовые потери от снижения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;
нарушение единого информационного и культурного пространства.
Доля бюджета районных учреждений культуры к объему районного бюджета (в тыс. руб.)
составляет 4,1 %:
- бюджет района - 351617,6
- бюджет районных учреждений культуры 14551,4
- несоответствие заработной платы специалистов отрасли к средней зарплате по экономике области.
Показатели средней заработной платы работников культуры по показателю «дорожной карты» в соотношении к средней заработной плате по региону
Факт Оценка План План План План
2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020
13 859,0
52 % 20 633,8
73,7 % 24 475,3
82,4 % 31 713,0
100 % 40 748
100 % 40 748
100 %
- рост расходов учреждений на содержание зданий, приобретение оборудования для работы учреждений культуры, средств на содержание ОПС, видеонаблюдение;
- невозможность отхода от несвойственных функций, в связи с отсутствием специализированных организаций;
- низкая платежеспособность населения;
- отсутствие средств на капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры;
- не созданы условия для осуществления издательской деятельности, направленной на формирование позитивного образа города Бабаево и района; сохранение и изучение исторического наследия, традиций местного народного творчества, поддержку самодеятельного литературного и художественного творчества. До 2015 года в отрасли существовали долгосрочные целевые программы, но основное финансирование мероприятий и проектов по ним осуществлялось за счет средств, выделяемых из областного бюджета, и внебюджетных средств, частично средств районного бюджета, однако для организации ряда проектов требуется долевое участие местного бюджета.
Применение программно – целевого метода позволит сформировать систему мер по сохранению и развитию культурного потенциала района и выработать комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств, с целью решения приоритетных задач с учетом современной социально – экономической ситуации.
Приоритеты социально-экономического развития сферы культуры, туризма, сохранения объектов культурного наследия определяются следующими нормативными правовыми актами и документами стратегического планирования:
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612 – 1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1994 года № 1987 «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267;
- Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244;
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;
- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537;
- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р;
- Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р;
- Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;
- Законом Вологодской области от 14 июля 1999 года № 379-ОЗ «О народных художественных промыслах в Вологодской области»;
- Законом Вологодской области от 26 февраля 2004 года № 1000-ОЗ «О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области»;
- Законом Вологодской области от 23 октября 2008 года № 1891-ОЗ «О туризме и туристской индустрии на территории Вологодской области»;
- Законом Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения в Вологодской области»;
- Положение об управлении по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района, утвержденное решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от 16 декабря 2011 года № 269;
- Постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 13 мая 2013 года № 326 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Бабушкинского муниципального района» (с изменениями);
- Постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 22 июля 2014 года № 403 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;
Указанные документы определяют следующие приоритеты развития сферы культуры в Бабушкинском муниципальном районе:
- Обеспечение конституционных прав жителей района на доступ к культурным ценностям и информации через сохранение и эффективное использование имеющегося историко – культурного потенциала, сохранение традиционной народной культуры как основы сохранения культурной самобытности района; создание благоприятных условий для широкого доступа населения к информации и знаниям.
- Создание условий для творческой самореализации населения района через расширение видов предоставляемых услуг, улучшение материально – технической базы учреждений; развитие самодеятельного художественного творчества и совершенствование культурно – досуговой деятельности; развитие непрерывной системы художественного образования.
- Укрепление культурного пространства в районе, продвижение культурного продукта за пределы района через реализацию культурных программ, объединение усилий государственного, частного и некоммерческого секторов при формировании кластеров (систем) культурных индустрий и туризма, продвижение культурных брендов территорий района на региональный и российский рынок.
- Обеспечение социальной защищенности кадров с отрасли «культура».
Анализ состояния сферы культуры Бабушкинского муниципального района позволяет сделать вывод о необходимости использования программно-целевого метода для дальнейшего развития отрасли. Решение существующих в отрасли культуры проблем возможно только при содействии органов местного самоуправления – на основе принятия Программы.
Настоящая Программа является основным базовым документом для разработки планов, программ и проектов социально-экономического развития Бабушкинского муниципального района в части развития сферы «Культура» и искусства на период 2015-2020 годы.
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение конституционных прав населения Бабушкинского муниципального района на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, доступа к культурным ценностям.
Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры Бабушкинского муниципального района.
Программа предусматривает реализацию ряда задач:
- Создание условий для получения качественных муниципальных услуг в сфере культуры;
- создание условий для саморазвития личности, обеспечение равной доступности услуг для различных категорий населения;
- сохранение, использование и популяризация традиционной народной культуры;
- создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности самодеятельных коллективов;
- сохранение историко – культурного наследия, формирование положительного имиджа района;
- обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни района;
- проведение научных исследований в сфере изучения и сохранения традиционной народной культуры;
- укрепление и развитие межмуниципального регионального сотрудничества в области культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадров в сфере культуры;
- обеспечение сохранности фондов библиотек МЦБС;
- расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района;
- повышение роли учреждений культуры в социально-экономическом развитии района;
- создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе;
- формирование у населения и молодого поколения нравственных и эстетических начал, воспитание любви к национальной культуре, стремление к сохранению и приумножению культурно-исторического наследия родного края.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от 100 ед. в 2015 г. до 300 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 5 ед. в 2015 г. до 20 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества клубных формирований от 25 ед. в 2015 г. до 35 ед. в 2020 г.;
- увеличение численности участников клубных формирований от 700 ед. в 2015 г. до 760 ед. в 2020 г.
- увеличение количества новых поступлений в соответствии с нормативными показателями от 200 экз. в 2015 году до - 300 экземпляров к 2020 году на 1000 жителей района;
- увеличение объема электронного каталога в общем объеме фонда общедоступных библиотек района от 4 % в 2015 году до 6,3 % в 2020 году;
- увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта от 6 ед. в 2015 году до 6,5 ед. посещений к 2020 году;
- обеспечение доли работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников от 3% в 2015 году до 10% в 2020 году;
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги в ДШИ от 350 чел. в 2015 году до 400 чел. в 2020 году;
- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности и имеющих первую и высшую квалификационные категории от 80 % в 2015 г. до 95% в 2020 г.;
- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет от 50% в 2015 г. до 60% в 2020 г.;
- доля выпускников, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства от 0% в 2015 г. до 0,2% в 2020 г.;
- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) подпрограмм муниципальной программы на 100% ежегодно;
- рост заработной платы от 73,7 % в 2015 г. до 100 % в 2020 г. в соотношении к средней заработной плате по региону
Сроки реализации Программы: 01.01.2015 – 31.12.2020 годы.
Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Объём средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 147 019, 6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
год Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Районный бюджет Субсидия областная Субсидия федеральная Внебюджетные источники Безвозмездные поступления
2015 14 551,4 150,0 0 322,3 100,0
2016 32 788,7 0 0 337,3 0
2017 26 167,1 0 0 355,1 0
2018 23 157,1 0 0 375,6 0
2019 22 923,1 0 0 396,6 0
2020 24 971,9 0 0 423,4 0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы складываются из общего расчета выполнения Подпрограмм.
Сведения о прогнозной (справочной оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в перечне Подпрограмм к муниципальной программе.
Раздел 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа включает в себя 6 Подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие Подпрограммы:
Наименование Сфера реализации Основные показатели Цели и задачи Сроки реализации Ссылки
«Развитие библиотечного дела в Бабушкинском районе» население района Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания жителей района Создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам;
Обеспечение комплектования фондов общедоступных библиотек документами на различных информационных носителях;
Модернизация и информатизация деятельности общедоступных библиотек;
Улучшение библиотечного и информатизационного обслуживания библиотек;
Повышение квалификации библиотечных кадров 2015-2020 г.г. Приложение № 1 к
Программе
«Сохранение, восстановление и популяризация традиционной культуры Бабушкинского муниципального района на 2015-2017 г.г.»; население района количество массовых мероприятий по традиционной народной культуре сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Бабаевского муниципального района 2015-2020 г.г. Приложение №2
к Программе
«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» на 2015-2017 г.г.;
Население района хранение, изучение, собирание и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также предоставление населению доступа к культурным ценностям.
развитие музейной деятельности, направленной на всестороннее удовлетворение потребностей граждан и общества основанной на следующих принципах:
-предоставление доступа граждан к культурным ценностям через экскурсионную деятельность, экспозиционно-выставочную деятельность, научно-исследовательскую деятельность, а также учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в фондах музея. 2015-2020 г.г.
Приложение № 3 к Программе
«Развитие внутреннего и вьездного туризма в Бабушкинском муниципальном районе». население района формирование на территории района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе; развитие различных видов туризма в районе: культурно-познавательного, усадебного, экологического, детского, активного оздоровительного отдыха; повышение конкурентоспособности районного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Бабаевского района на туристском рынке Вологодской области и других регионов РФ; проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Бабаевского района на туристские рынки, обеспечение действенного туристско-транспортного коридора; развитие межотраслевого сотрудничества; создание новых объектов показа и туристских программ в районе; 2015-2020 г.г. Приложение № 4 к
Программе
«Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Бабушкинская ДМШ» Дети от 5 до 18 лет Повышение качества доступности дополнительного художественного образования детей Развитие дополнительного образования детей;
Повышение доступности дополнительного образования детей;
Модернизация содержания дополнительного образования 2015 -2020 г.г. Приложение № 5 к
Программе
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности»
Учреждения культуры района укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.
формирование общей культуры личности, воспитания у населения осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства для полноценного развития личности. 2015-2020
г.г. Приложение № 5 к Программе
«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».
население района Организация досуга,
развитие самодеятельного творчества населения района;
Удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района;
Организация творческого развивающегося досуга и отдыха всех категорий населения района;
Развитие самодеятельногохудожественного творчества 2015-2020 г.г. Приложение № 6 к Программе

Включение перечисленных Подпрограмм в Программу, связано с особенностями выполняемых полномочий на районном уровне муниципальными учреждениями культуры в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 31.12.2005 года № 199 –ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и направленными на обеспечение повышения качества услуг в сфере «культуры».
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района обеспечивают создание условий для реализации Программы.
Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций на реализацию муниципальной программы рассчитана в перечне Подпрограмм.
Информация об участии организаций приведена в рамках следующих подпрограмм:
С участием названных организаций планируется реализовать следующие основные мероприятия и ведомственные целевые программы:
- «Сохранение, восстановление и популяризация традиционной культуры Бабушкинского муниципального района на 2015-2017 г.г.» (социально-значимые мероприятия).
- «Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района» (социально-значимые мероприятия).
- «Развитие библиотечного дела в Бабушкинском районе» (Участие в реализации мероприятий по созданию модельных библиотек в рамках ФЦП «Культура России на 2012 – 2018 годы»).
- «Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Бабушкинская ДМШ» (Реализация мероприятий по оснащению и модернизации детских школ искусств в рамках ФЦП «Культура России на 2012 – 2018 годы»).

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЙ
Учреждения культуры сельских поселений района в муниципальной Программе не участвуют.

Приложение 1
к муниципальной программе
Подпрограмма 1 утверждена
постановлением главы
Бабушкинского муниципального района
№778 от 30.12.2014 г.
П А С П О Р Т
подпрограммы 1
«Развитие библиотечного дела в Бабушкинском районе»
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала
Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 г.г.»
 
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)  Муниципальное учреждение культуры «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МУК «Бабушкинская МЦБС»)
Участники подпрограммы МУК «Бабушкинская МЦБС»
Цель подпрограммы Сохранение и развитие библиотечной системы в Бабушкинском районе
Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам;
Повышение качества библиотечно – информационного обслуживания населения;
Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами;
Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы  -увеличение доли библиотечных фондов, занесённых в электронный каталог
-укрепление материально – технической базы библиотек, включая капитальный ремонт зданий и помещений
- сохранение библиотек на территории района
- повышение профессионального уровня библиотекарей
- рост книгообеспеченности общедоступных библиотек
Объемы финансового обеспечения
подпрограммы Осуществляется за счёт средств районного бюджета в сумме 66754,0 тыс. руб. в том числе:
2015 год – 6176,2 тыс. рублей;
2016 год – 9818,0 тыс. рублей;
2017 год – 12282,0 тыс. рублей;
2018 год - 13202,8 тыс. рублей;
2019 год - 12093,0 тыс. рублей;
2020 год - 13182,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы За период с 2015 года по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов и повышение безопасности работы библиотек;
- формирование системы подготовки библиотечных кадров, повышения их квалификации;
- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;
- рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы 
 В настоящее время под влиянием изменений глобального информационного пространства библиотеки вынуждены менять не только технологии своей работы, но и уже сложившиеся подходы, понятия, термины, по-новому моделировать и организовывать своё информационное пространство. Из посреднического учреждения, строго регламентированного в своей деятельности, ресурсах, выборе партнёров и приоритетов развития, библиотека превратилась в учреждение по производству и оказанию информационных, сервисных, культурных услуг населению.
Население Бабушкинского района обслуживают 13 общедоступных библиотек. Пользователей в них более 7000 тысяч человек, что составляет почти 60 % от населения района. Количество посещений библиотек 67000 тысяч человек в год, а выдача печатных, электронных и аудиовизуальных документов из библиотечных фондов составляет более 203000 тысяч единиц. Более 2000 справок выполняют работники библиотек по запросам специалистов, студентов, школьников, пенсионеров. Библиотеками ведётся большая работа по пропаганде всех имеющихся книжных фондов, проводятся массовые мероприятия по нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию, особое внимание уделяется краеведческой деятельности, и в этом направлении проделана значительная работа по сбору информации о крае, его людях, историческом и экономическом развитии.
В библиотечной деятельности района существует немало проблем. Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек:
1.Требуют капитального ремонта 6 сельских библиотек (Миньковская, Кулибаровская, Юркинская, Идская, Березниковская, Рослятинская).
2.Многие сельские библиотеки располагаются в тесных неприспособленных помещениях, не соответствующих современным требованиям.
3.Здания библиотек не обеспечены системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения.
4.Библиотеки располагают устаревшим оборудованием, а зачастую его просто недостаточно, и не хватает элементарных столов, стульев, стеллажей и специальной библиотечной мебели: каталожных ящиков, кафедры выдачи литературы, книжных витрин.
5.Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли являются создание корпоративных библиотечных ресурсов, единых электронных каталогов, взаимное их использование на основе новейших информационных технологий.
6.Не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в жизнедеятельности: отсутствуют пандусы при входе-выходе, специальные держатели, ограждения и т.д.
7.Центральная районная библиотека является центром всей библиотечной деятельности района, координационным и методическим отделом для всех библиотек района. Однако слабая материально-техническая база, недостаточная оснащенность компьютерной техникой, специальным оборудованием не позволяют ей выполнять в полном объеме возложенные на нее задачи. Здание Центральной районной библиотеки, нуждается в капитальном ремонте: замена пола, реконструкция веранды здания, замена отопительной системы, и многое др. Н
Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется как оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий.
Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности по поддержке библиотечного обслуживания населения.
Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения общедоступным библиотекам района необходимо качественное обновление фондов: до 80 % книжного фонда составляют книги 80-90-х годов издания. Библиотеки испытывают дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, остаются проблемы с подпиской на периодические издания. На подписку периодических изданий израсходовано в 2013 году 160 тыс. рублей из районного бюджета на 15 библиотечных филиалов, центральную районную библиотеку и районную детскую библиотеку. Это в среднем 9 тысяч рублей в год на филиал, данных средств недостаточно, т.к. периодические издания дорожают: «Российская газета» – 2400 руб., «Аргументы и факты» – 800 руб., «Всё для женщин» – 1100 руб., «Работница» – 1200 руб., «Читаем, учимся, играем (методические издания для библиотекарей)» – 2500 руб. В районах области выделяется на подписку периодических изданий в среднем 600 тыс. рублей и выписываются познавательные издания.
В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и социальными нормативами и нормами по комплектованию библиотечных фондов, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р, ежегодное обновление библиотечного фонда должно составлять 220-250 экземпляров на 1000 жителей.
В 2010 году поступления новой литературы в библиотеки района составили 3047 экз. (142 тыс. руб. по областной целевой программе «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2009-2012 годы» приобретено 1035 экз. книг)., в 2011 году – 1981 экз. (147 тыс. руб., выделенных по областной целевой программе «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2009-2012 годы» приобретено 976 экз. книг). В 2012 году на приобретение литературы по областной программе 32200 тыс. руб. приобретено 210 экз., книг 1697 периодических изданий. В 2013 году всего поступило 4700 экземпляров. Из них новой литературы 3001 экземпляр. На периодические издания израсходовано 180 тыс. рублей, из них 136,5 тыс. рублей в сельские филиалы. Ежегодно в библиотеки района должно поступать новой литературы не менее 11100 экземпляров (новые книги, периодические издания, электронные издания, аудиовизуальные документы, брошюры и т.д.).
Одним из принципов библиотечного обслуживания является приоритет полноценного информационного обеспечения читательского интереса. По рекомендации международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) фонд общедоступной библиотеки должен обновляться на 5%. За 2013 год в библиотеках района обновление фонда составило 3,1 %. При ежегодном поступлении в фонды библиотек района не менее 11100 экземпляров литературы, к 2018 году выйдем на 5% обновления.
Доля популярной общественно-политической литературы в общем объёме новых поступлений литературы, в библиотечные фонды общедоступных библиотек района должна составлять не менее 25 % ежегодно, это не менее 3000 экземпляров. За 2013 год – 21,3% (1002 экз.), 2012 год – 25,2 % (1034 экз.). За 2011 год – 27,7 % (1249 экз.). Это объясняется тем, что подписка на периодические издания в районе проходит по принципу количества, а не качества, и журналы-газеты входят в общий состав фонда.
В Бабушкинской центральной районной библиотеке работает информационный центр, где собрана вся новая общественно-политическая литература (книги, журналы, газеты). Регулярно оформляются выставки правовой, исторической, краеведческой тематики, папки к выборам, о жизни и деятельности поселений, района, области.
Библиотечный фонд не всегда удовлетворяет требованиям читателей, не хватает новых книг, газет и журналов, правовой тематики и по экономике. (Нет таких газет, как «Труд», «Известия», «Российская газета», не хватает периодических изданий для мужчин о спорте, рыбалке, охоте и др., для молодёжи – правовой тематики, о природе, музыке, моде и др.).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24 августа 2010 года № ПР-2483 об оснащении общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» до 01.07.2012. по областной целевой программе выделены средства в сумме 280 тыс. руб. В библиотеки района приобретено 13 комплектов компьютерного оборудования, подключено 13 филиалов к сети «Интернет». В настоящее время все библиотеки района оснащены компьютерным оборудованием. Но в 12 библиотечных филиалах компьютерное оборудование не соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к библиотекам в современных условиях. Скорость доступа к сети«Интернет» в библиотеках района составляет 128 Мбит/с, а необходимо 256, 500 Мбит/с, а это влечет увеличение оплаты (соответственно 1400 рублей и 2100 рублей за точку) за доступ к сети«Интернет». Поэтому программа позволит заменить технически устаревшее компьютерное оборудование.
Для предоставления информации о литературе, деятельности библиотек района, библиотечных услугах, для обмена опытом, для повышения качества услуг жителям района, в Бабушкинской центральной районной библиотеке необходим свой сайт. Программа может в этом помочь.
В библиотеках района (в т.ч. районной библиотеке) мебель, библиотечные стеллажи, читательские столы, стулья, шкафы, кафедры для обслуживания читателей не пригодны к эксплуатации. В читальном зале Бабушкинской центральной районной библиотеки проходят различные мероприятия: тематические вечера для ветеранов, вечера-встречи для школьников, экскурсии для дошкольников, встречи гостей не только из района, области, но и из других регионов России. С устаревшей мебелью невозможно создать комфортные условия для пользователей и библиотекарей, а это негативно влияет на рост показателей. Программа может помочь данной проблеме.
При оптимизации сети библиотек для обслуживания жителей отдаленных деревень района потребуется расширить внестационарное обслуживание, организацию пунктов выдачи и передвижек. А чтобы оперативно доставлять книги, журналы, газеты жителям деревень, в которых нет стационарной библиотеки, необходимо финансирование на ГСМ.
Услуги, предоставляемые библиотеками района, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации каждому жителю района.
Принятие данной Подпрограммы позволит решить основные проблемы библиотечной отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания населения села и района. В конечном итоге реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы№1 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
Основные цели Подпрограммы:
- организация библиотечного обслуживания библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам;
- развитие и модернизация библиотечной системы района;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками населению района.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1.пополнение фондов общедоступных библиотек района современными источниками информации на различных носителях;
2.комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации.
3.повышение профессионального уровня библиотекарей;
4.укрепление материально-технической базы библиотек, включая реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием;
Сроки реализации Подпрограммы – 2015-2020 годы.
 
Раздел 3. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы №1 муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы № 1 муниципальной программы, составляет 66754,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 6176,2 тыс. рублей;
2016 год – 9818,0тыс. рублей;
2017 год – 12282,0 тыс. рублей;
2018 год - 13202,8 тыс. рублей;
2019 год -12093,0 тыс. рублей;
2020 год - 13182,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммыпредставлены в приложении 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы.
Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, организаций для реализации подпрограммы №1
Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений Бабушкинского муниципального района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 3 к подпрограмме.
Приложение 1
к подпрограмме № 1 муниципальной программы
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
N
п/п Задача, направленная
на достижение цели Наименование целевого показателя
Ед. измерения Значение целевого показателя
отчетное оценочное плановое
базовый
год <2013>
текущий
год <2014> 2015
год 2016
год 2017
год 2018
год 2019
год 2020
год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Создание благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам; Увеличение доли библиотечных фондов, занесённых в электронный каталог % 3,8 4,6 5,5 6,1 6,5 6,9
7,3 7,7
Укрепление материально – технической базы библиотек, включая капитальный ремонт зданий и помещений Тыс.руб. 0 660,0 0 1195,5 3280,0 3300,0 1200,0 1200,0
Сохранение библиотек на территории района Количество
филиалов
17 13 13 12 12 12 12 12
2. Повышение качества библиотечно – информационного обслуживания населения; Повышение профессионального уровня библиотекарей % 5 7 10 12 15 20 25 30
3. Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами Рост книгообеспеченности общедоступных библиотек На 1 жителя 11,8 11,2 10,9
10,6
10,2 9,9
10,6
9,4
Приложение 2
к подпрограмме № 1 муниципальной программы
Финансовое обеспечение
подпрограммы за счет средств районного бюджета
Статус Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия Ответственный исполнитель,
участник Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 подпрограмма
итого всего, в том числе 7015,9 6176,2 9818,0 12282,0 13202,8 12093,0 13182,0
Х собственные доходы районного бюджета 7015,9 6176,2 9818,0 12282,0 13202,8 12093,0 13182,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 0
0 0 0 0 0 0
безвозмездные поступления физических и юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0
Приложение 3
к подпрограмме №1 муниципальной программы
Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений Бабушкинского муниципального района, средств организаций на реализацию целей подпрограммы №1 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
очередной финансовый год 2014 первый год планового периода
2015 второй год планового периода 2016 третий год планового периода
2017 Четвёртый год планового периода
2018
пятый год планового периода
2019
шестой год планового периода
2020
всего 7015,9 6176,2 9818,0 12282,0 13202,2 12093,0 13182,0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 7015,9 6176,2 9818,0 12282,0 13202,2 12093,0 13182,0
в том числе: капитальные расходы 660,0 0 835,5 3000,0 3000,0 1000,0 1000,0
приобретения 0 0 360,0 280,0 300,0 200,0 200,0
текущие расходы 6355,9 6176,2 8622,5 9002,0 9902,2 10893,0 11982,0
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
Бабушкинского муниципального
района от 30.12.2014 г № 778
Приложение 2
П А С П О Р Т
подпрограммы 2 «Сохранение, восстановление и популяризация традиционной культуры
Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 г.г.»
муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала
Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 г.г.»
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр традиционной народной культуры Бабушкинского муниципального района»
(МБУК «Бабушкинский ЦТНК»)
Участники подпрограммы Сотрудники организации МБУК «Бабушкинский ЦТНК»
Цели подпрограммы Сохранение наследия традиционной народной культуры как основы функционирования и развития культуры района
Задачи подпрограммы - создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия региона;
- обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни (работа культурно-досуговых формирований, организация и проведение культурно-массовых мероприятий);
- повышение качества услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, предоставляемых населению;
- внедрение информационных технологий в сферу сохранения традиционной народной культуры;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадров в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 г.г.
Целевые показатели подпрограммы охват населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры:
- число участников культурно-досуговых формирований;
- количество культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и восстановление традиционной народной культуры района
(пополнение единиц хранения в фонде фольклорно-этнографических материалов, участие в экспедициях, экспедиционных выездах; изготовление предметов народно-художественных промыслов и ремёсел по традиционным технологиям)
Объемы финансового обеспечения
Подпрограммы
 
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
очередной финансовый год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
всего 1147,5 1404,4 1572,1 1704,4 1851,8 2013,5 2215,8
федерал. бюджет - - - - - - -
областной бюджет - 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0
районный бюджет 1077,7 1177,2 1294,9 1424,4 1566,8 1723,5 1895,8
организации 69,8 77,2 77,2 80,0 85,0 90,0 100,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы За период с 2015 года по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- увеличение количества участников культорно-досуговых формирований к 2020 г до 75 чел.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2020 г до 175;
- ежегодное пополнение количества поставленных на учёт ед. хранения - шт., количества экспедиций, экспедиционных выездов; изготовление предметов народно-художественных промыслов и ремёсел по традиционным технологиям к 2020 году до 40 единиц.
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2
 
Настоящая Программа направлена на продолжение проведения мероприятий в сфере традиционной народной культуры, начатых в рамках ранее принятой районной целевой программы «Сохранение и восстановление традиционной народной культуры Бабушкинского района».
Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. Культура немыслима без традиции, она есть результат и развитие последней. Традиция придает культуре устойчивость, обеспечивает ее целостность и единство, отсеивает нецелесообразное, чуждое и сохраняет специфическое, ценное для данного этноса, региона, эпохи. С ее помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала сельских территорий, организация занятости населения, адаптация людей с ограниченными возможностями и т.п.
Благодаря программной и законодательной поддержке работа по изучению, сохранению, восстановлению и популяризации традиционной культуры в Вологодской области приобрела системный характер, оформилась в качестве одного из стратегических направлений развития культуры региона, получила широкий общественный резонанс в других регионах России. С принятием закона области от 26.02.2004 N 1000-ОЗ "О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области" вопросы поддержки региональной традиционной народной культуры были включены в перечень государственных полномочий Вологодской области.
Базовым учреждением по сохранению и восстановлению традиций народной культуры в районе был и остается МБУК «Бабушкинский ЦТНК», который выполняет исследовательские, творческие, организационно-методические, образовательные, культурно-просветительные функции. В полномочия муниципальных образований согласно федеральным законам входят обязанности по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселениях. В учреждении обеспечивается информационная и научно-методическая поддержка деятельности МБУК «Бабушкинский ЦТНК» по сохранению и восстановлению народных традиций.
Настоящая Программа является следующим этапом поддержки деятельности по сохранению и восстановлению региональных народных традиций. Реализация Программы предполагает сохранение культурной самобытности Бабушкинского района через системную поддержку значимых научных, творческих, культурно-просветительских и образовательных проектов в области традиционной культуры и народного творчества, создание условий для формирования качественных культурных продуктов и услуг, укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Программа направлена на развитие всех жанров народного искусства, сохранение народных промыслов и ремесел, развитие народной музыкальной культуры, воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и культуре Родины и ее лучшим традициям, которые в первозданном виде сохраняются на селе. Данная Программа предполагает активизацию работы МБУК «Бабушкинский ЦТНК» района по сохранению и восстановлению традиций народной культуры, на поддержку творческих, культурно-просветительских и образовательных инициатив в области народного творчества, создание условий для формирования качественных культурных продуктов и услуг, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Один из важнейших результатов работы учреждения – создание информационной базы материалов по фольклору и этнографии Бабушкинского района, необходимых для практического воссоздания культурных традиций региона. Проведенные ранее фольклорно-этнографические экспедиции (выезды), работы по переводу на современные виды носителей архивных коллекций звуко- и видеозаписей позволили сформировать фонд фольклорно-этнографических материалов МБУК «Бабушкинский ЦТНК», документально отражающих народную культуру различных нашего района. За последние годы постоянно увеличивается количество единиц хранения, среди которых аудио-, видеозаписи, фотоснимки и рукописные материалы.
Применение программных средств и методов позволило качественно улучшить и увеличить количество культурно-досуговых мероприятий: выставок народного декоративно-прикладного искусства, фольклорно-этнографических экспедиций (выездов), число участников культурно-досуговых формирований, культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных групп населения, местных народных праздников и др.
В последние годы удалось частично улучшить и усовершенствовать материально-техническую учреждения, что позволило сделать его более привлекательным для населения. Для учреждения была приобретена оргтехника, звуковидозаписывающая техники, мебель и др. Вместе с тем учреждение в недостаточном количестве обеспечено специальным оборудованием, реквизитом и т.п. Кроме того, в учреждении наблюдаются тенденция нехватки квалифицированных кадров.
Требуется продолжение начатых мероприятий по поддержке деятельности по сохранению традиций народной культуры в Бабушкинском районе, укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы Центра традиционной народной культуры, реализации имиджевых культурных проектов в сфере традиционной народной культуры и народного творчества.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2
Данная Подпрограмма направлена на повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в районе путем повышения качества услуг, предоставляемых учреждением.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района;
- обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни (работа культурно-досуговых формирований, организация и проведение культурно-массовых мероприятий);
- повышение качества услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, предоставляемых населению;
- внедрение информационных технологий в сферу сохранения традиционной народной культуры;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадров в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры.
В целях оценки хода реализации основных мероприятий, степени решения поставленных задач и достижения цели данной подпрограммы применяются следующие целевые показатели (индикаторы):
- число участников культурно-досуговых формирований;
- количество культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и восстановление традиционной народной культуры района (пополнение единиц хранения в фонде фольклорно-этнографических материалов, участие в экспедициях, экспедиционных выездах; изготовление предметов народно-художественных промыслов и ремёсел по традиционным технологиям).
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы сформирован в соответствии с ее целью, задачами и основными мероприятиями таким образом, чтобы обеспечить:
исполнение результатов реализации подпрограммы;
выполнения отчетности выполнения основных мероприятий подпрограммы.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы разработаны на основе значений показателей муниципального задания на 2015 - 2020 гг, Плана мероприятий («дорожной карты»), а также документов статистической отчетности учреждения (форма №7 – НК, годовой отчёт, журнал учёта работы и др).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы приведена в приложении 2 к подпрограмме.
В результате реализации подпрограммы 1 ожидается достижение в 2020 году следующих количественных результатов:
- увеличение количества участников культурно-досуговых формирований к 2017 г до 75 чел.;
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2020 г до 175;
- ежегодное пополнение количества поставленных на учёт ед. хранения - шт., количества экспедиций, экспедиционных выездов; изготовление предметов народно-художественных промыслов и ремёсел по традиционным технологиям к 2020 году до 40 единиц.
Достижение заявленных значений целевых показателей (индикаторов) зависит от фактического финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Предполагается, что выполнение поставленных задач подпрограммы окажет существенное влияние на состояние культурного потенциала Бабушкинского района. Укрепление материально-технической базы учреждения посредством оснащения их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, светозвуковое и прочее оборудование, народные костюмы, реквизит и т.д.) даст новый толчок развитию учреждения, которое сможет конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность увеличения уровня доходов от приносящей доход деятельности.
При государственной поддержке творческой деятельности будет обеспечено инновационное развитие сферы культуры района в целом. Развитие инфраструктуры отрасли, укрепление кадрового потенциала, обеспечит ее комплексную модернизацию. Все это в конечном итоге будет способствовать повышению духовно-нравственной культуры и социального благополучия населения области.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий
Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального наследия региона будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.1 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества» (далее также – мероприятие 1.1).
В рамках выполнения мероприятия 1.1 предусматривается реализация следующих мероприятий:
обеспечение сохранения и трансляции нематериального культурного наследия Бабушкинского района в области традиционной народной культуры;
организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий;
организация деятельности клубных формирований;
организация методической работы в сфере традиционной народной культуры;
укрепление материально-технической базы учреждения.
Мероприятие 1.1 направлено на достижение целевых значений показателя (индикатора) «охват населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры».
Мероприятие 1.1 планируется реализовать в 2015-2020 годах.
Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы n муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы «Сохранение, восстановление и популяризация традиционной культуры Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 гг» муниципальной программы, составляет 9082,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 1177,2 тыс. рублей;
2016 год - 1294,9 тыс. рублей;
2017 год - 1424,4 тыс. рублей;
2018 год - 1566,8 тыс. рублей;
2019 год - 1723,5 тыс. рублей;
2020 год - 1895,8 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы «Сохранение, восстановление и популяризация традиционной культуры Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 гг» муниципальной подпрограммы представлены в приложении 3 к данной подпрограмме муниципальной программы.
Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, организаций для реализации подпрограммы 2
Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств из областного бюджета представлено в приложении 3.
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования
Изменений правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 на период 2015-2020 гг не предусмотрены.
Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы представлена в приложении 6 к подпрограмме.


Приложение 1
к подпрограмме «Сохранение, восстановление и
популяризация традиционной культуры
Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 гг»
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
N
п/п Задача, направленная
на достижение цели Наименование целевого показателя
Ед. из
мере
ния Значение целевого показателя
отчетное оценочное плановое
базо-
вый
год 2013
текущий
год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия региона охват населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры
% 13,6 19,8 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5
Приложение 2
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 2
N
п/п Наименование
целевого показателя (индикатора) Ед.
изм. Определение
целевого показателя
<1>Времен-ные
характе-
ристики
целевого показателя
<2>Алгоритм
формиро
вания
(формула) и
методологи
ческие
пояснения к
целевому показателю <3>Базовые
показатели, используемые
в формуле Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>Объект и
единица
наблю-
дения
<5>Охват
единиц
совокуп-
ности
<6>Ответственный
за сбор данных
по целевому показателю <7>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Охват населения, участвующего в на-родных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках,
фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры (сокращённо ТНК) % Показатель характери-зует охват населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства
ярмарках, фестивалях, иных мероприятиях в сфере ТНК ежегодно S – кол-во участников культурно-массовых мероприятий (участие населения в платных мероприятиях) (чел.),
N – средне годовая численность постоянного населения района, (чел.) Годовые информа-ционно
аналитиче-ские отчеты в сфере культуры Органы местно-го самоуправления в сфере культуры Сплош-ное наблюдение Управление
по культуре, спорту и молодёжной политике
2
Число участников культурно-досуговых формирований чел. Показатель отражает увеличение числа участников культурно-досуговых формирований
ежегодно У = Ут – Уп Ут – участники текущего отчетного пери-ода
Уп- участники прошлого отчетного пери-ода (чел.)
Форма № 7-НК Органы местного самоуправления в сфере культуры Сплошное наблюдение Управление по культуре, спорту и молодёжной политике
Количество культурно-массовых мероприятий Количество мероприятий Показатель отражает
увеличение количества культурно-массовых мероприятий ежегодно М = Мт - Мп Мт - мероприятия
текущего
отчетного периода
Мп - мероприятия прошлого
отчетного периода (шт.)
Форма № 7-НК Органы местного самоуправления в сфере культуры Сплошное наблюдение Управление по культуре, спорту и молодёжной политике
Сохранение и восстановление ТНК района (пополнение ед. хранения в фонде
фольклорно-этнографических материалов, участие в экспедициях, выездах; изготовление предметов
народно-художествен-ных промыслов и ремёсел по традиционным технологиям)
Показатель отражает увеличение количества поступлений в фонды ежегодно К= Кт –К п Кт - поступления в фонды
текущего
отчетного периода
Кп –
поступления в фонды прошлого отчетного периода (шт.)
Форма № 7-НК Органы местного самоуправления в сфере культуры Сплошное наблюдение Управление по культуре, спорту и молодёжной политике

Приложение 3
Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета
Статус Наименование ведомственной целевой программы, основного
мероприятия Ответствен-ный исполнитель,
участник Целевой показатель
(приводится порядковый № целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрог-
рамма 1 Управление по культуре, спорту и молодёжной политике всего, в том числе 1147,5 1404,4 1572,1 1704,4 1851,8 2013,5 2215,8
1 собственные доходы районного бюджета
1077,7 1177,2 1294,9 1424,4 1566,8 1723,5 1895,8
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
- - - - - - -
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0
собственные доходы организации
69,8 77,2 77,2 80,0 85,0 90,0 100,0
Основное мероп-риятие 1.1 Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов ТНК и народного
творчества МБУК
«Бабушкинс-кий ЦТНК» 1 всего, в том числе 1147,5 1404,4 1572,1 1704,4 1851,8 2013,5 2215,8
собственные доходы районного бюджета 1077,7 1177,2 1294,9 1424,4 1566,8 1723,5 1895,8
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - - - - - - -
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0
собственные доходы организации 69,8 77,2 77,2 80,0 85,0 90,0 100,0

Приложение 4
к подпрограмме «Сохранение, восстановление и
популяризация традиционной культуры
Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 гг»

Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений Бабушкинского муниципального района,
средств организаций на реализацию целей подпрограммы
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
очередной финансовый год 2014 первый год планового периода 2015 2016 2017 2018 2019 2020
всего 1147,5 1404,4 1572,1 1704,4 1851,8 2013,5 2215,8
федеральный бюджет <*> - - - - - - -
областной бюджет <*> - 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0
районный бюджет <**> 1077,7 1177,2 1294,9 1424,4 1566,8 1723,5 1895,8
организации 69,8 77,2 77,2 80,0 85,0 90,0 100,0

Приложение 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 2
Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя, характери-зующего
объем услуги (работы) Единица измерения объема муниципальной услуги Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета муниципального образования
на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.
20
14 20
15 20
16 20
17 20
18 20
19 20
20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»
Услуга по организации и деятельности клубных формирований Динамика кол-ва участников клубных формирований
по сравнению с аналогичным отчетным периодом Число участников клубных формирований (чел.) 124 50 55 60 65 70 75 1147,5 1404,4 1572,1 1704,4 1851,8 2013,5 2215,8
Работа по орга-низации и про-ведению куль-турно-массовых мероприятий Количество мероприятий Количество проведённых мероприятий (шт.) 203 150 155 160 165 170 175 Работа по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры района
Увеличение количества поступлений в фонды Кол-во: постав-ленных на учёт ед. хранения- шт. – экспедиций;
- изготовленных предметов народно-худ. промыслов и ремёсел по трад. технологиям 21 30 35 35 35 40 40 Приложение 3
Утверждено:
постановлением главы
Бабушкинского муниципального района
от 30.12.14 №778
П А С П О Р Т
Подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» на 2015-2020 г.г.
муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
 Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабушкинский районный исторический музей»
Цели подпрограммы - сохранение культурного и духовного наследия Бабушкинского района;
- создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям населения;
- обеспечение сохранности музейных фондов;
- расширение спектра услуг
Задачи подпрограммы - развивать и укреплять сотрудничество с музеями Вологодской области и музеем «Космические пришельцы» Усольского района Пермского края;
- укреплять материально-техническую базу музея;
-развивать новые формы работы по работе с детьми и молодёжью района в нравственном и патриотическом воспитании;
-расширить экспозицию, посвященную лётчику космонавту П.И. Беляеву;
- создать экспозицию, отражающую историю района в ХХ - ХХI веке;
-обеспечивать более высокий уровень экскурсионного и информационного обслуживания;
- осуществлять образовательную и культурно-массовую работу;
-создавать условия для профессионального роста сотрудников музея
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015-2020гг
Целевые показатели подпрограммы количество граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к культурным, музейным ценностям
Объемы финансового обеспечения
подпрограммы   2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего
Всего,
В том числе 1812,2 1861,9 2048,0 2252,7 2477,8 2725,5 13058,1
-областной бюджет (ОБ)
-местный бюджет (МБ) 150
1617,2
165
1646,8 181.5
1811,4 199,6
1992,5 219,5
2191,7 241,5
2410,8 1157,1
11550,3
Внебюджетные средства 45,1 50,1 55,1 60,6 66,6 73,2 350,7
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - пополнение фондов, в том числе раритетными предметами;
- создание новых музейных экспозиций в районном музее;
- развитие музейной деятельности, приобщение детской аудитории, к культурному наследию Бабушкинского района;
- подготовка специалистов в области музейного дела;
-повышение комфортности среды для посетителей музея за счёт ремонта и реконструкции здания музея
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
«Бабушкинский районный исторический музей» расположен по адресу: 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина,
ул. Бабушкина, дом 46.
Телефон: (8-817-45) 2-15-06, факс: (8-817-45) 2-15-06.
Здание музея: двухэтажный деревянный дом, общая площадь – 174,4 кв.м., кспозиционные помещения - 164 кв.м., фондовые помещения – отсутствуют
Основные приоритеты и особенности работы:
Сохранение и дальнейшее изучение истории родного края. Формирование устойчивого интереса у всех слоёв населения к космическому наследию П.И. Беляева. Создание условий для развития у детей и молодёжи чувства патриотизма и гордости за «малую» Родину. Организация и проведение массовых мероприятий патриотической направленности. Работа с комплексной автоматизированной музейной информационной системой (КАМИС). В музее действует 5 постоянных экспозиций: «История солеварения в Леденгском крае», «Из Челищева к звёздам», «Радужные смотрины» (ткачество - половики), «Русская изба», «Малая родина» (народный художник Е. Шабунин). Ежемесячно обновляются временные выставки, в основном представляющие работы жителей родного района. Продолжается сбор материалов по истории создания «Дома-музея И.В. Бабушкина». Проводится обработка и систематизация материалов по истории развития солеварения в Леденгском крае. Расширяется взаимодействие с Усольским муниципальным районом Пермского края и всеми заинтересованными учреждениями Вологодской области по вопросам космического наследия П.И.Беляева. Регулярно проводятся массовые мероприятия, наиболее яркое из них «Ночь Ивана Купалы» в котором участвуют жители села и гости района.

Основные проблемы развития Бабушкинского районного исторического музея
Подпрограмма "Развитие Бабушкинского районного исторического музея на 2015-2020г.г." носит комплексный характер, так как охватывает все основные направления работы музея.
 Основной проблемой функционирования учреждения на сегодняшний день являются недостаточное финансирование и дальнейшее сокращение бюджетных поступлений. Уровень бюджетного финансирования и внебюджетных доходов ежегодно уменьшается, что не позволяют оказывать учреждению муниципальные услуги в соответствии с современными требованиями к качеству культурных, информационных и образовательных услуг. Программный метод необходим для расширения финансовой базы учреждения за счет активизации внебюджетной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности музейных проектов.
Одной из острых проблем развития учреждения является: отсутствие специалистов с профильным образование и невозможность (из-за ограниченности финансирования) ввести в штатное расписание учреждения должность хранителя музейных фондов.
 Все мероприятия предполагается проводить и далее в рамках вновь разработанной подпрограммы, решая насущные проблемы, среди которых:
 - обеспечение сохранности культурного наследи Бабушкинского района
- создание условий для эффективного функционирования учреждения в условиях рыночной экономики;
 - обновление и расширение экспозиций музея;
 - недостаточность высококвалифицированных, подготовленных к работе в современных условиях кадров;
 - низкая техническая оснащенность учреждения;
 - сохранение единого культурно-информационного пространства, конкурентоспособности творческого продукта, создаваемого работниками учреждения.
  Одним из важных направлений работы является проведение мероприятий, пропагандирующих лучшие образцы искусства, направленные на формирование эстетического вкуса, воспитывающего подрастающее поколение в духе патриотизма, гуманизма, гражданственности; на привлечение различных категорий населения к духовным и нравственным корням российской культуры.
Недостаточное бюджетное финансирование учреждения привело к возникновению проблем пополнением музейных фондов, Данные по музею за последние два года: (статистическая отчетность таблицы 2 и 3).
Таблица 2
Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год
Общий объем фонда музея Тыс. ед. 0,68 0,69
Число предметов, поступивших в фонды музея Ед. 15 10
Таблица 3
№ п/п мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год
кол-во м. число
посет. кол-во м. число
посет. кол-во м. число
посет.
1. Персональных выставок 5 856 7 1145 9 1361
2. Экскурсионных и индивидуальных посещений 142 3549 149 3866 178 3980
3. Выставки вне музея 3 756 5 1195 6 2084
4. Массовые мероприятия 4 11 5 2085 9 2543
Анализ выставочной деятельности музея показывает, что за последние три года выросло общее число выставок, однако серьезной проблемой остается недостаточность выставочных площадей.
Сотрудниками музея разработан туристический маршрут «Соль земли Леденгской», который пользуется неизменным интересом у местных жителей и гостей села.
Разработана образовательная программа «Нас зовут космические дали» для младших школьников.
Установлена связь и началось активное сотрудничество с музеем «Космические пришельцы» Усольского района, Пермского края.
На базе музея проходят заседания клуба ветеранов педагогического труда «Созерцание».
Не созданы условия для осуществления издательской деятельности, направленной на формирование позитивного образа Бабушкинского района, сохранение и изучение исторического наследия.
  За счет экскурсионной и выставочной работы остаётся стабильным число посетителей музея.
  Одним из приоритетных направлений развития музея является работа с детьми. Используя свои коллекции и накопленный опыт для реализации разнообразных программ по изучению культуры и истории родного края, музеи укрепляет свои позиции как учебно-образовательный центр. Выстроено тесное сотрудничество музея с ГПО ВО «Санаторием «Леденгск»», с учреждениями культуры и образования Бабушкинского и Тотемского районов. Применение программного метода способствует развитию музейного дела и туристической привлекательности Бабушкинского районного исторического музея.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты сроки и этапы реализации подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы».
Цели подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- сохранение культурного и духовного наследия Бабушкинского района;
- создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям населения;
- обеспечение сохранности музейных фондов;
- расширение спектра услуг; 
 - укрепление связей с учреждениями культуры и образования района и региона в целом.
 Приоритетные направления реализации указанных целей предполагают:
- развитие и укрепление сотрудничества с музеями Вологодской области и музеем «Космические пришельцы» Усольского района Пермского края;
- укрепление материально-технической базы музея;
- развитие новых форм работы по работе с детьми и молодёжью района в нравственном и патриотическом воспитании;
- расширение экспозиций музея;
- обеспечение более высокого уровня экскурсионного и информационного обслуживания;
- создание условий для профессионального роста сотрудников музея. 
 При реализации целей в рамках подпрограммы обеспечивается:
 - проведение работ по сохранности, реставрации объектов культурного наследия района, музейных ценностей;
- обеспечение более высокого уровня экскурсионного и информационного обслуживания;
- осуществление образовательной и культурно-массовой работы;
2. Задачи подпрограммы
Подпрограмма направлена на сохранение культурного и духовного наследия Бабушкинского района и
создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям населения;
 Необходимо обеспечить:
- обеспечение сохранности музейных фондов;
- расширение спектра услуг; 
 - укрепление связей с учреждениями культуры и образования района и региона в целом; 
 - обеспечение реального доступа населения к культурным ценностям независимо от места проживания и социальной принадлежности через компьютеризацию музея и обеспечение районной и создание интернет-сайта;
 - продвижение коллективного и индивидуального творчества через организацию передвижных выставок;
 - создание условий для культурного просвещения;
 - сохранение культурного наследия через проведение мероприятий по консервации и реставрации объектов историко-культурного наследия района, создание правовой основы для охраны памятников истории и культуры, обеспечение сохранности исторических фондов через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности. 
III. Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2015-2020 гг.
V. Механизм реализации подпрограммы
Реализация программных мероприятий осуществляется МБУК «Бабушкинский районный исторический музей».
Руководство и управление организацией и мониторинг программных мероприятий выполняет директор музея и управление по культуре, спорту и молодежной политике.
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет управление по культуре, спорту и молодежной политике.
По итогам года отчет о ходе выполнения подпрограммы учреждение представляет в управление по культуре, спорту и молодежной политике до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
МБУК «БРИМ» формирует до 1 июля текущего года организационный план программных мероприятий на следующий год с указанием сроков мероприятий, объемов и источников финансирования.
 Таблица
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей»
муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
 Срок реализации подпрограммы Наименование этапа реализации подпрограммы Срок реализации этапа подпрограммы Непосредственные результаты реализации этапа подпрограммы
1 2 3 4
2015-2020 1. сохранение историко-культурного наследия, развитие музейного дела и туристической привлекательности
2.развитие образовательной и культурно-массовой работы в течение всего периода  сохранение культурного наследия района ,увеличение туристического и экскурсионного потока
увеличение количества мероприятий образовательной направленности
3. развитие кадрового потенциала музея Повышение квалификации работников музея
4.внедрение информационных технологий и информационное обеспечение Дальнейшее совершенствование работы системы КАМИС
5. развитие проектно-инновационной деятельности Создание новых проектов, направленных как на улучшение работы учреждения в целом так и отдельных направлений работы
 
Раздел 3. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы» за счет средств районного бюджета
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы», составляет 6276,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 первый год – 1812,2 тыс. рублей;
2016 второй год – 1861,9 тыс. рублей;
2017 третий год – 2048,0 тыс. рублей;
2018 четвертый год – 2252,7 тыс. рублей;
2019 пятый год - 2477,8 тыс. рублей;
2020 шестой год - 2725,5 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы» представлены в приложении 3 к подпрограмме «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы».
Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств из областного бюджета
Источник финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-областной бюджет (ОБ)
150 165 181.5 199,6 219,5 241,5
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы представлена в приложении 6 к подпрограмме.
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
N
п/п Задача, направленная
на достижение цели Наименование целевого показателя
Ед. измерения Значение целевого показателя
отчетное оценочное плановое
базовый
год <2013>
текущий
год <2014> очередной
финансовый
год <2015> первый
год планового периода <2016> второй год планового периода <2017> третий год планового периода <2018> четвертый год планового периода <2019> пятый год планового периода <2020>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Увеличение количества граждан различных социально-возрастных категорий, получивших доступ к музейным ценностям Количество экскурсион-ных и индивидуальных
посещений Чел. 3980 3990 4000 4015 4020 4030 4035 4040
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя
подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
N
п/п Наименование
целевого показателя (индикатора) Ед.
изм. Определение
целевого показателя
<1>Временные
характе-
ристики
целевого показателя
<2>Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому показателю <3>Базовые
показатели, используемые
в формуле Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>Объект и
единица
наблю-
дения
<5>Охват
единиц
совокуп-
ности
<6>Ответственный
за сбор данных
по целевому показателю <7>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество экскурсионных и индивидуальных
посещений Чел. Базовый
показатель 1
(приводится формулировка) 8-НК Управление по культуре спорту и молодёжной политике
Базовый
показатель 2
(приводится формулировка) Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
<7> Приводится наименование отраслевого (функционального) или территориального органа местной администрации, ответственного за сбор данных по показателю.
Финансовое обеспечение
Подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
за счет средств районного бюджета
Статус Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия Ответственный исполнитель,
участник Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
очередной
финансовый год
2014 первый год планового периода
2015 второй
год планового
периода
2016 третий год планового периода
2017 четвертый
год планового периода
2018 пятый
год планового периода
2019 шестой
год планового периода
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
МБУК«БРИМ» Количество экскурсионных и индивидуальных
посещений
всего, в том числе 1692,2 1812,2 2048,0 2252,7 2477,8 2725,5 13058,1
собственные доходы районного бюджета 1497,1
1617,1 1811,4 1992,5 2191,7 2410,8 11550,3
субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 150 165 181.5 199,6 219,5 241,5 1157,1
собственные внебюджетные средства 45,1 45,1 50,1 55,1 60,6 66,6 73,2
Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств из областного бюджета, средств организации на реализацию целей подпрограммы 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
очередной финансовый год
2014 первый год планового периода
2015 второй год планового периода
2016 третий год планового периода
2017 четвертый год планового периода
2018 пятый год планового периода
2019
всего 1692,2 1812,2 2048,0 2252,7 2477,8 2725,5
районный бюджет 1497,1 1617,1 1811,4 1992,5 2191,7 2410,8
областной бюджет <*> 150 165 181.5 199,6 219,5 241,5
организация (внебюджет) 45,1 50,1 55,1 60,6 66,6 73,2
<*> Объемы привлечения средств из областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 3 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Бабушкинский районный исторический музей» муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) Единица измерения объема муниципальной услуги Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
очередной финансовый год первый год планового периода второй
год планового периода третий год планового периода четвертый год планового периода пятый год планового периода очередной финансовый год первый
год планового периода второй
год планового периода третий год планового периода четвертый год планового периода пятый год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наименование учредителя (приводится наименование учредителя, определяющего объем муниципального задания и его финансирования
Основное мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
Муниципальная услуга (работа) Количество экскурсионных и индивидуальных
посещений 3990 4000 4015 4020 4030 4035 1434,1 1497,1
1646,8
1811,4 1992,5 2191,7
Приложение 4
к муниципальной программе
Утверждено:
постановлением главы
администрации Бабушкинского
муниципального района
от 30.12.2014 г. № 778
ПАСПОРТ
подпрограммы 4
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Бабушкинском районе на 2015-2020 годы»
муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала
Бабушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»
Ответственные исполнители подпрограммы -
-
-
Администрация района (координатор программы), Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района, Управление строительства архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района, Управление образования Бабушкинского муниципального района, Комитет природных ресурсов и окружающей среды администрации района, Отдел социально-экономического развития и торговли администрации Бабушкинского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Бабушкинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры Бабушкинского муниципального района».
Цели подпрограммы
-
-
-
-
-
- формирование на территории Бабушкинского района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала;
формирование у населения и молодого поколения нравственных и эстетических начал, как основы здоровой личности, устойчивых потребностей в получении знаний, в проявлении добра, милосердия, справедливости;
воспитание любви к национальной культуре, стремление к сохранению и преумножению культурно-исторического наследия;
создание эффективного туристического продукта, продвижение его на российском туристическом рынке;
организация современного сервиса, формирование имиджа Бабушкинского района на российском туристическом рынке;
стимулирование экономического развития и инвестиционной активности района, обеспечение действенного туристско- транспортного коридора.
Задачи подпрограммы -
-
-
-
-
-
-
-
-
- создать условия для развития въездного и внутреннего туризма в районе;
развить различные виды туризма в районе: культурно-познавательного, усадебного, экологического, детского, активного, лечебно-оздоровительного;
повысить конкурентоспособность муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Бабушкинского района на туристском рынке;
провести активную информатизацию, направленную на продвижение туристских ресурсов Бабушкинского района на областной и российский туристские рынки;
развить межотраслевое сотрудничество;
создать новые объекты показа и туристские программы в районе;
усовершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;
обеспечить развитие инфраструктуры туризма путем привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов; стимулировать социально-экономическое развитие поселений Бабушкинского района в результате притока денежных средств и создания рабочих мест в сфере туризма;
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы - Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 2810,0 тыс. рублей
2015 год – 100,0 тыс. руб.
2016 год – 346,0 тыс. руб.
2017 год – 523,0 тыс. руб.
2018 год – 586,0 тыс. руб.
2019 год – 630,0 тыс. руб.
2020 год – 625,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (показатели результативности и эффективности) - рост средней продолжительности пребывания туристов в районе (2020 год – 3 дня);
рост занятости населения района в туристской сфере (средства размещения, питания, оздоровительные комплексы, учреждения культуры);
повышение уровня доходов населения;
пополнение бюджетов всех уровней с коэффициентом доходности;
формирование интереса местного населения к культуре и истории района, повышение коэффициента доступности туристских услуг для населения;
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
1. Характеристика туристско-рекреационного комплекса района
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Бабушкинском районе на 2015-2020 годы» будет реализовываться на территории Бабушкинского муниципального района. Проект сочетает в себе как воспитательные, так и экономические задачи: возрождение традиционной народной культуры; воспитание детей на основе идеологии добра и справедливости; популяризация патриотического воспитания среди детей и молодежи путем увековечивания памяти героев Бабушкинского района; сохранение культурного наследия и природного потенциала Русского Севера; возрождение вымирающих деревень посредством привлечения туристических потоков и развития соответствующей инфраструктуры; комплексное развитие экономики Бабушкинского муниципального района. На сегодняшний день сфера туризма в Бабушкинском районе не развита. Существует острая необходимость в ее развитии: район имеет богатую традиционную народную культуру, экологически чистый с богатыми лесными массивами. Важна популяризация Бабушкинского муниципального района для привлечения туриста и для возможности вливания дополнительных инвестиций.
Бабушкинский муниципальный район находится на юго-востоке Вологодской области в 230 километрах от города Вологды, он граничит с севера с Нюксенским, с запада – с Тотемским, с востока с Никольским районами, а на юге – с Костромской областью.
Село имени Бабушкина (ранее с. Леденьгское) – центр Бабушкинского муниципального района, является одним из старейших населенных пунктов в северном крае. Возникло оно благодаря наличию соляных источников. Первые упоминания о селе были в 14 веке (1399 год). На древнерусском языке предприятие по добыче соли называлось “Усолье”. «Леденьгское усолье» – предприятие по добыче соли и селение при нем на берегу реки Леденьги притоку реки Сухоны. В районном центре расположены 2 памятника федерального значения: бюст И.В. Бабушкина и дом, в котором жил революционер. В зеленой зоне села находится аллея героев Бабушкинского района. Муниципальное учреждение культуры «Бабушкинская районная библиотека» размещается в здании бывшего ванного отделения санатория «Леденгск», основанного И.Чайковский, управляющим солеваренным заводом в 1833 – 1840 г. (отцом великого композитора П.И. Чайковского). В с.им. Бабушкина сохранились соляные источники, на основе которых осуществляется профилактическое лечение в современном санатории. На территории нового здания санатория обнаружен источник с питьевой минеральной водой.
В с. Рослятино, Бабушкинского района родился летчик – космонавт П.И. Беляева, сохранился его родительский дом на территории Рослятинского поселения в деревне Челищево. Для современной жизни человека важна среда, созданная многовековой культурой предков. Сохранить культуру, воссоздать важные ценности и обеспечить преемственность в передаче знания и опыта потомкам – это задача подпрограммы. Подпрограмма направлена на решение следующих социальных задач:
сохранение деревенского уклада жизни, календарных, семейно-бытовых традиций;
воспитание общественных ценностей на основе приобщения к традиционной народной культуре края;
воспитания молодого поколения в духе патриотического отношения к Родине;
развитие новой сферы хозяйственной деятельности и открытие новых рабочих мест;
создания гостевых домов для размещения туристов;
поддержка народных мастеров и носителей духовной культуры.
В настоящее время российская деревня находится в кризисе. Связь происходящих деструктивных процессов связана, прежде всего, с проблемами культуры, и в частности с традиционной народной культурой. Сохраняя до наших дней свое основополагающее значение, традиционная народная культура несет в себе важнейшие свойства и качества этнического, в которых находит выражение исторический путь каждого народа. Утрата культурных традиций влечет за собой разложение нравственных норм поведения, ослабление чувства национального достоинства.
2. Основные направления стратегического развития сферы туризма в районе
В настоящее время наиболее перспективными видами туризма в районе являются: культурно-познавательный, событийный, экологический, деревенский, лечебно-оздоровительный и активный. По каждому виду разрабатываются туристические маршруты и экскурсии.
Культурно - познавательный туризм
«По святым местам земли Бабушкинской» (посещение церквей: Храм происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, Иоанно - Предтеченской Вотчинской церкови, восстанавливаемой церкви «Козьмы и Домиана» и святых источников: Рождества Иоанна Предтече, Князев ключ, Попов ключик, Святых Петра и Павла);
«Природа Бабушкинского края» (экологическая тропа в Сысоевском бору, посещение охотничьего домика);
«Достойный сын земли родной» - история жизни летчика-космонавта П.И. Беляева (посещение МБУК «Бабушкинский районный исторический музей», комнаты-музея в МБОУ «Миньковская СОШ», МБОУ «Рослятинская СОШ», отчего дома П.И. Беляева, интерактивная программа в д. Челищево, знакомство с историей Рослятинского с/п);
«История солеварения» (посещение МБУК «Бабушкинский районный исторический музей», процесс выпаривание соли, экскурсия по селу имени Бабушкина);
«Народные традиции земли Бабушкинской» (посещение МБУК «Центр традиционной народной культуры Бабушкинского муниципального района» - экскурсия и мастер классы, МБУК «Бабушкинский районный исторический музей», интерактивная программа в МБУК «Миньковский КДО»).
Событийный туризм
- Спасская ярмарка, праздник русской песни – «Костры Леденьги»;
- «Звездный дождь» - фестиваль творчества молодежи в рамках Дня молодежи;
- народное гуляние «Ивановская»;
- праздник «Святая Троица»;
- народное гуляние «Заговенская»;
- народное гуляние «Прокопьевская»
Лечебно-оздоровительный туризм
Отдых в санатории «Леденгск», экскурсии предложенные в учреждениях культуры, развлекательные программы, выездные экскурсии.
Активный туризм
Зимний – поход на лыжах, зимние забавы, обед у костра, охотничий биатлон. Летний – поход в лес, рыбалка, развлекательная программа.
Катание на лыжах, буранах, ватрушках, санях, спортивная программа, (Тимановское сельское поселение).
Экологический туризм
Посещение «Сысоевского» и «Тупановского» боров. Летняя или зимняя рыбалка, развлекательные программы, экологическая тропа. Двухдневный палаточный лагерь в бору детского, молодежного, семейного пребывания.
Деревенский туризм
Посещение деревни Логдуз Логдузского поселения, села Миньково Миньковского поселения, деревень Подболотного поселения. Посещение (помощь в востанавлении) церкви “Святых бессребренников Козьмы и Домиана в д. Логдуз и церкви “Иоанна Предтече” в с. Миньково. Знакомство с бытом, традициями и ремеслами местных жителей. Развлекательные программы: народные игры, плясовые, русские народные песни в МБУК «Логдузское КДО», МБУК « Миньковское КДО» (Возможны обряды свадебные, венчальные).
Наличие значительного историко-культурного потенциала в сочетании с возрастающим интересом к национальным традициям, духовному наследию и ростом платежеспособности населения позволяет развивать культурно-познавательный, усадебный, паломнический и событийный туризм.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации
Основная цель подпрограммы – формирование на территории Бабушкинского муниципального района эффективной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района за счет увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранение и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Основные задачи подпрограммы:
создать условия для развития въездного и внутреннего туризма в районе;
развивать культурно-познавательный, деревенский, экологический, детский и активный виды туризма в районе;
повысить конкурентоспособность туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Бабушкинского района на туристском рынке;
провести активную информатизацию, направленную на продвижение туристских ресурсов Бабушкинского района на областной и российский туристские рынки;
развить межотраслевое сотрудничество;
создать новые объекты показа в районе;
усовершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;
стимулировать социально-экономическое развитие района в результате притока денежных средств и создания рабочих мест в сфере туризма;
сохранить и развивать социально-культурное и природное наследия района как важнейших туристских ресурсов.
Долгосрочная целевая подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Бабушкинском районе» разработана на период с 2015 по 2020 годы.

III. Перечень программных мероприятий
№ п/п мероприятие Срок исполнения Источник финансирования Объем финансирования Исполнитель
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Раздел 1. Организационные мероприятия 1.1 Проведение презентаций района на региональных туристических выставках ежегодно районный бюджет 10,0 18,0 20,0 23,0 25,0 25,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
1.2 Размещение информации на туристско-информационном сайте Правительства области ежегодно 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
1.3 Изготовление рекламных проспектов, путеводителей, карт-схем и др. районный бюджет 0,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
1.4 Составление реестра сельских гостевых домов ежегодно 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
1.5 Разработка реестра цен туристических маршрутов По мере необходимости 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
Всего по разделу 1 районный бюджет 10,0 58,0 65,0 73,0 80,0 85,0 Раздел 2. Проведение программных мероприятий 2.1 Проведение конкурсов по истории села в рамках проекта «Соль земли Леденгской» ежегодно районный бюджет 0,0 8,0 10,0 13,0 15,0 15,0 Управление образования
2.2 Проведение конкурсов, кинопоказов, экскурсий по проекту «Мы и космос» ежегодно районный бюджет 5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 15,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
2.3. Проведение интерактивных программ в рамках традиционной народной культуры постоянно МБУК «Центр традиционной народной культуры»
2.4. Организация и проведение праздника, посвященного дню рождения П.И.Беляева ежегодно районный бюджет 10,0 45,0 50,0 55,0 60,0 40,0 администрация района
2.5. Организация и проведение Спасской ярмарки ежегодно районный бюджет 65,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 администрация района
2.6. Участие в областных и межрайонных выставках и ярмарках районный бюджет
0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
2.7. Издание книг, альбомов по истории села и района районный бюджет 0,0 150,0 100,0 150,0 150,0 150,0 администрация района
Всего по разделу 2 районный бюджет 80,0 273,0 273,0 333,0 345,0 325,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
Раздел 3. Укрепление материально – технической базы 3.1. Приобретение экспонатов для МБУК «Бабушкинский РИМ» 2015-2020 г.г. текущее финансирование учреждения, районный бюджет 10,0 15,0 30,0 15,0 25,0 25,0 Управление образования
Всего по разделу 3 районный бюджет 10,0 15,0 30,0 15,0 25,0 25,0 Раздел 4. Содержание и обучение специалистов в области туризма 4.1 Введение должности специалиста по туризму в штатное расписание администрации района 2017 г. районный бюджет 0,0 0,0 150,0 160,0 170,0 180,0 администрация района
4.2 Обучение специалистов на областных курсах экскурсоводов и групповодов 2015-2020 г.г. текущее финансирование 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Управление по культуре, спорту и молодежной политике
Всего по разделу 4 районный бюджет 0,0 0,0 155,0 165,0 180,0 190,0 Итого по подпрограмме районный бюджет 100,0 346,0 523,0 586,0 630,0 625,0 IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации мероприятий (ресурсного обеспечения) подпрограммы планируется привлечение средств областного, районного бюджетов и бюджетов сельских поселений, а также средств спонсоров и частного бизнеса.
Общий объем финансирования основных мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы составит:
за счет средств районного бюджета: 2810,0 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам:
2015 год – 100,0 тыс. руб.
2016 год – 346,0 тыс. руб.
2017 год – 523,0 тыс. руб.
2018 год – 586,0 тыс. руб.
2019 год – 630,0 тыс. руб.
2020 год – 625,0 тыс. руб.
Объемы ассигнований из бюджета Бабушкинского муниципального района подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной базы бюджета на текущий финансовый год.
V. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением по культуре, спорту и молодежной политике, а по соответствующим мероприятиям – ответственные структуры.
В целях анализа реализации и исполнения подпрограммы предусмотрено создание рабочей группы (координационного) совета при заместителе главы района, курирующим отрасль.
Органом по реализации и необходимой корректировке мероприятий подпрограммы определяется Управлением по культуре, спорту и молодежной политике.
Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального района обеспечивает в установленном порядке оформление в собственность Бабушкинского муниципального района имущества, созданного или приобретенного за счет средств районного бюджета в ходе реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд района, заключаемых органами местного самоуправления, являющимися исполнителями подпрограммы, с организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
Управлением по культуре, спорту и молодежной политике с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям.
VI. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией района.
Управлением по культуре, спорту и молодежной политике осуществляет подготовку и представление аналитической информации о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.
VII. Оценка результатов реализации подпрограммы.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
- условия для формирования здоровой нравственной личности, воспитания любви к национальной культуре и традициям;
- развитие сервиса в качестве доходной отрасли экономики;
- благоприятные экономические условия для развития малого бизнеса и деловой активности населения района;
- положительный пример возрождения и сохранения самобытности края;
- усовершенствование качества предоставления культурных услуг населению;
- рост средней продолжительности пребывания туристов к 2020 год – 3 дней;
- рост занятости населения области в туристской сфере (средства размещения, питания, оздоровительные комплексы, учреждения культуры, туристские фирмы);
- увеличение объемов частных инвестиций в туризм;
- повышение уровня доходов населения, создание условий для удовлетворения потребностей различных категорий населения района в полноценном отдыхе;
- сохранение и развитие социально-культурного и природного наследия района как важнейших туристских ресурсов;
- создание условий для развития сферы услуг в районе, расширения ассортимента видов туристских услуг, повышения качества обслуживания туристов;
- повышение коэффициента доступности туристских услуг для населения;
- нейтрализация негативных социальных последствий депопуляции в районе - отток населения (особенно молодежи) из сельской местности в города, падение мобильности населения.

Приложение 1
к Подпрограмме 4 муниципальной Программы
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
N
п/п Задача, направленная
на достижение цели Наименование целевого показателя
Ед. измерения Значение целевого показателя
отчетное оценочное Плановое
базовый
год <2014>
текущий
год <2015> очередной
финансовый
год <2016> первый
год планового периода <2017> 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество туристов, посетивших Бабушкинский муниципальный район;
количество туристов, посетивших Бабушкинский муниципальный район Чел. 10 892 11 000 11 100 11 200 11300 11400 11500
2. Количество разработанных туристских маршрутов, интерактивных программ, туристских брендов количество разработанных туристских маршрутов, интерактивных программ, туристских брендов; Ед.
6 7 8 9 10 11 12
3. Количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов количество праздников, фестивалей различного уровня в Бабушкинском муниципальном районе.
Ед. 4 5 6 7 8 9 10
<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы


Приложение 2
к Подпрограмме 4 муниципальной Программы
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя
Подпрограммы 4 муниципальной Программы
N
п/п Наименование
целевого показателя (индикатора) Ед.
изм. Определение
целевого показателя
<1>Временные
характе-
ристики
целевого показателя
<2>Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому показателю <3>Базовые
показатели, используемые
в формуле Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>Объект и
единица
наблю-
дения
<5>Охват
единиц
совокуп-
ности
<6>Ответственный
за сбор данных
по целевому показателю <7>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество туристов, посетивших Бабушкинский муниципальный район;
Чел. Количество туристов, посетивших Бабушкинский муниципальный район 1 раз в год К= Кт - Кп где,
Кт – количество туристов в текущем году
Кп – количество туристов в
предыдущем году количество туристов в текущем Подсчет
работы за год по статистической годовой отчетности в сфере туризма
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района
количество туристов в
предыдущем году 2. Количество разработанных туристских маршрутов, интерактивных программ туристских брендов Ед. количеств разработанных туристских маршрутов, интерактивных программ туристских брендов; 1 раз в год К= Кт - Кп где,
Кт – количество разработанных маршрутов, интерактивных программ в текущем году
Кп – количество разработанных маршрутов, интерактивных программ в
предыдущем году количество разработанных маршрутов, интерактивных программ в текущем году Подсчет
работы за год по статистической годовой отчетности в сфере туризма
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района
количество разработанных маршрутов, интерактивных программ в
предыдущем году 3. Количество проведенных в районе праздников, фестивалей, привлекающих туристов Ед. Количество праздников, фестивалей различного уровня в Бабаевском муниципальном районе.
1 раз в год К=Кф+Кп где,
Кф- количество мероприятий в текущем году
Кп – количество мероприятий в предыдущем году количество мероприятий в текущем году
Подсчет
работы за год по статистической годовой отчетности в сфере туризма
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района
количество мероприятий в предыдущем году Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю.
Приложение 5
к муниципальной Программе
Утверждено:
Постановлением главы
администрации Бабушкинского
муниципального района
от 30.12.2014 г. № 778
ПАСПОРТ
подпрограммы 5
муниципальной Программы «Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального района» на 2015-2020 годы»
Название Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности»
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (соисполнитель подпрограммы) Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района
Учреждения культуры Бабушкинского муниципального района
Участники Подпрограммы 5 Инвесторы
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области
Цели и задачи Подпрограммы 5 укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.
Задачи Подпрограммы 5: формирование общей культуры личности, воспитания у населения осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства для полноценного развития личности.
Программно – целевые инструменты Подпрограммы 5 отсутствуют
Сроки и реализации Подпрограммы 5 01.01.2015 г. — 31.12.2020 г.
Целевые показатели Подпрограммы 5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (проведение текущих ремонтов и обеспечение безопасности учреждений культуры района).
Объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 Общий объем расходов 25655,0 тыс. руб., в том числе районный бюджет тыс. руб. по годам реализации:
2015 год – 905,0 тыс. руб.
2016 год – 15750,0 тыс. руб.
2017 год – 5800,0 тыс. руб.
2018 год – 1050,0 тыс. руб.
2019 год – 1050,0тыс. руб.
2020 год - 1100,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 за период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующего результата:
- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм на 100 %

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 муниципальной Программы
На территории Бабушкинский района функционирует 28 учреждений культуры, из них:
МУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» с 12 филиалами;
МБУ «Центр традиционной народной культуры Бабушкинского муниципального района»;
МБУК «Бабушкинский районный исторический музей»;
МБУК «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района;
МБОУ ДОД «Бабушкинская детская музыкальная школа»;
На районном уровне 5 учреждений культуры имеют статус юридического лица.
Существует ряд проблем, которые тормозят развитие культуры в районе:
Недостаточное финансирование для развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры (необходимость вложения средств на капитальные ремонты учреждений, приобретение оборудования, инвентаря, строительство новых учреждений культуры).
Не все учреждения культуры оснащены информационными ресурсами (компьютерным оборудованием, подключением к сети Интернет, факсами, ксероксами);
Три учреждения размещены в приспособленных помещениях, которые не соответствуют современным требованиям;
Возрастная структура населения характеризуется высокой степенью постарения и сниженной долей лиц в трудоспособном возрасте.
Недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов, подписку корреспонденции, комплектование учреждений культурно-досуговой деятельности - музыкальным оборудованием, музыкальными инструментами и сценическими костюмами;
Учреждения культуры слабо оснащены современными материально-техническими средствами, средствами охраны и пожарной защиты. Многие здания находятся в ветхих, приспособленных помещениях. Требуется профессиональная подготовка специалистов, работающих в сфере культуры, совершенствование направлений и форм по сохранению традиционной народной культуры, развития библиотечного дела, внутреннего и въездного туризма.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 5 муниципальной Программы, сроки и этапы реализации
Целью Подпрограммы 5 является укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.
Формирование культуры личности, воспитания у населения осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума на уровне художественной самодеятельности и любительского искусства для полноценного развития личности
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 5 муниципальной Программы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 5.

Таблица
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы Наименование этапа реализации Подпрограммы Срок реализации этапа Подпрограммы Непосредственные результаты реализации этапа Подпрограммы
01.01.2015 - 31.12.2020 г.
укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, направленной на предоставление комфортных условий и безопасности населения.
01.01.2015 - 31.12.2020 г.
Выполнение показателей Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:
- обеспечение выполнения индикаторов (показателей) Подпрограмм муниципальной Программы на 100% ежегодно.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:
1. «Выполнение функций муниципальным органом»;
2. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 на улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы 5 муниципальной Программы
Общий объем финансирования – 25655,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Год Объем финансирования средств (тыс.руб.)
Районный бюджет Внебюджетные средства Областной бюджет
2015 745 10,0 150,0
2016 15750,0 0 0
2017 5800,0 0 0
2018 1050,0 0 0
2019 1050,0 0 0
2020 1100,0 0 0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5 муниципальной Программы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 5 муниципальной Программы.
Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы 5 муниципальной Программы.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 2 к Подпрограмме 5 муниципальной Программы.
Приложение 1
к Подпрограмме 5
муниципальной Программы
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 5
N
п/п Задача, направленная
на достижение цели Наименование целевого показателя
Ед. измерения Значение целевого показателя
отчетное оценочное Плановое
текущий
год <2015> очередной
финансовый
год <2016> первый
год планового периода <2017> 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры Реконструкция здания Центральной библиотеки ед. 1
Ремонт системы отопления РДК 1 Ремонт системы отопления ЦТНК 1 Строительство экспозиции в музее 1 Текущие ремонты учреждений культуры: Миньковский с.ф.
(замена окон) 0 1 Рослятинский с.ф. (замена окон) 0 1 2. Приобретение оборудования и инвентаря 1.Приобретение оборудования и инвентаря для МБУК «РДК» 1 1
1
1
1
1
2.Приобретение оборудования для МБУК «БРИМ» 1 1
1
1
1
3.Приобретение оборудования и мебели для МУК «БМЦБС». 1 1 1 1 1 4.Приобретение оборудования для МБУК «ЦТНК» 1 1
1
1
1
1
5.Приобретение оборудования, музыкальных инструментов и инвентаря для учреждений дополнительного образования детей 1
1
1
1
1
1
3. Обеспечение безопасности учреждений культуры 1.Вывести на пульт пожарной охраны:
-МБУК «ЦТНК;
-МБУК «РДК».
3.Выполнение мероприятий по предписаниям Пожарного надзора
1
1
2
2
3
<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

Приложение 3
к Подпрограмме 5
муниципальной Программы
Финансовое обеспечение
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
Статус Наименование
ведомственной целевой Программы, основного
мероприятия Ответственный исполнитель,
участник Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) первый год планового периода 2015 второй
год планового
периода 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Укрепление материаль-технической базы учреждений культуры района и обеспечение их безопасности».
«Развитие отрасли «культура» в Бабаевском муниципальном районе Учреждения культуры района 1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры всего, в том числе 905,0 15050,0 5100,0 350,0 350,0 400,0 21410,0
Районный бюджет 0,0 15050,0 5100,0 350,0 350,0 400,0 21750,0
Средства областного бюджета 150,0 0 0 0 0 0 150,0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 10,0 0 0 0 0 0 10,0
2.Приобретение оборудования и инвентаря всего, в том числе 0,0 400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 2200,0
Районный бюджет 0,0 400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 2200,0
Средства областного бюджета 0,0 0 0 0 0 0 0,0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 3.Укрепление безопасности учреждений культуры всего, в том числе 0,0 300,0 300,0 300,0 200,0 200,0 1300,0
Районный бюджет 0,0 300,0 300,0 300,00 200,0 200,0 1300,0
Средства областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 4
к Подпрограмме 5
муниципальной Программы
Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 5 муниципальной Программы
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода ...
всего 0 905,0 0 Средства областного бюджета <*> 0 150,0 0 Средства федерального бюджета <*> 0 0 0 бюджеты поселений <**> 0 0 0 Инвестиционные вложения 0 0,0 0 <*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Приложение № 6
к муниципальной Программе
Утверждено:
постановлением главы
Бабушкинского муниципального
района от 30.12.2014г. №778
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №6
муниципальной Программы «Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала Бабушкинского муниципального района на 2015 – 2020 годы»
Название Подпрограммы
«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».
Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Подпрограммы) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры»Бабушкинского муниципального района
Участники Подпрограммы Работники Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района
Цели и задачи Подпрограммы Предоставление качественных услуг населению; увеличение численности населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, кружках и объединениях художественной самодеятельности; увеличение клубных объединений, кружков художественной самодеятельности; расширение перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению района; проведение конкурсов, фестивалей, ярмарок на межрегиональном, региональном, районном уровне; укрепление и развитие межрегионального сотрудничества в области культуры и искусства.
Программно – целевые инструменты Подпрограммы отсутствуют
Сроки и реализации Подпрограммы 01.01.2015 г. — 31.12.2020 г.
Целевые показатели Подпрограммы - численность участников культурно-досуговых мероприятий
- количество культурно-досуговых мероприятий
- количество клубных формирований
- численность участников клубных формирований
Объем финансового обеспечения Подпрограммы Общий объем расходов 29537,05 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 3875,5 тыс. руб.
2016 год – 4243,05 тыс. руб.
2017 год – 4646,3тыс. руб.
2018 год – 5089тыс. руб.
2019 год – 5574,9тыс. руб.
2020 год - 6108,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от 16700ед. в 2015 г. до 19000 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 180ед. в 2015 г. до 250ед. в 2020 г.;
- увеличение количества клубных формирований от 14ед. в 2015 г. до 20ед. в 2020 г.;
- увеличение численности участников клубных формирований от 255ед. в 2015 г. до 380ед. в 2020 года

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы муниципальной Программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района, как юридическое лицо функционирует с 2010 года.
Основная деятельность МБУК «РДК» направлена на предоставление населению культурно-досуговых услуг. По итогам 2014 года в учреждении проведено 171 мероприятия, которые посетили – 16678 человек, из них число мероприятий на платной основе составляет – 57, посетителей – 5185 человек. В настоящее время в учреждении работает 14 клубных формирований – это клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, кружки прикладного творчества в них участвует 255 человек. Коллектив МБУК «РДК» работоспособный и творческий, сплоченный и дружный. Два творческих коллектива имеют звание «народный».
Творческий народный коллектив «Леденьжаночка» учреждения известен не только в районе, но и за его пределами, он являются победителям, дипломантам, областных, и межрайонных конкурсов и фестивалей.
Состав коллектива в 2014году на половину обновился новыми работниками, пришли новые специалисты. В деятельности коллектива появились новые формы и методы работы. Ежегодно на базе Дома культуры проводятся мероприятия межрайонного и районного уровня. Среди них особую популярность завоевали: районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень», районный фестиваль творчества молодежи «Звездный дождь» , фестиваль русской песни «Костры Леденьги», фестиваль патриотической песни «Моя любовь Россия!», районная Спасская ярмарка и другие.
Наряду с этим существуют и проблемы:
- необходимы площади для организации работы клубных формирований;
- укомплектовать учреждение сценическим оборудованием, костюмами;
- востребованность в квалифицированных кадрах (художественный руководитель, звукооператор);
- низкий уровень заработной платы.- ремонт канализации и водопроводных труб;
- течет крыша над танцевальным залом.
Несмотря на это, учреждение культуры остается для жителей района центром отдыха и коллективного общения.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы муниципальной Программы, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района.
Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач:
1. Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района.
2. Развитие самодеятельного художественного творчества.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы муниципальной Программы представлены в приложении 1 к Подпрограмме .
Методика расчёта значений целевых показателей Подпрограммы муниципальной Программы приведена в приложении 2 к Подпрограмме муниципальной Программы.
Таблица
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы Наименование этапа реализации подпрограммы Срок реализации этапа подпрограммы Непосредственные результаты реализации этапа подпрограммы
01.01.2015 - 31.12.2020 г.
Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района 01.01.2015 - 31.12.2020 г.
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий
01.01.2015 - 31.12.2020 г.
Развитие самодеятельного
художественного творчества 01.01.2015 - 31.12.2020 г.
-Увеличение количества клубных формирований
-Увеличение численности участников клубных формирований
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от 16700ед. в 2015 г. до 19000 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 180 ед. в 2015 г. до 250 ед. в 2020 г.;
- увеличение количества клубных формирований от 14 ед. в 2015 г. до 20 ед. в 2020 г.;
- увеличение численности участников клубных формирований от 255 ед. в 2015 г. до 380 ед. в 2020 г.
Сроки реализации Подпрограммы: 01.01.2015 – 31.12.2020
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:
1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления материально-технического базы учреждения в целях выполнения количественных и качественных показателей.
2. Организация деятельности клубных формирований
Мероприятие предусматривает меры по финансированию на оборудование кабинетов для занятий.
Мероприятие предусматривает меры на финансовое обеспечение участия в фестивалях, смотрах, конкурсах всех уровней, приобретение сценических костюмов и профессиональной обуви для поддержки образа коллективам.
Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы муниципальной Программы
Общий объем финансирования – 29537 ,05 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Год Объем финансирования средств (тыс.руб)
Районный бюджет Внебюджетные средства Безвозмездные поступления физических и юридических лиц Средства областного бюджета
2015 3575,5 200 100 0
2016 3933,05 210 100 2017 4326,3 220 100 2018 4759 230 100 2019 5234,9 240 100 2020 5758,3 250 100 Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы муниципальной Программы представлены в приложении 3 к Подпрограмме муниципальной Программы.
Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации Подпрограммы муниципальной Программы.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к Подпрограмме муниципальной Программы.
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования
Реализация Подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативно – правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Подпрограммы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной Программы приведены в приложении 5 к Подпрограмме.
Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации Подпрограммы представлена в приложении 6 к Подпрограмме.
Приложение 1
к Подпрограмме № 6 муниципальной Программы
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы
N
п/п Задача, направленная
на достижение цели Наименование целевого показателя
Ед. измерения Значение целевого показателя
отчетное оценочное Плановое
базовый
год <2015>
текущий
год <2015> очередной
финансовый
год <2016> первый
год планового периода <2017> 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района Количество участников мероприятий Ед. 16700 16700 16975 17650 18325 18600 1900
количество культурно – досуговых мероприятий Ед. 180 182 190 210 220 230 250
2. Развитие любительского художественного творчества количество клубных формирований Ед. 14 15 16 17 18 19 20
Численность участников клубных формирований Ед. 255 255 280 300 330 360 380
<*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы

Приложение 2
к Подпрограмме№6 муниципальной Программы
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя
Подпрограммы муниципальной Программы
N
п/п Наименование
целевого показателя (индикатора) Ед.
изм. Определение
целевого показателя
<1>Временные
характе-
ристики
целевого показателя
<2>Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому показателю <3>Базовые
показатели, используемые
в формуле Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>Объект и
единица
наблю-
дения
<5>Охват
единиц
совокуп-
ности
<6>Ответственный
за сбор данных
по целевому показателю <7>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) ед. Количество
участников платных и бесплатных культурно-досуговых
мероприятий 1 раз в год К= (Уфп+Уфб) -(Уп+Уб) где,
К – количество участников
Уфп – участники платных мероприятий текущего года
Уфб – участники бесплатных мероприятий текущего года
Уп – участники платных мероприятий предыдущего года
Уб – участники бесплатных мероприятий предыдущего года Уфп – участники платных мероприятий текущего года Подсчет
Муниципальное задание
Официальная статистическая информация
Ф №7НК
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района
Уфб – участники бесплатных мероприятий текущего года Уп - участники платных мероприятий предыдущего года Уб - участники бесплатных мероприятий предыдущего года 2. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с ед. Количество проведенных народных праздников, фестивалей, концертов, иных 1 раз в год К= Кт - Кп где,
Кт – количество мероприятий в текущем году
Кп – количество мероприятий в
количество мероприятий в текущем году Подсчет
Муниципальное задание
Официальная статистическая информация Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района

предыдущим годом) мероприятий предыдущем году количество мероприятий в предыдущем году Ф №7НК
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Управление по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района
3. Увеличение количества клубных формирований ед. Количество клубных формирований 1 раз в год К = Кф - Кп где,
Кф – количество клубных формирований текущего года
Кп – количество клубных формирований в предыдущем году
количество клубных формирований текущего года

Подсчет
Муниципальное задание
Официальная статистическая информация
Ф №7НК
Бухгалтерская и финансовая отчетность
Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района
количество клубных формирований в предыдущем году 4. Увеличение численности участников клубных формирований (в сравнении с предыдущим годом) Ед. Количество участников клубных формирований 1 раз в год К=Кф+Кп где,
Кф- число участников в текущем году
Кп – число участников в предыдущем году число участников в текущем году Подсчет
Муниципальное задание
Официальная статистическая информация
Ф №7НК
Бухгалтерская и финансовая отчетность Общество в целом Сплошное наблюдение Управление по культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района

число участников в предыдущем году

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю.
Приложение 3
к Подпрограмме №6 муниципальной Программы
Финансовое обеспечение
Подпрограммы муниципальной Программы
Статус Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия Ответственный исполнитель,
участник Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
первый год планового периода 2015 второй
год планового
периода 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Культурно-досуговая деятельность в культурном пространстве района».



Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района
Развитие самодеятельного художественного творчества МБУК «РДК» - численность участников культурно-досуговых мероприятий
-количество культурно-досуговых мероприятий
-количество клубных формирований
- численность участников клубных
формирований всего, в том числе 3875,5 4243,05 4646,3 5089 5574,9 6108,3 29537,05
Районный бюджет 3575,5 3933,05 4326,3 4759 5234,9 5758,3 27587,05
Средства областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц 100 100 100 100 100 100 600
Внебюджетные средства 200 210 220 230 240 250 1350
Средства областного бюджета 0
Приложение 4
к Подпрограмме №6 муниципальной Программы
Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы муниципальной Программы
Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода ...
всего 100 100 100 Средства областного бюджета <*> 0 0 0 Средства федерального бюджета <*> 0 0 0 бюджеты поселений <**> 0 0 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 100 100 100 <*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Приложение 5
к Подпрограмме №6 муниципальной Программы
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной Программы
N
п/п Вид нормативного
правового акта Основные положения нормативного
правового акта Ответственный исполнитель,
участник Сроки
Принятия
1 2 3 4 5
1. Постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 08.12.2011 года № 628 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» Бабушкинского муниципального района
(с внесенными изменениями) Устав учреждения МБУК «РДК» 08.05.2014 г.
2. Приказ управления по культуре спорту и молодежной политики администрации Бабушкинского муниципального района от 30.12.2011 года № 79 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры, физической культуры и спорта» Стандарты качества оказания муниципальной услуги:
-Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
-Организация деятельности клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям (на базе культурно-досуговых учреждений)
МБУК «РДК» 30.12.2011 г.
3. Постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 31.08.2011. «О порядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Постановление администрации Бабушкинского муниципального района МБУК «РДК» 31.08.2011 г.
4. Приказ МБУК «РДК» от 10.01.2012 года № 7-ОД «Об утверждении Положения о платных услугах выполняемых МБУК «РДК» Положение о предоставлении платных услуг населению МБУК «Бабаевский КДЦ» МБУК «РДК» 10.01.2012 г.
<*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ

Приложение 6
к Подпрограмме №6 муниципальной Программы
Прогноз
сводных показателей
по Подпрограмме муниципальной Программы
Наименование
муниципальной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) Единица измерения объема муниципальной услуги Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. первый
год планового периода муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУК «Бабаевский культурно
2015 второй
год планового
периода
2016 2017 2018 2019 2020 первый
год планового периода
2015 второй
год планового
периода
2016 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Услуга по организации деятельности клубных формирований - количество клубных формирований Ед. 14 16 17 18 19 20 3575,5 3933,05 4326,3 4759 5234,9 5758,3 - численность участников клубных формирований Ед. 255 280 300 330 360 380 Услуга по организации и проведению культурно – массовых мероприятий - численность культурно-досуговых мероприятий
- количество участников культурно-досуговых мероприятий Ед.
Ед. 180
16700
190
16975
210
17650 220
18325 230
18600
250
1900

Приложенные файлы

  • docx 29428358
    Размер файла: 206 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий