— Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций


Приложение
к постановлению администрации
Красногорского муниципального района
от 02.08.2016 № 1562/8В Паспорт Программы «Эффективное управление» внести изменения:
По рекомендации Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области в разделе «Задачи муниципальной программы» следующие задачи:
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) Красногорского муниципального района, а также отдельных организаций и учреждений Красногорского муниципального района, находящихся в их ведении.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.
Внедрение системы электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области.
Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области на уровне Красногорского муниципального района.
заменить на задачи:
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах.
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем.
Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем.
Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде.
Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования муниципальной программы Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Всего, в том числе по годам: 70 828 109 23 962 428 10 622 872 11 939 634 11 911 680 12 391 495
Средства бюджета Красногорского муниципального района (далее – бюджет района) 791 099 32 591 173 552 221 647 173 297 190 012
Средства бюджетов поселений Красногорского муниципального района (далее – бюджеты поселений) 18 486 0 2 513 15 973 0 0
Средства бюджета Московской области (далее – бюджет области) 77 169 15 967 36 162 13 674 5 683 5 683
Внебюджетные источники 69 941 355 23 913 870 10 410 645 11 688 340 11 732 700 12 195 800
1.3. В разделе паспорта Программы «Планируемые результаты реализации муниципальной Программы» результаты:
- Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 75% в 2014 г. до 95% в 2018 г.
- Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ Красногорского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2016 г.
- Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМ-СУ Красногорского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г.
- Увеличение доли рабочих мест сотрудников ОМСУ Красногорского муниципального района подключенных к ЛВС ОМСУ Красногорского муниципального района с 80% в 2014 г. до 100% в 2016 г.
- Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г.
- Увеличение доли администраций муниципального района, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 0% в 2014 г. до 100% в 2017 г.
- Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0 % в 2014 г. до 90% в 2018 г.
- Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100%.
- Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 75% в 2014 г. до 100% в 2018 г.
- Увеличение доли работников ОМСУ Красногорского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2015 г.
- Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района с 80% в 2014 г. до 100% в 2015 г.
- Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ Красногорского муниципального района с 0% в 2014 г. до 100% в 2016 г.
- Обеспечение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%.
- Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде с 45% в 2014 г. до 75% в 2018 году.
- Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Красногорского муниципального района, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Красногорского муниципального района с 0% в 2014 г. до 100% в 2016 г.
- Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 0% в 2014 г. до 80% в 2018 г.
- Увеличение доли ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Красногорского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% в 2014 г. до 100% в 2018 г.
заменить на результаты:
- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой в 2018 г. - 99%.
- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой в 2018 г. - 95%.
- Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах в 2018 г. - 95%.
- Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем в 2018 г. - 98%.
- Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем в 2018 г. - 88%.
- Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде в 2018 г. - 70%.
- Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями на уровне 100%.
- Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области в 2018 г. - 85%.
- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в 2018 г. - 90%.
2. Изложить Подпрограмму I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»» в новой редакции:
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»Наименование подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Подпрограмма I)
Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Красногорского муниципального района Московской области
Задачи подпрограммы Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.
Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 г.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Администрация Красногорского муниципального района
Средства районного бюджета (далее также – Бюджет района) 15 510 65 788 125 446 87 939 106 391 401 074
Средства бюджета Московской области (далее также – Бюджет области) 9 337 30 479 7 991 47 807
Администрация городского поселения Красногорск Средства бюджета городского поселения Красногорск (далее - Бюджет г/п Красногорск) 1 296 1 296
Администрация городского поселения Нахабино Средства бюджета городского поселения Нахабино (далее - Бюджет г/п Нахабино) 749 749
Администрация сельского поселения ИльинскоеСредства бюджета сельского поселения Ильинское (далее - Бюджет с/п Ильинское) 468 468
Администрация сельского поселения ОтрадненскоеСредства бюджета сельского поселения Отрадненское (далее - Бюджет с/п Отрадненское) Планируемые результаты реализации подпрограммы - Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в администрацию Красногорского муниципального района Московской области для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к концу 2018 года до 2 раз.
- Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Красногорского муниципального района Московской области, в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» (далее – МФЦ) для получения государственных (муниципальных) услуг к концу 2018 года до 13,5 минут.
- Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) к концу 2018 года до 3 %.
- Увеличение доли муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ к концу 2018 года достигнет 100 %.
- Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно администрацией Красногорского муниципального района Московской области к концу 2018 года до 95 %;
- Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ к концу 2018 года до 95 %.
- Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в администрацию Красногорского муниципального района Московской области, по которым произошли возвраты, в период с 2016 года и до конца 2018 года будет снижаться и достигнет 3%.
- Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к концу 2018 года достигнет 95%.
- Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» будет увеличиваться, в том числе:
- на базе МФЦ - будет открыто не менее 36 "окон";
- на базе удаленных рабочих мест - не менее 1 "окна".
- Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день возрастет, и к концу 2018 года достигнет 40.
- Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2018 года увеличится до 90 %.
- Увеличение доли обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг администрации Красногорского муниципального района Московской области в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2018 года достигнет 60 %.
- Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 % дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ к концу 2016 года составит не менее 100% и будет оставаться на этом уровне до конца реализации Программы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I N п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) Единица измерения Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет Красногорского района Другие источники (в разрезе) 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
1.1   0 0 Среднее число обращений представителей бизнес-со-общества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности* единица 6 2 2 2 2 2
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления, МФЦ для получения муниципальных услуг* баллы 30 * * 20 20 20
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ, %*** процент - 7 6 5 4 3
Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных*** процент 63 100 100 100 100 100
Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ ** процент 80 - - 90 100 100
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг,* в том числе: процент 70 70 90 90 95 95
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления МО* процент 80 70 90 90 95 95
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ* процент 60 70 90 90 95 95
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты** процент - - - 5 4 3
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ, к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период процент х х х 90 95 100
2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ
2.1   78 255 33 777 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг* процент 6 40 90 90 90 95
2 513 Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна»*, в том числе: единица - 0 29 9 - -
- на базе МФЦ; единица - 0 28 7 - -
- на базе привлеченных организаций единица - - - - - -
- на базе удаленных рабочих мест единица - - 1 2 - -
Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы* единица - 0 3 1 - -
2.2   322 819 14 030 Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день** единица - - - 30 35 40
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ** процент 85 - - 85 90 90
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти МО и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ** процент 20 - - 40 50 60
Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ процент - - - 100 100 100
* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области
** показатель, по которому предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 г.
*** показатели, рекомендованные ЦИОГВ Московской области

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
2014 2015 2016 2017 2018 Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг/ Красногорский муниципальный район Бюджет
района СР х S, где
СР - стоимость ремонта нежилых помещений в тыс. руб. за 1 кв.м.,
S – площадь нежилых помещений в кв. м.
Расчёт произведён на основании сметных расчётов по подобным объектам, с учётом необходимой перепланировки, устройства внутренних коммуникаций. 10 218
  21 880  
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 5 863 1 310  
Бюджет г/п Красногорск В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 1 296  
Бюджет г/п Нахабино В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 749  
Бюджет с/п Ильинское В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 468  
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (развитие МФЦ (23 окна + 23 окна)Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» - и
расчётом произведён экспертным путём
1 480 1 800  
 
 
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 1 740 831  
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (создание удаленных рабочих мест (3 УРМ)Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть»
59 90  
 
 
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 27 46  
Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники (развитие МФЦ (23 окна + 23 окна)Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 14 629 17 830
   
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 15 472 3 419 Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники (создание удаленных рабочих мест (3 УРМ)Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть»
140 294  
 
 
 
 
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 62 106  
Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового (развитие МФЦ (23 окна + 23 окна)Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть».
. 1 499 3 120
 
   
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 1 167 950  
Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения(3 УРМ) Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть»
47 169
 
   
 
 
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» - 20 35  
Оснащение МФЦ электронной системой управления очередью Бюджет
района В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» - 5 000  
Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» 2 479 Оформление в соответствии с требованиями единого фирменного стиля Бюджет
области В соответствии с Госпрограммой «Эффективная власть» - 250 Содержание и обеспечение деятельности МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» Бюджет
района Расчёт произведён на основании сметы расходов на содержание МКУ «МФЦ предост. гос. и муниципальных услуг, Красногорского муниципального района», действующего с февраля 2014г. (8 окон) и с учётом открытия с 01.01.2016 филиалов и удалённых рабочих мест, отражённых в бюджетной смете учреждения. 15 510 37 716 112 263 87 939 106391  
Бюджет
области Расходы на оплату труда работников – 8040,0 т.р. (2014 г.)
Расходы на материально-техническое обеспечение работников МФЦ – 1297,0 т.р. (2014 г.)
Расходы на материально-техническое обеспечение по предоставленным ранее пакетам документов – 598,0 т.р (2015 г.)
Расходы на оплату труда работников – 2412,0 т.р. (2015 г.)
Расходы на материально-техническое обеспечение работников МФЦ – 389,0 т.р. (2015 г.) 9 337 3 399 1 294  
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I
№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)  Всего, Объем финансирования по годам Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)  (тыс. руб.)   2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 1. Задача 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий администрации Красногорского муниципального района (далее-сектор услуг и ИКТ) органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
1.1 Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности муниципальных услуг оказываемых администрацией Красногорского муниципального района и подведомственными учреждениями Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
1.1.1 Приведение нормативных правовых актов Красногорского муниципального района МО в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - № 210-ФЗ) Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) Утвержденные нормативные правовые акты Красногорского муниципального района МО приведены в соответствие с требованиями 210-ФЗ
1.1.2 Актуализация Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Московской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) Разработка и утверждение нормативных правовых актов "Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в казенном учреждении "многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района"
1.1.3 Разработка и утверждение положений об осуществлении отдельных видов контроля Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
1.1.4 Анализ сложившейся практики осуществления контрольных и разрешительных функций (услуг). Подготовка предложений по совершенствованию муниципального контроля Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
1.1.5 Оптимизация предоставления муниципальных услуг, обеспечение экстерриториальности предоставления услуг, предоставление по жизненным ситуациям, организация взаимодействия и органов местного самоуправления Московской области с многофункциональными центрами в электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
1.1.6 Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», осуществления контрольных функций Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) 1. Значения целевых показателей, установленных Указом N 601 о качестве и доступности государственных и муниципальных услуг Московской области, внесены в систему мониторинга Минэкономразвития России в установленном порядке.2. Подготовлены и направлены в установленные сроки аналитические отчеты о результатах мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района за соответствующий отчетный период
1.1.6.1 Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия) 1.1.7 Создание и развитие системы оценки регулирующего воздействия в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
1.1.8 Реализация пилотных проектов по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Московской области Бюджет района 2014-2018 В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации района Сектор услуг и ИКТ, органы администрации и их структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги (исполняющие государственные полномочия)  
2. Задача 2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Бюджет района     401 074 15 510 65 788 125 446 87 939 106 391 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ  
Бюджет области   47 807 9 337 30 479 7 991 Бюджет г/п Красногорск   1 296 1 296 Бюджет г/п Нахабино   749 749 Бюджет с/п Ильинское  468 468 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   451 394 24 847 98 780 133 437 87 939 106 391 2.1 Создание и развитие в администрации Красногорского муниципального района системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Бюджет района 2014-2018   78 255 28 072 50 183 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ  
Бюджет области   33 777 27 080 6 697 Бюджет г/п Красногорск   1 296 1 296 Бюджет г/п Нахабино   749 749 Бюджет с/п Ильинское  468 468 Бюджет с/п Отрадненское  - - Итого:   114 545 57 665 56 880 2.1.1 Развитие МФЦ Бюджет района 2014-2018   77 456 27 826 49 630 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ Количество созданных на базе МФЦ "окон" - 36 ед.
Бюджет области   33 481 26 971 6 510 Бюджет г/п Красногорск   1 296 1 296 Бюджет г/п Нахабино   749 749 Бюджет с/п Ильинское  468 468 Итого:   113 450 57 310 56 140 2.1.1.1 Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Бюджет района 2014 - 2018   32 098 10 218 21 880 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ Отремонтированы здания, предназначенные для размещения 36 окон
Бюджет области   7 173 5 863 1 310 Бюджет г/п Красногорск   1 296 1 296 Бюджет г/п Нахабино   749 749 Бюджет с/п Ильинское  468 468 Итого:   41 784 18 594 23 190 2.1.1.1.1 городское поселение Красногорск (23 окна + 23 окна) Бюджет района 2014 - 2018   25 379 7 379 18 000 Бюджет области   3 024 3 024 Бюджет г/п Красногорск   1 296 1 296 Итого:   29 699 11 699 18 000 2.1.1.1.2 городское поселение Нахабино
(8 окон) Бюджет района 1 747 1 747 Бюджет области 1 747 1 747 Бюджет г/п Нахабино 749 749 Итого: 4 243 4 243 2.1.1.1.3 сельское поселение Ильинское
(5 окон)
Бюджет района 2014 - 2015   1 092 1 092 Бюджет области   1 092 1 092 Бюджет с/п Ильинское  468 468 Итого:   2 652 2 652 2.1.1.1.4 сельское поселение Отрадненское
(7 окон) Бюджет района 2014 - 2018   3 880 3 880 Бюджет области   1 310 1 310 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   5 190 5 190 2.1.1.2 Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Бюджет района 2014-2018   3 280 1 480 1 800 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ Проведены работы по созданию системы защиты персональных данных в МФЦ
Бюджет области   2 571 1 740 831 Бюджет г/п Красногорск   Бюджет г/п Нахабино   Бюджет с/п Ильинское  Итого:   5 851 3 220 2 631 2.1.1.2.1 городское поселение Красногорск (23 окна + 23 окна) Бюджет района 2014 -2018   2 029 1 029 1 000 Бюджет области   687 687 Бюджет г/п Красногорск   Итого:   2 716 1 716 1 000 2.1.1.2.2 городское поселение Нахабино
(8 окон) Бюджет района 2014 -2018   238 238 Бюджет области   555 555 Бюджет г/п Нахабино   Итого:   793 793 2.1.1.2.3 сельское поселение Ильинское
(5 окон) Бюджет района 2014 -2018   213 213 Бюджет области   498 498 Бюджет с/п Ильинское  Итого 711 711 2.1.1.2.4 сельское поселение Отрадненское (7 окон) Бюд-жет район 800 800 Бюд-жет обла-сти831 831 Бюд-жет с/п ОтрадненскоеИтого:   1 631 1 631 2.1.1.3 Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники Бюджет района 2014 -2018   32 459 14 629 17 830 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ МФЦ оснащен средствами вычислительной техники
Бюджет области   18 891 15 472 3 419 Бюджет г/п Красногорск   Бюджет г/п Нахабино   Бюджет с/п Ильинское  Итого:   51 350 30 101 21 249 2.1.1.3.1 городское поселение Красногорск (23 окна + 23 окна) Бюджет района     21 327 10 327 11 000 Бюджет области   5 519 5 431 88 Бюджет г/п Красногорск   Итого:   26 846 15 758 11 088 2.1.1.3.2 городское поселение Нахабино (8 окон) Бюджет района 2014 -2018   2 182 2 182 Бюджет области   5 093 5 093 Бюджет г/п Нахабино   Итого:   7 275 7 275 2.1.1.3.3 сельское поселение Ильинское (5 окон) Бюд-жет района 2 120 2 120 Бюд-жет обла-сти4 948 4 948 Бюд-жет с/п ИльинскоеИтого: 7 068 7 068 2.1.1.3.4 сельское поселение Отрадненское (7 окон) Бюджет района 2014 -2018   6 830 6 830 Бюджет области   3 331 3 331 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   10 161 10 161 2.1.1.4 Оснащение помещений МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения: Бюджет района 2014 -2018   4 619 1 499 3 120 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ МФЦ оснащен мебелью и бытовым оборудованием
Бюджет области   2 117 1 167 950 Бюджет г/п Красногорск   Бюджет г/п Нахабино   Бюджет с/п Ильинское  Итого:   6 736 2 666 4 070 2.1.1.4.1 городское поселение Красногорск (23 окна + 23 окна) Бюджет района 2014 -2018   3 217 1 217 2 000 Бюджет области   508 508 Бюджет г/п Красногорск   Итого:   3 725 1 725 2 000 2.1.1.4.2 городское поселение Нахабино
(8 окон) Бюджет района   154 154 0 Бюджет области   722 361 361 Бюджет г/п Нахабино   Итого:   876 515 361 2.1.1.4.3 сельское поселение Ильинское
(5 окон) Бюджет района 2014 -2018   128 128 Бюджет области   596 298 298 Бюджет с/п Ильинское  Итого:   724 426 298 2.1.1.4.4 сельское поселение Отрадненское (7 окон) Бюджет района 1 120 1 120 Бюджет области 291 291 Бюджет с/п ОтрадненскоеИтого: 1 411 1 411 2.1.1.5 Оснащение МФЦ электронной системой управления очередью Бюджет района 2014 -2018   5 000 5 000 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ МФЦ оснащен электронной системой управления очередью
Бюджет области 2 479 2 479 Итого:   7 479 2 479 5 000 2.1.1.6 Оформление в соответствии с требованиями единого фирменного стиля Бюджет области 2014 -2018   250 250 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ МФЦ соответствует требованиям единого стиля
Итого:   250 250 2.1.2 Создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров (удалённых рабочих мест МФЦ) Бюджет района 2014-2018   799 246 553 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ Количество территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест МФЦ) - 3 ед.
Бюджет области   296 109 187 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   1 095 355 740 2.1.2.1 Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих мест Бюджет района 2014-2018   149 59 90 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ Создана система защиты данных в 3 территориальных обособленных структурных подразделениях (офисах) МФЦ (удаленных рабочих местах МФЦ)
Бюджет области   73 27 46 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   222 86 136 2.1.2.1.1 сельское поселение Отрадненское (2 рабочих места)
Бюджет района 2014-2018   104 59 45 Бюджет области   50 27 23 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   154 86 68 2.1.2.1.2 городское поселение Нахабино (1 рабочее место)
Бюджет района 45 45 Администрации Красно-горского муниципального района, МКУ МФЦ Бюджет области 23 23 Бюджет г/п Нахабино Итого: 68 68 2.1.2.2 Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для оснащения удаленных рабочих мест Бюджет района 2014-2018   434 140 294 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ 3 территориальных обособленных структурных подразделения (офиса) МФЦ (удаленные рабочие места МФЦ) оснащены средствами вычислительной техники
Бюджет области   168 62 106 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   602 202 400 2.1.2.2.1 сельское поселение Отрадненское
(2 рабочих места) Бюджет района 2014-2018   287 140 147 Бюджет области   115 62 53 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   402 202 200 2.1.2.2.2 городское поселение Нахабино
(1 рабочее место) Бюджет района 147 147 Бюджет области 53 53 Бюджет г/п Нахабино Итого: 200 200 2.1.2.3 Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения
Бюджет района 2014-2018   216 47 169 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ 3 территориальных обособленных структурных подразделения (офиса) МФЦ (удаленные рабочие места МФЦ) оснащены мебелью и бытовым оборудованием
Бюджет области   55 20 35 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   271 67 204 2.1.2.3.1 сельское поселение Отрадненское
(2 рабочих места) Бюджет района 2014-2018   122 47 75 Бюджет области   37,5 20 17,5 Бюджет с/п Отрадненское  Итого:   159,5 67 92,5 2.1.2.3.2 городское поселение Нахабино
(1 рабочее место) Бюджет района 94 94 Бюджет области 17,5 17,5 Бюджет г/п Нахабино Итого: 111,5 111,5 2.1.3 Организация мобильного выездного обслуживания заявителей МФЦ Бюджет района 2014-2018   Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ  
Бюджет области   Итого:   2.1.4 Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного и комфортного обслуживания в МФЦ Бюджет района 2014-2018   Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ  
Бюджет области   Итого:   2.2 Содержание и обеспечение деятельности МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» Бюджет района 2014-2018   322819 15 510 37 716 75 263 87 939 106 391 Администрация Красногорского муниципального района, МКУ МФЦ Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
Бюджет области   14 030 9 337 3 399 1 294 Итого:   336 849 24 847 41 115 76 557 87 939 106 391 2.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ Бюджет района 2014-2018   267 682 11 372 30 138 64 231 73 201 88 740 Организация деятельности МФЦ
Бюджет области   11 237 8 040 2 412 785 Итого:   278 919 19 412 32 550 65 016 73 201 88 740 2.2.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ (включая налоги) Бюджет района 2014-2018   55 137 4 138 7 578 11 032 14 738 17 651 Бюджет области   2 793 1 297 987 509 Итого:   57 930 5 435 8 565 11 541 14 738 17 651 Итого по программе Бюджет района 401 074 15 510 65 788 125 446 87 939 106391 Бюджет области 47 807 9 337 30 479 7 991 Бюджет поселений 2 513 2 513 Всего: 451 394 24 847 98 780 133 437 87 939 106 391
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ IСреднее число обращений представителей бизнес – сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности Значение показателя определяется на основе данных мониторинга каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов.
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг, баллы Значение показателя определяется в баллах, исходя из данных информационной системы управления очередью заявителей.
При времени ожидания от 0 до 5 минут – 20 баллов;
от 5:01 до 10 минут – 10 баллов;
от 10:01 до 15 минут – 5 баллов;
свыше 15 минут – 0.
Уровень удовлетворённости граждан качеством и доступностью муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых непосредственно администрацией Красногорского муниципального района Значение показателя определяется на основании данных мониторинга путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в администрацию Красногорского муниципального района
Дз = Кз / Оз x 100%,
где:
Дз - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей;
Кз - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления государственной или муниципальной услуги;
Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе.
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты Источник информации – АИС МФЦ.
Показатель определяется отношением количества пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли возвраты в МФЦ (по причине передачи неполного пакета документов, некорректных либо несоответствующих требованиям административного регламента документов и пр.), к общему количеству пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде.
Рассчитывается по формуле:
Дд = ДвозврДобщ*100%,
где:
Дд – доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли возвраты;
Двозвр – количество пакетов документов, возвращенных в МФЦ из органа власти, в отчетном периоде;
Добщ – общее количество документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде.

Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ Источник информации – АИС МФЦ.
Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде к общему количеству обращений в МФЦ (с учетом обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) в отчетном периоде.
Рассчитывается по формуле:
Дпв = Зпв/Змфц*100%,
где:
Дпв – доля обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ;
Зпв – количество обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде;
Змфц – общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в течение отчетного периода (с учетом заявителей, обратившихся для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг).
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области (далее – ИОГВ) и местного самоуправления муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений в МФЦ Источник информации – АИС МФЦ.
Показатель определяется отношением совокупного количества обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде (без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) к общему количеству обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным и муниципальным услугам в отчетном периоде (с учетом обращений по государственным услугам федеральных органов исполнительной власти РФ и органов государственных внебюджетных фондов РФ, без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг).
Рассчитывается по формуле:
Ду = Зрм/Зфрм*100%,
где:
Ду – доля обращений по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений в МФЦ;
Зрм – совокупное количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде;
Зфрм – общее количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в МФЦ в течение отчетного периода.
Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ за получением государственных услуг федеральных ведомств, за предоставление которых взимается государственная пошлинаИсточник информации – АИС МФЦ.
Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым в отчетном периоде обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ за получением государственных услуг федеральных ведомств, за предоставление которых взимается государственная пошлина (без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) в отчетном периоде.
Рассчитывается по формуле:
Дмфц = Пмфц/Згп*100%,
где:
Дмфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50% дохода от государственной пошлины в бюджет МО в общем количестве обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина;Пмфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым в отчетном периоде обеспечено зачисление 50 % дохода от государственной пошлины в бюджет МО;
Згп – общее количество обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению муниципальных услуг по принципу административной реформы от 30.10.2012 N 135.
Расчет значения Показателя по Российской Федерации производится по следующей формуле
, где:
Д- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания;
Н- численность населения муниципального образования, имеющего доступ к получению услуг по принципу одного окна;
Н - численность муниципального образования, населенного пункта по данным Росстата.

Расчет значения Н производится по следующей формуле:
Н=Ч х К, где:
Ч – норматив численности населения, обслуживаемого одним окном:
Ч=5000 для окон многофункциональных центров, размещаемых в муниципальном образовании;
К - количество окон, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в муниципальном образовании.
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день, баллы А = Т / n x q)
где:
А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день,
Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в отчетном периоде,
n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ,
q – количество дней работы МФЦ в отчетном периоде.
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ, % L = (O / Т ) * 100%
где:
L – доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг,
O - количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг, 
T - общее количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ, к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период, % L = (O / Т ) * 100%
где:
L – доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ,
O - количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ в отчетный период через МФЦ,
T – общее количество обращений за получением услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ в отчетный период.
В Подпрограмму II «Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района» внести изменения:
Пункт 6 раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы II» изменить и изложить в новой редакции:
6. Задача 6
Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области»(приведение к 100%) В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей 0 Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области% - Мониторинг не велся Мониторинг не велся 1,04 0 0
3.2. Пункты №4, №5 раздела «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II» изменить и изложить в следующей редакции:
N п/п Мероприятия Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения* Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный исполнитель мероприятия
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 4.
Задача 4
Совершенствование мотивации муниципальных служащих
Средства местного бюджета 2015 - 2018 годы 556 4227 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 707 825 1225 1470 4.1. Организация работы по присвоению классных чинов 1.Составление графика проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих (далее-график).
2. Ознакомление муниципальных служащих с графиком под роспись.
3. Подготовка представлений на муниципальных служащих.
4. Представление документов в аттестационную комиссию.
5. Проведение квалификационного экзамена.
6.Принятие решения аттестационной комиссии.
7. Подготовка распоряжения (приказа) об установлении классного чина и установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу.
8. Ознакомление муниципального служащего с распоряжением (приказом) под роспись.
9. Рассмотрение вопросов и споров, связанных с присвоением классных чинов.
10. Занесение сведений о присвоении классного чина в трудовую книжку муниципального служащего. Средства местного бюджета 2015 - 2018 годы Сектор муниципальной службы и кадров администрации района, кадровые службы органов администрации района с правами юридического лица
4.2. Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими
В том числе: 1. Определение медицинского учреждения в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, заключение с ним контракта.
2. Составление списка муниципальных служащих и направление его в медицинское учреждение за 2 месяца до начала диспансеризации.
3. Утверждение совместно с медицинским учреждением календарного плана проведения диспансеризации.
4. Направление муниципальных служащих на диспансеризацию.
5. Приобщение полученного заключения медицинского учреждения к личному делу муниципального служащего. Средства местного бюджета 2015 - 2018 годы 556 4227 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
707 825 1225 1470 Сектор муниципальной службы и кадров администрации района, кадровые службы органов администрации района с правами юридического лица
Администрация Красногорского муниципального района 491 570 920 1105 Финансовое управление администрации Красногорского муниципального района 75 100 120 145 Управление образования администрации Красногорского муниципального района 46 110 130 155 Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района 41 45 55 65 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района 54 0 0 0 5.
Задача 5 Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица. Средства местного бюджета 2014 - 2018 годы 499 4419 1065 509
975 870 1000 5.1. Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих
В том числе: 1. Определение приоритетных направлений повышения квалификации.
2. Разработка и утверждение планов профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица
3. Определение образовательного учреждения в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.
4. Направление заявки на обучение.
5.Заключение договора с образовательным учреждением.
6.Заключение дополнительного договора на обучение направляемым на обучение
7.Подготовка распоряжения (приказа) о направлении сотрудника на обучение.
8.Оформление командировочного удостоверения.
9. Приобщение документа о повышении квалификации к личному делу сотрудника, повысившего квалификацию Средства местного бюджета 2014 - 2018 годы 457 3951 965 441 875 770 900 Сектор муниципальной службы и кадров администрации района, кадровые службы органов администрации района с правами юридического лица
Администрация Красногорского муниципального района 596 293 650 550 650 Финансовое управление администрации Красногорского муниципального района 78 29 30 40 50 Управление образования администрации Красногорского муниципального района 114 81 90 100 110 Управление здравоохранения администрации Красногорского муниципального района 52 0 0 0 0 Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района 65 38 105 80 90 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района 60 0 0 0 0 3.3. Пункты «Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими» и «Организация работы по повышению квалификации сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского муниципального района с правами юридического лица» раздела «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия программы (подпрограммы) Источник финансиро-
ванияРасчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятие 4.2.
Организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими Средства районного бюджета Рд=С*Ч, где
Рд – расходы на диспансеризацию
С- стоимость услуг в расчете на одного муниципального служащего
Ч – количество муниципальных служащих, проходящих диспансеризацию в соответствии с планом- графиком
При расчете средств на диспансеризацию муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района на плановый период учитывалось ежегодное повышение стоимости медицинских услуг ∑ = 4227тыс. руб., в том числе:
2015 год=707
2016 год=825
2017 год=1225
2018 год=1470
__
Мероприятие 5.1.
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих
Средства районного бюджета Рс=(С+К)*Ч, где
Рс - расходы на участие в семинарах;
С - стоимость одной программы;
К - командировочные (стоимость дороги);
Ч - кол-во человек, прошедших участие в краткосрочных семинарах)∑=3951 тыс. руб., в том числе:
2014 год= 965
2015 год= 441
2016 год= 875
2017 год= 770
2018 год= 900 __
3.4. Пункт 6 раздела Методика оценки эффективности реализации подпрограммы II изложить в следующей редакции:
6. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области»Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области»(приведение к 100%) К=К чел К пр.чис х 100-100;
где:
Кчел - численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
Кпр.чис - установленная предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления.
Сектор МСК (отчет по форме 1-Т, рекомендации Правительства МО)

4. Подпрограмму III «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Наименование подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма III)
Цель подпрограммы Повышение доходной части бюджета Красногорского муниципального района и эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Красногорского муниципального района (далее – Администрация);
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Красногорского муниципального района (далее – КУМИ)
Задачи подпрограммы 1. Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов.
2.Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки.
3.Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу.
4. Обеспечение многодетных семей земельными участками.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Средства районного бюджета
Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого
КУМИ Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) 9506 12640 - - - 22146
АдминистрацияСредства районного бюджета 0 66755 18721 17496 14846 117818
Планируемые результаты реализации подпрограммы
1.Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды – 6040800 тыс.руб.
2.Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате (снижение до 1% от начисленной арендной платы).
3.Сумма поступлений от продажи земельных участков на торгах – 1104300 тыс. руб.
4. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества – 100%.
5.Площадь земельных участков, оформленных в собственность Московской области – 168 га.
6. Площадь земельных участков, оформленных в муниципальную собственность – 185 га.
7. Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет в границах Красногорского муниципального района – 2686 га.
8. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете – 100%.
9. Процент земельных участков, категория и вид разрешенного использования (ВРИ) которых подлежат установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены -100%. 10.Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля – 2200 га за период действия подпрограммы III.
11. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 113086 тыс. руб..
12. Сумма поступлений от земельного налога – 6267158 тыс.руб.
13. Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, данным государственного кадастра недвижимости – 5%.
14. Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района
15. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО
16. Доля обрабатываемой пашни в общем объеме
17. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

N п/п Задачи, направленные на достижениецели Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации) Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет района Другие источники 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1.
Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов. 67545 - Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды тыс.
руб. 1105051
1076600
1034000
1144000
1189000
1597200
Сумма поступлений от продажи земельных участков, в т.ч. на торгах тыс.
руб. 267945 156000 86000 100000 363000 399300
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества % 60 70 75 100 100 100
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность га 5 5 95 40 40 5
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области га - - 56 56 56 -
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества тыс.
руб35160 65086 30000 40000 4500 4500
2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате тыс.
руб. -
-
284000 224400 112200 15972
3.
Увеличение поступлений в бюджеты платежей по земельному налогу, налогу на имущество юридических и физических лиц. 8419 Площадь земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет
га 15412 500 562 562 562 500
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель, категория и ВРИ которых не установлены% - 13 100 100 100 100
Сумма поступлений от земельного налога
тыс.
руб. 825268 985000 1225523 1286799 1351139 1418697
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля
га 15 304 627 627 627 627
Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, данным государственного кадастра недвижимости % _ _ _ 5 5 5
Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района % _ _ _ 88 89 90
4 Обеспечение многодетных семей земельными участками. 64000 - Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете
% - - 100 100 100 100
5 Создание условий для благоприятного развития сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО млн. руб. - - - 0 0 0
Доля обрабатываемой пашни в общем объеме % - - - 29,1 29,1 29,1
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения ц. зернвых с 1 га с/х культур - - - 0 0 0
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ III «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числепо годам (тыс.руб.) Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Техническая инвентаризация объектов недвижимости Бюджет района СИ х КО х ИД, где
СИ – средняя стоимость работ по учетной инвентаризации + выдача технической документации на один объект учета, рассчитанный экспертным путем;
КО – количество объектов;
ИД – индекс-дефлятор 284
СИ=9,33;
КО=30
ИД=
101.4%
288
с применением ИД=
101,3% к предыдущему году
291
с применением ИД=
101% к предыдущему году
294
с применением ИД=
101% к предыдущему году
297
с применением ИД=
101% к предыдущему году
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости Бюджет района СО х КО х ИД, где
СО – средняя стоимость независимой оценки объектов недвижимости на один объект оценки, рассчитанная экспертным путем;
КО – количество объектов;
ИД – индекс-дефлятор 294
СО=11.7;
КО=25
ИД=
101,4% 298
с применением
ИД=
101,3% к предыдущему году 203
с применением
ИД=
101% к предыдущему году 304
с применением
ИД=
101% к предыдущему году 307
с применением
ИД=
101% к предыдущему году Оценка рыночной стоимости права аренды объектов недвижимости Бюджет района СО х КО х ИД, где
СО – средняя стоимость независимой оценки права аренды объектов недвижимости, рассчитанная экспертным путем,
КО – количество объектов;
ИД – индекс-дефлятор 466*
СО=3,2;
КО=
145;
ИД=
101.4% 236
КО=73;
ИД=
101,3% к предыдущему году 477*
КО=
145;
ИД=101% к предыдущему году 241
КО=73;
ИД=
101% к предыдущему году 487*
КО=145;
ИД=
101% к предыдущему году Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Красногорского муниципального района
(землеустроительные работы) Бюджет района СЗР х Р х ИД, где
СЗР – средняя стоимость землеустроительных работ на 1000 кв.м земельного участка, рассчитанная экспертным путем,
Р – размер земельного участка в тыс. кв.м;
ИД – индекс-дефлятор 400
СЗР=8
Р=50
ИД= 101,4%
275
СЗР=8
Р=34,4
( Р=50
с применением
ИД=
101,3% к предыдущему году)3329
(Р=400
с применением
ИД=
101% к предыдущему году 3362
(Р=400
с применением
ИД=
101% к предыдущему году 417
(Р=50 с применением
ИД=
101% к предыдущему году Техническое обслуживание объектов муниципальной казны Бюджет района ССО х О х К х 12 мес., где ССО – средняя стоимость технического обслуживания (ТО)1 кв.м. в месс, рассчитанная экспертным путем, О – объем в кв.м., К – коэффициент увеличения стоимости;
2453
ССО=0,032, О=2000;
К=103%
(768)РМ=80; ВП=720;
Ц=4,50;
(1555) +
РМ=20;
ВП=240;
Ц=4,50
(130) 4267
791 с применением К=103%
к предыдущему году;
РМ=80; ВП=720;
Ц=4,50;
(1555) +
РМ=20;
ВП=240;
Ц=4,50
(130) 815
ТО с применением
К=103% к предыдущему году
839
ТО с применением
К=103% к предыдущему году
864
ТО с применением
К=103% к предыдущему году
Отопление объектов муниципальной казны Бюджет района ССУ х О х К х12 мес., где ССУ – средняя стоимость услуги по отопления за 1 кв.м, О – объем в кв.м., К – коэффициент увеличения стоимости 559
ССУ=
0,0227,
О=
2000;
К=3 1537 с
применением К=103% к предыдущему году 593 с
применением К=103% к предыдущему году 611 с
применением К=103% к предыдущему году 629 с
применением К=103% к предыдущему году Ремонт муниципальных объектов Бюджет района ССхS, где СС – средняя сметная стоимость ремонта нежилых помещений, рассчитанная экспертным путем в тыс. руб., S – площадь нежилых помещений в кв.м1000
СС= 10;
S= 100 2358
СС = 19,98
S = 118 - - - Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения Бюджет района SxСв, где S площадь муниципальных жилых помещений, Св – ставка взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах=7,30 руб., с 2015 г. – 7,80 руб. 4050 6000 11845 11845 11845 Электроснабжение объектов муниципальной казны Бюджет района РМхВПхЦх6мес, где РМ – разрешенная мощность, ВП – время потребления в месяц (час), Ц – средняя цена 1 кВт/час, рассчитанная экспертным путем. 115
124
129
Охрана объектов муниципальной собственности Бюджет района Стоимость одного поста охраны = (Ок min +ЕСН+Отч за травм.)хКзап.поста+накладные расходы+налог на приход; где: Ок.мин=13000, ЕСН=30%, Отч за травм=0,2%, Кзап.поста=4,4, Накладные расходы=15%, Налог на приход=6% 570
Покупка земельных участков Бюджет района SxC, где S – площадь земельных участков в га, С – стоимость 1 га, рассчитанная экспертным путем = 1000 руб. 0 64000 0 0 0 Начисление платы за наем и рассылка платежных документов Бюджет района Кл.с.х З, где Кл.с. – количество лицевых счетов по найму, З- затраты по ведению начислений и рассылке платежных документов, рассчитанные экспертным путем 98 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
N п/п Мероприятия Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный
исполнитель
мероприятия
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 1. Задача 1
Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов Бюджет района 2014-2018 г. 16726 67545 9106 14984 14892 14134 14429 Администрация
1.1. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости Размещение муниципального заказа – 50 дней Бюджет района 2014-2018 г. 290 1406 294 298 203 304 307 Администрация
1.2 Оценка рыночной стоимости права аренды объектов недвижимостиРазмещение муниципального заказа – 50 дней Бюджет района 2014-2018г. 230 1907 466 236 477 241 487 Администрация
1.3 Содержание муниципальных объектов, составляющих казну, в состоянии, пригодном для использования по назначению Бюджет района 2014-2018г. 16206 64232 8346 14450 14212 13589 13635 Администрация
1.3.1 Техническое обслуживание объектов муниципальной казны Бюджет района 2014-2018г. 752 8870 2453 4267 700 715 735 Администрация
1.3.2 Отопление объектов муниципальной казны Бюджет района 2014-2018г. 543 3929 559 1537 593 611 629 Администрация
1.3.3 Ремонт объектов муниципальной казны Бюджет района 2014-2018г. 14631 3358 1000 2358 - - - КУМИ
1.3.4 Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения Бюджет района 2014-2018г. - 45585 4050 6000 11845 11845 11845 Администрация
1.3.5 Техническая инвентаризация объектов недвижимости Размещение муниципального заказа – 50 дней Бюджет района 2014-2018 г. 280 1454 284 288 291 294 297 Администрация
1.3.6 Электроснабжение объектов муниципальной казны Бюджет района 2016-2018г. 368 115 124 129 Администрация
1.3.7 Охрана объектов муниципальной собственности Бюджет района 2016-2018г. 570 570 Администрация
1.3.8. Начисление платы за наем и рассылка платежных документов Бюджет района 2016-2018г. 98 Администрация
2. Задача 2
Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки 2014-2018г. Администрация
2.1. Контроль за исполнением условий договоров аренды путем проведения плановых и внеплановых проверок исполнения условий договоров аренды, учета поступлений арендных платежей, сверки платежей 2014-2018г. Администрация
2.2. Претензионная работа 2014-2018г. Администрация
2.3. Взыскание задолженности в судебном порядке 2014-2018г. Администрация
3. Задача 3
Увеличение поступления в бюджеты платежей по земельному налогу, налогу на имущество юридических и физических лиц 2014-2018г. 395 8419 400 411 3829 3362 417 Администрация
3.1. Выявление земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет 2014-2018г. Администрация
3.2. Определение кадастровой стоимости земельных участков 2014-2018г. Администрация
3.3. Пропаганда платежной дисциплины 2014-2018г. Администрация
3.4. Формирование, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Красногорского муниципального района Размещение муниципального заказа на землеустроительные работы - 50 дн. Бюджет района 2014-2018 г. 395 7783 400 275 3329 3362 417 КУМИ
Администрация
3.5. Оформление земельных участков в муниципальную собственность 2014-2018 г. Администрация
3.6. Осуществление муниципального земельного контроля, включая проведение экспертизы 2014-2018 г. 136 136 Администрация
3.7. Оформление земельных участков в собственность Московской области 2014-2018 Администрация
3.8 Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД 2016-2018 500 500 Администрация
4. Задача 4
Обеспечение многодетных семей земельными участками 2014-2018 г. 0 64000 0 64000 0 0 0 Администрация
4.1. Подбор и предоставление земельных участков многодетным семьям 2014-2018 г. 0 64000 0 64000 0 0 0 Администрация
5. Задача 5
Создание условий для благоприятного развития сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения 2016-2018г. Администрация
5.1. Проведение работ по сохранению и увеличению объема обрабатываемой пашни 2016-2018г. Администрация
Итого по Подпрограмме III Бюджет района 2014-2018 г. 17121 139964
9506 79395 18721 17496 14846 Администрация
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы III «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы определяет алгоритм оценки эффективности муниципальной подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня результатов реализации подпрограммы.
Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей мероприятий.
Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы Алгоритм формирования показателя
и методологические пояснения Источник информации
1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Увеличение доходов, связанных с использованием муниципального имущества и земельных ресурсов»
Сумма поступления от арендной платы, включая средства от продажи права аренды Сап = Сумма поступлений (факт) * 100%
Сумма поступлений (план)
где
Сап – степень выполнения планового показателя поступления арендной платы, включая средства от продажи права аренды (%) Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджет
Сумма поступлений от продажи земельных участков Спп = Сумма поступлений (факт) * 100%
Сумма поступлений (план)
где
Спп – степень выполнения планового показателя поступлений от продажи земельных участков на торгах (%) Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджет
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества Поф = Ко * 100% : Кп * 100%
Кр
где
Поф – степень выполнения планового показателя оформления объектов недвижимости муниципальную собственность от количества объектов, находящихся в реестре муниципального имущества (%):
Ко – количество оформленных объектов;
Кр – количество объектов, находящихся в реестре муниципального имущества.
Кп – плановый показатель Реестр муниципального имущества
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность Sз = Sо * 100%
Sп
где
Sз – степень выполнения планового показателя оформления земельных участков в муниципальную собственность (%):
Sо – площадь оформленных земельных участков(факт);
Sп – площадь оформленных земельных участков (план). Реестр муниципального имущества
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества Сп = Сумма поступлений (факт) * 100%
Сумма поступлений (план)
где
Сп – степень выполнения планового показателя поступления от приватизации недвижимого имущества (%) Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджет
2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки»
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате Сз = Сумма задолженности по арендной плате (план) * 100%
Сумма задолженности по арендной плате (факт)
где
Сз – степень выполнения планового показателя по максимально допустимой задолженности по арендной плате (%)Данные информационной базы КУМИ о начислениях и оплате арендной платы
3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Увеличение поступлений в бюджеты по земельному налогу, налогу на имущество юридических и физических лиц»
Площадь земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет Sк = Sо * 100%
Sп
где
Sк – степень выполнения планового показателя постановки земельных участков на кадастровый учет (%):
Sф – площадь поставленных на кадастр земельных участков(факт);
Sп – площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков (план).
Данные государственного кадастрового учета
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель, категория и ВРИ которых не установленыК = Ко * 100% : Кп * 100%
Кр
где
К – степень выполнения планового показателя установления категории и ВРИ земельных участков (%):
Кк – количество земельных участков, категория и ВРИ которых установлены ;
Кр – количество земельных участков категория и ВРИ которых не установлены.
Кп – плановый показатель
Данные государственного кадастрового учета
Сумма поступлений от земельного налога Сз = Сумма поступлений (факт) * 100%
Сумма поступлений (план)
где
С3 – степень выполнения планового показателя поступлений от земельного налога (%)
Данные Финансового управления администрации Красногорского муниципального района о поступлениях в бюджеты
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля Sзк = Sп * 100%
Sпп
где
Sзк – степень выполнения планового показателя площади земельных участков сельскохозяйственного назначени, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля (%):
Sп – площадь проверенных земельных участков в рамках муниципального земельного контроля(факт);
Sпп – площадь земельных участков, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля (план)
Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района
Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости
В= Кв*100%
Кс
где,
В - Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости;
Кв – количество объектов капитального строительства, включенных в реестр Минмособлимущества;
Кс – количество объектов капитального строительства, стоящих на кадастровом учете по состоянию на 01 января текущего года.
Данные реестра объектов капитального строительства МинмособлимуществаФГБУ «Кадастровая палата по Московской области»
Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района Sгку SпредД=(--------*100)*(---------*100)
Sобр Sгкугде,
Д - доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах Красногорского района от площади района;
Sгку – площадь земельных участвков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах муниципального образования за отчетный период;Sобр – общая площадь земельных участков в границах муниципального образования в соответствии с законодательством Московской области;
Sпред – площадь земельных участков, предоставленных на любом виде права гражданам и юридическим лицам за отчетный период.
ФГБУ «Кадастровая палата по Московской области»
Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района
Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Московской области
4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Обеспечение многодетных семей земельными участками»
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете По = Ко * 100% : Кп * 100%
Кр
где
По – степень выполнения планового показателя обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей, состоящих на учете (%):
Кп – количество обеспеченных земельными участками многодетных семей;
Ку – количество многодетных семей, состоящих на учете.
Кп – плановый показатель Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района
5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание условий для благоприятного развития сельского хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения»
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления (городских округов и муниципальных районов) Московской области в сфере АПК утверждена Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 11.06.2015 №17РВ-80 Данные государственной статистики
Доля обрабатываемой пашни
в общем объеме Sоп
Добп= -------------*100%
SобпГде,
Добп - доля обрабатываемой пашни в общем объеме;
Sоп– общий объем пашни;
Sобп – объем обрабатываемой пашни Данные управления земельно-имущественных отношений администрации Красногорского муниципального района
Объем произведенной
сельскохозяйственной продукции
на вновь введенных в оборот землях
сельскохозяйственного назначения Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления (городских округов и муниципальных районов) Московской области в сфере АПК утверждена Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 11.06.2015 №17РВ-80 Данные государственной статистики
3. Подпрограмму VII «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VII
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ»Наименование подпрограммы «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций» (далее – Подпрограмма VII)
Цель подпрограммы Создание условий для эффективного социально-экономического развития Красногорского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Красногорского муниципального района.
Содействие развитию предприятий, расположенных на территории Красногорского района, привлечение на территорию района новых предприятий и организаций.
Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Красногорского муниципального района юридических и физических лиц.
Муниципальный заказчик подпрограммы Экономическое управление администрация Красногорского муниципального района Московской области
(с 01.10.2015 - управление экономического и территориального развития, далее - УЭТР)
Задачи подпрограммы - Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района;
- Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района;
- Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы;
- Содействие развитию предприятий и организаций;
- Развитие сферы муниципальных закупок.
- Внедрение стандарта развития конкуренции
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 г.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Администрация Красногорского муниципального района Средства районного бюджета (далее также – Бюджет района) - 11648 19879 19879 19879 71285
Администрация Красногорского муниципального района Средства областного бюджета (далее также – Бюджет области) - - - - - -
Инвесторы Внебюджетные источники 20705200 9128500 10115000 10557700  10960800 61467200
Планируемые результаты реализации подпрограммы Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек – 60 896,3 рублей в 2018 году (темп роста 120,2 % к 2013 году).
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) – уровень реальной заработной платы на системообразующих предприятиях будет увеличен в 1,4 раза (на 40%) к 2018 году. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет – 168 248 млн. руб. за 5 лет, в том числе
Инвестиции в основной капитал (за исключение бюджетных средств), без инвестиций направленных на строительство жилья – 61 467,2 млн. руб. за 5 лет.
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Красногорского муниципального района, в том числе квалифицированных работников Красногорского муниципального района – не менее 32,5 % - достижение 45,3 % к 2018 году.
Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов – 100% к 2018 году;
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны увеличится до 64 единиц до конца 2018 года.
Количество созданных рабочих мест всего – 7 603 единицы за 5 лет.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год – к 2018 году уровень безработицы будет ниже к уровню 2013 года на 11,8%.
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности - 130,9 % к 2013 году.
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям – 46 328,3 млн. руб. (темп роста 198,6% к 2013 году).
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Красногорского муниципального района путем расчета прироста выработки на одного работающего – может быть достигнуто за счет модернизации действующих производств, а также увеличения доли высококвалифицированных кадров на производствах основных видов промышленной продукции к 2018 году.
Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от общего количества проведенных процедур - до 1,2 % за год к 2018 году.
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) – достигнет 11 % к 2018 году.
Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур) к 2018 году составит 16 %.
Увеличение количества участников торгов за счет привлечения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): к 2018 году средний показатель за год достигнет значения – 5 участников в одной процедуре.
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций будет расти и к 2018 году достигнет 25%
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области составит 7 единиц (базовое значение – 0)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VII №п/п Задачи,
направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Еди-ница изме-рения Базовое значение показателя
(на начало реализации) Планируемое значение показателя
по годам реализации
Бюджет района Другие источ-ники2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Раздел I «Развитие экономического потенциала района»
1. Повышение заработной платы на предприятиях и организациях Красногорского муниципального района - - Среднемесячная начисленная зара-ботная плата работников организа-ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек
(I группа) руб. 50 654 54108,4 54672,4 55765,8 57996,5 60896,3
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%)
к уровню 2011 года (I группа) % - -2,05 -8,11 -4,75 2,42 13,72
2. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района - - Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-рования в ценах соответствующих лет, (I группа) млн.
руб. 25950 38860 30968 31760 32840 33820
в том числе
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья (по крупным и средним организациям) (I группа) млн.
руб. 7412,0 20705,2 9128,5 10115 10557,7 10960,8
Увеличение к 2019 году доли высо-коквалифицированных работников Красногорского муниципального района, в том числе квалифициро-ванных работников Красногорс-кого муниципального района – не менее 32,5 % (I группа) % - 39,5 44,4 44,6 45,0 45,3
Процент инвестиционных проек-тов, внесенный в единую автома-тизированную систему монито-ринга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов (II группа)% - 50 100 100 100 100
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны, единиц
(II группа) единиц - - - 58 60 64
3. Создание рабочих мест для обеспечения занятости тру-доспособных граждан в рай-оне и снижение уровня безработицы - 61 467 200 Количество созданных
рабочих мест (I группа) единиц 3 850 3 255 1608 1170 850 720
Уровень безработицы
(по методологии Международной организации труда)
в среднем за год (II группа) единиц 1,7 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5
4. Содействие развитию предприятий и организаций - - Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выпол-ненных работ и услуг собственны-ми силами по промышленным видам деятельности (I группа) в % к предыдущему периоду 92,9 116,1 98,4 106,3 103,4 104,3
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям (I группа) млн.
руб. 23329 39874 41469,0 42630,1 44122,2 46328,3
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего (I группа) Тыс.руб/чел. - 3177,6 3767,3 3998,3 4156,6 4210,4
Раздел II « Развитие конкуренции»
5. Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Красногорского муниципального района 71285
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу(от общего количества опубликованных торгов) (III группа) % 5,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2
Доля общей экономии бюджетных денежных от общей суммы объявленных торгов (III группа) % 7,8 7,8 8 9 10 11
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (III группа) % 28 24 22 20 18 16
Среднее количество участников на торгах (III группа) (количество участников в одной процедуре) Ед. 1,7 4 4,1 4,5 4,7 5
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций % 15 - 18,5 25 25 25
6. Внедрение стандарта развития конкуренции на территории Красногорского муниципального района 0 0 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области (III группа) Ед. 0 - - 5 6 7
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VII
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам,
тыс. рублей Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате реализации мероприятия
2014 2015 2016 2017 2018 Ремонт помещения, предназначенного для размещения МКУ «Красногорский центр торгов» и оснащение МКУ «Красногорский центр торгов» предметами мебели, компьютерным и серверным оборудованием Бюджет района Ремонт - расчет сложился экспертным путем на основе проектно-сметной документации и составляет 5 000 тыс. рублей;
Мебель, оргтехника и оборудование - расчет произведен экспертным путем исходя из планируемых затрат в соответствии с бюджетной сметой учреждения и составляет 2 569 тыс. рублей 0 6207 0 0 0 Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Красногорский центр торгов»
Бюджет района Расчёт произведён на основании сметы расходов на содержание МКУ «Красногорский центр торгов»
0 5441 19879 19879 19879 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VII
N п/п Мероприятия Сроки исполнения мероприятий Источники финансирования Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы Результаты
выполнения
мероприятий подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 Раздел I «Развитие экономического потенциала района»
1. Задача 1. Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района 2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 УЭТР Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек достигнет 60 896,3 рублей в 2018 году (темп роста 120,2 % к 2013 году)
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) – уровень реальной заработной платы на системообразующих предприятиях вырастет в 1,4 раза (на 40%) к 2018 годуБюджет
района В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Бюджет Московской области 1.1. Основное мероприятие 1
Принятие и реализация Трехстороннего (территориального) соглашения между органами местного само-управления Красногорского муниципального  района, координационным советом профсоюзов и объединениями работодателей Красногорского м.р. 2014-2018 Итого В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей УЭТР 1.2. Основное мероприятие 2
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 2014-2018 Итого В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей УЭТР 2. Задача 2. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района 2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет – 168 248 млн. руб. за 5 лет,
в том числе:
Инвестиции в основной капитал (за исключение бюджетных средств), без инвестиций направленных на строительство жилья – 61 467,2 млн. руб. за 5 лет.
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Красногорского муниципального района, в том числе квалифицированных работников Красногорского муниципального района – не менее чем на 32,5 %.
Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов – 100% к 2018 году
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны увеличится до 64 единиц до конца 2018 года.
2.1. Основное мероприятие 1
Развитие транспортной инфраструктуры 2014-2018 Внебюджетные источники В пределах средств, предусмотренных на развитие транспортной системы из бюджетов различных уровней (в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2015-2019 г.г.) Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности 2.2. Основное мероприятие 2
Совершенствование градостроительной нормативной документации 2014-2018 Бюджет района
Бюджеты поселений В пределах средств подпрограммы
«Территориальное развитие»
муниципальной программы
«Эффективное управление» на 2014-2018 г.г. Отдел реализации градостроительной политики 2.3. Основное мероприятие 3
Выделение земельных участков для развития новых производств. 2014-2018 Бюджет района
В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя Отдел реализации градостроительной политики 3. Задача 3 Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы 2014-2018 Итого 7 412 000 61 467 200 20 705 200 9 128 500 10 115 000 10 557 700 10 960 800 Количество созданных рабочих мест за 5 лет составит не менее 7 603 единиц.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) к 2018 году будет ниже к уровню 2013 года на 11,8%.
Внебюджетные источники 7 412 000 61 467 200 20 705 200 9 128 500 10 115 000 10 557 700 10 960 800 3.1. Основное мероприятие 1
Привлечение инвестиций в экономику Красногорского муниципального района (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья. 2014-2018 Внебюджетные источники 7 412 000 61 467 200 20 705 200 9 128 500 10 115 000 10 557 700 10 960 800 Отдел строительства объектов социальной сферы 3.2. Основное мероприятие 2
Развитие малого предпринимательства 2014-2018 Бюджет района, Внебюджетные источники В пределах средств, предусмотренных
на развитие малого и среднего
предпринимательства
из бюджетов различных уровней УЭТР 3.3. Основное мероприятие 3
Развитие социальной сферы (строительство детских садов, школ, учреждений культуры, здравоохранения и пр.) 2014-2018 Бюджет района, Внебюджетные источники В пределах средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ по соответствующим направлениям. Отдел строительства объектов социальной сферы 4. Задача 4. Содействие развитию предприятий и организаций 2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности возрастет 130,9 % по отношению к 2013 году.
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям составит
 46 328,3 млн. руб(темп роста 198,6% к 2013 году).
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Красногорского муниципального района путем расчета прироста выработки на одного работающего – может быть достигнуто за счет модернизации действующих производств, а также увеличения доли высококвалифицированных кадров на производствах основных видов промышленной продукции к 2018 году.
Бюджет района В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя 4.1. Основное мероприятие 1
Содействие в решении вопросов, связанных с выделением земельных участков для расширения производства и создания новых производств. 2014-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя Управление
земельно- имущественных отношений 4.2. Основное мероприятие 2
Участие в подготовке обращений в государственные органы власти по вопросам развития предприятий и организаций. 2014-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя Соответствующие органы администрации Раздел II «Развитие конкуренции»
5. Задача 5. Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Красногорского муниципального района 2014-2018 Итого 0 71285 0 11648 19879 19879 19879 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от общего количества проведенных процедур будет снижена до 1,2 % за год к 2018 году.
Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за  исключением несостоявшихся торгов) – достигнет 11 % к 2018 году.
Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур) к 2018 году составит 16 %.
Увеличение количества участников торгов за счет привлечения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): к 2018 году средний показатель за год достигнет значения – 5 участников в одной процедуре.
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций будет расти и к 2018 году достигнет 25%
Бюджет района 71285 0 11648 19879 19879 19879 5.1. Основное мероприятие 1
Обучение и повышение квалификации 2014-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя УЭТР 5.2. Основное мероприятие 2
Публикация информации о закупках на официальном сайте Администрации Красногорского муниципального района с целью расширения доступности информации об осуществлении закупок В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя УЭТР 5.3. Основное мероприятие 3
Исследование рынка товаров, работ, услуг с целью определения наиболее оптимальной начальной (максимальной) цены контракта 2014-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя УЭТР 5.4. Основное мероприятие 4
Анализ состоявшихся/ несостоявшихся торгов и корректировка документации о торгах с учетом результата анализа состоявшихся /
несостоявшихся торгов. 2014-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
деятельности исполнителя УЭТР 5.5. Основное мероприятие 5
Ремонт помещения, предназначенного для размещения МКУ «Красно-горский центр торгов» и оснащение МКУ «Красногорский центр торгов» предметами мебели, компьютерным и серверным оборудованием 2015 Бюджет района 6207 0 6207 0 0 0 КУМИ 5.6. Основное мероприятие 6
Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Красногорский центр торгов» 2015-2018 Бюджет района 65078 0 5441 19879 19879 19879 Администрация района 6. Задача 6. Внедрение стандарта развития конкуренции на территории Красногорского муниципального района 2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 УЭТР Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области составит 7 единиц (базовое значение – 0).
Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.1. Основное мероприятие 1
Определение Уполномоченного органа по развитию конкуренции в Красногорском муниципальном районе 2016 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.2. Основное мероприятие 2
Создание коллегиального органа (рабочей группы) по развитию конкуренции в муниципальном образовании 2016 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.3. Основное мероприятие 3
Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для развития конкуренции в Красногорском муниципальном районе 2016 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.4. Основное мероприятие 4
Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в Красногорском муниципальном районе 2016 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.5. Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования 2016-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.6. Основное мероприятие 6
Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании 2016-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР 6.7. Основное мероприятие 7
Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 2017-2018 Бюджет района В пределах средств на обеспечение
основной деятельности исполнителя УЭТР Итого по подпрограмме,
В т.ч. 61 538 485 20 705 200 9 140 148 10 134 879 10 577 579  10 980 679 Бюджет района 71285 0 11648 19879 19879 19879 Внебюджетные источники 61467200 20705200 9128500 10115000 10557700  10960800 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VII
Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы Алгоритм формирования показателя
и методологические пояснения Источник информации
1. Показатели, характеризующие реализацию задачи
«Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях Красногорского муниципального района"
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек 2252980136525* 100 %
00* 100 %

11747519050СрЗП = 
00СрЗП = 
Средняя ЗП (факт)
Средняя ЗП (план)
где
СрЗП – степень выполнения планового показателя по уровню среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек (%)Данные Мособлстата:
Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (ежемесячная периодичность);
Формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-т "Сведения о численности и заработной плате работников» (годовая периодичность).
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза (на 40%) К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием.
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году (TP) рассчитывается по следующей формуле:
TPi = TRi - 100%,
где TRi - индекс реальной начисленной заработной платы в процентах к предыдущему году в i-том муниципальном образовании (далее – МО).
Индекс реальной начисленной заработной платы (TRi) определяется по формуле:
, где
TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как отношение среднемесячной номинальной заработной платы (далее - СМНЗ) в отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате в году, предшествующем отчетному, в i-том МО, в процентах;
TPi - индекс потребительских цен (за тот же год, что и индекс номинальной начисленной заработной платы) в Московской области, в процентах.
Справочно: в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года индекс потребительских цен: 2014 год – 108,8 %, 2015 год – 115,7 %, 20165 год – 107 %, 2017 год – 106,5 %, 2018 год - 105,5 %.
TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы по каждому муниципальному образованию определяется по формуле:
СМНЗ (тек года) предпр. 1+…+ СНМЗ (тек. года) предпр. n
7194559969400TWi =
СМНЗ (пред. года) предпр1+…+ СНМЗ(пред.года) предпр. n
При этом к учету принимаются все системообразующие предприятия, расположенные на территории муниципального образования. (Отсчет начинается с базы 2014 года!!!) 1. Формирование запросов на системообразующие предприятия;
2. Информация по среднемесячной заработной плате, полученная от системообразующих предприятий Красногорского муниципального района:
ПАО «Красногорский завод им.С.А. Зверева»;
ООО «КНАУФ ГИПС»;
ЗАО «Бецема»;
ОАО «Красногорсклексредства»;
ООО «Первый полиграфический комбинат».
2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района»
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, Инвестиции в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
38036221491* 100 %
00* 100 %
-23495-635И = 
00И = 
без инвестиций на строительство жилья (факт)
4720261706200Инвестиции в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
без инвестиций на строительство (план)
где
И – степень выполнения планового показателя по освоению инвес-тиций за счет всех источников финансирования в ценах соответст-вующих лет (%)Сводные сведения администрации Красногорского муниципального района, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья Инвестиции в основной капитал
-3492594615И1 = 
00И1 = 
380428594615* 100 %
00* 100 %
(за исключением бюджетных средств)
без инвестиций на строительство жилья (факт)
4711701587400Инвестиции в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
без инвестиций на строительство (план)
где
И1 – степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций (за исключением бюджетных средств) без инвестиций
на строительство жилья (%)Сводные сведения администрации Красногорского муниципального района, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Муниципального образования в числе квалифицированных работников Муниципального образования не менее 32,5 % К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием.
Показатель формируется согласно методике расчета показателя «Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах», утвержденной Приказом Росстата от 21.02.2013 № 70.
Согласно методике к квалифицированным работникам относятся работники, включенные в первые 8 групп занятий Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-93, принят Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 №298):
Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий.
Специалисты высшего уровня квалификации.
Специалисты среднего уровня квалификации.
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием.
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства (за исключением занятых в собственных домашних хозяйствах по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для продажи или обмена).
Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр.
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики.
К высококвалифицированным работникам из 1-ой, 2-ой и 3-ей групп ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее профессиональное образование.
К высококвалифицированным работникам из 7-ой группы ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее или среднее профессиональное образование.
Показатель формируется в целом по организации как отношение суммы количества сотрудников 1(ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3 группы, имеющих высшее образование, и количества сотрудников 7 группы (ТОЛЬКО «Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий»), имеющих среднее образование, к общему числу квалифицированных работников организации.
К квалифицированным работникам организации для системообразующих предприятий причисляются работники из групп 1 (ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3, 4, 7 (ТОЛЬКО «Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий») и 8.
Группы 5 и 6 в расчёте показателя не участвуют. Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации района.
Справочно:
Перечень системообразующих предприятий Красногорского муниципального района:
ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»;
ООО «КНАУФ ГИПС»;
ЗАО «Бецема»;
ОАО «Красногорсклексредства»;
ООО «Первый полиграфический комбинат».
2633980-87630ИП= 
00ИП= 
Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов (II группа) 3880485367030* 100 %
00* 100 %
Количество инвестиционных проектов, внесенных
в ЕАС ПИП (за исключением проектов бюджетной сферы, жилищной сферы) (факт)
4756151333500Количество инвестиционных проектов, реализуемых/реализованных на территории Красногорского муниципального района, сведения по которым получены от инвесторов в разрезе инвестиционных объектов (факт)
где
ИП – Процент инвестиционных проектов, внесенный в ЕАС ПИП Министерства инвестиций и инноваций Московской области из общего числа проектов (за исключением проектов бюджетной сферы, жилищной сферы) (%)Сводные сведения администрации Красногорского муниципального района, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны, единиц (II группа) Привлеченными резидентами являются юридические лица и ИП, заключившие договор аренды/выкупа земельного участка/объекта недвижимости (здания, строения или их части), необходимого для реализации соответствующего инвестиционного проекта, осуществляющие или имеющие намерение осуществлять хозяйственную деятельность.
По итогам совещания Министерства инвестиций и инноваций Московской области и Министерством экономики Московской области с 05.07.2016 принято решение расширить список резидентов, включаемых в показатель: включаются привлеченные за отчетный период резиденты индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок, промышленных зон и иных площадок для развития производства на территории муниципальных образований Московской области.
В перечень резидентов, привлеченных на иные площадки, включаются только резиденты с объемом инвестиций от 20млн.рублей, осуществляющие деятельность в сфере производства (не включаются резиденты, занимающиеся торговлей, логистикой, сельским хозяйством.
Показатель включен в программу в 2016 году. Сведения по привлеченным резидентам запрашиваются органами местного самоуправления Красногорского муниципального района у собственников/руководства:
технопарков или управляющих компаний технопарков;
бизнес-инкубаторов или управляющих компаний бизнес-инкубаторов;
промышленных предприятий, имеющих возможности для привлечения резидентов на свою территорию (на праве аренды свободной неиспользуемой производственной/ непроизводственной площади);
управляющих компаний индустриальных парков;
промышленных предприятий, расположенных на территории промышленных зон, промышленных площадок;
иных площадок.
3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы»
Количество созданных рабочих мест Сумма созданных рабочих мест на территории Красногорского муниципального района:
- на крупных и средних предприятиях и в организациях, ведущих деятельность на территории Красногорского муниципального района,
- на новых/реконструированных объектах, созданных в результате инвестиционной деятельности,
- за счет регистрации новых субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, зарегистрированных на территории Красногорского муниципального района,
- за счет привлечения новых резидентов в технопарках, бизнес-инкубаторах, индустриальных парках, промзонах, промышленных и иных площадках. Информация, полученная от инвесторов, предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории района.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год 3727450234950* 100 %
00* 100 %
Численность незанятых
-2286043815Убзрб = 
00Убзрб = 
63944516255900граждан (ищущих работу)
Экономически активное население
где
Убзрб – уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год (%)Данные Мособлстата
(сведения о численности постоянного населения, половозрастной состав постоянного населения, данные форм федерального государственного статистического наблюдения 1-T, 2-Т и др.)
4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Содействие развитию предприятий и организаций»
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 3731260146050* 100 %
00* 100 %
Отгруженные товары собств.пр-ва
63944516255900-2286050165 Тр = 
00 Тр = 
по промышленным видам за отчетный год
Отгруженные товары собств.пр-ва
по промышленным видам за предыдущий год
где
Тр – темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%)Данные Мособлстата:
 Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям Объем отгруженных товаров собств.пр-ва
3816350104140* 100 %
00* 100 %
по высокотехнологичным и наукоемким видам
-127024130 Овтн = 
00 Овтн = 
за отчетный период
6394452412900Объем отгруженных товаров собств.пр-ва
по высокотехнологичным и наукоемким видам,
запланированный в подпрограмме
где
Овтн – степень выполнения планового показателя по отгруженым товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%)Данные Мособлстата:
 Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием.
Показатель формируется как отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности персонала. Необходимые исходные данные представляются системо-образующими предприятиями в ответ на запросы администрации района.
Справочно:
Перечень системообразующих предприятий Красногорского муниципального района:
ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»;
ООО «КНАУФ ГИПС»;
ЗАО «Бецема»;
ОАО «Красногорсклексредства»;
ООО «Первый полиграфический комбинат».
5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Красногорского муниципального района»
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) 169862560325* 100 %
00* 100 %
96329560325 Дож = 
00 Дож = 
L
1514475190400K
где
Дож - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (%);
L - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными (единиц);
К - общее количество опубликованных торгов, единиц Реестр жалоб ФАС России,
Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС),
Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (ЕАСУЗ)
Доля общей экономии бюджетных денежных средств от общей суммы объявленных торгов 160972557150* 100 %
00* 100 %
695325111760 Дэк = 
00 Дэк = 
Σ эк12007851015900Σ от
где
Дэк - доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (%);Σ эк – сумма экономии бюджетных денежных средств;
Σ от – общая сумма объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов) ЕИС, ЕАСУЗ
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 178689060325* 100 %
00* 100 %
97536060325 Днт = 
00 Днт = 
N
1514475190400K
где
Д нт - доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (%); N - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (единиц);
К - общее количество объявленных торгов (единиц) ЕИС, ЕАСУЗ
Среднее количество участников на торгах (количество участников в одной процедуре) 65468545085 Y = 
00 Y = 

Yi1 + Yi2 + ... + Yik1097915-952600 К
где
Y - количество участников размещения заказов в одной процедуре (единиц);
Yik - количество участников размещения заказов в i-й процедуре,
k - количество проведенных процедур (единиц);
К - общее количество проведенных процедур (единиц) ЕИС, ЕАСУЗ
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, % Dзсс=закупок мал. и соц. +субподрядСГОЗ*100%где:
QUOTE – доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
QUOTE – сумма закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
субподряд- сумма закупок, привлеченных к исполнению контакта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
СГОЗ – совокупный годовой объем закупок (рассчитывается с учетом части 1.1 ст.30 44-ФЗ) ЕИС, ЕАСУЗ
6. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Внедрение стандарта развития конкуренции на территории Красногорского
муниципального района»
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Красногорском районе Московской области, единиц К=Т1+Т2+…+Тiгде:
К – количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц;
Т – единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции;
Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значения показателя:
Одна единица числового значения = одно реализованное требование.
Требование (Т1-Т7):
Определение уполномоченного органа;
Создание коллегиального органа (рабочей группы);
Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков;
Разработка «дорожной карты»;
Проведение мониторинга рынков;
Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;
Повышение уровня информативности о состоянии конкурентной среды. Комитет по конкурентной
политике МО,
Управление экономического и территориального
развития района
4. Подпрограмму VIII «Территориальное развитие» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VIII «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Наименование подпрограммы «Территориальное развитие» муниципальной программы «Эффективное управление» на 2014-2018 Красногорского муниципального района (далее – Подпрограмма VIII)
Цель подпрограммы Создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий района, обеспечивающей формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения, устойчивое развитие территории района и его муниципальных образований
Муниципальный заказчик Отдел архитектуры администрации Красногорского муниципального района
Задачи подпрограммы Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района;
Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика и благоустройства территорий г. Красногорска Красногорского муниципального района;
Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве.
Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района.
Организационные мероприятия в сфере строительства социальных объектов
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Наименование подпрограммы Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Подпрограмма
«Территориальное развитие» Всего: в том числе: 0 398 12000 4200 4200 20798
Средства районного бюджета (далее – Бюджет района) 398 12000 4200 4200 20798
Средства бюджета Московской области (далее также – Бюджет области) - - - - Средства бюджетов поселений (далее также - Бюджет поселений) - - - - -
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Утверждение схемы территориального планирования Красногорского муниципального района в 2017 году.
Утверждение Генеральных планов городских и сельских поселений, доведения количество утвержденных генеральных планов поселений к концу 2017 г. с 0 до 4 -х, в том числе доведения количество утвержденных генеральных планов городских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х, доведения количество утвержденных генеральных планов сельских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-хУтверждение правил землепользования и застройки (ПЗЗ) городских и сельских поселений, доведения количества утвержденных ПЗЗ к концу 2017 г. с 0 до 4-х, в том числе доведения количества утвержденных ПЗЗ городских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х, доведения количества утвержденных ПЗЗ сельских поселений к концу 2017 г. с 0 до 2-х.Утверждение результатов публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района;
Разработка 2-х архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц;
Коэффициент благоустройства пешеходных улиц и общественных пространств достигнет 1 и в 2018 году начнется следующий этап благоустройства;
Коэффициент приведения в порядок городской территории достигнет 11 и в 2018 году начнется следующий этап;
3.1. Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VIII«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
N п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации) Планируемое значение показателя
по годам реализации
Бюджет района Другие источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Задача 1
1. Подготовка градостроительной документации для обеспечения
территориального развития Красногорского муниципального района 12998 Показатель 1
Наличие утвержденной
схемы территориального планирования Красногорского муниципального района Московской области да\нет нет нет нет да - -
Показатель 2
Количество утвержденных Генеральных планов городских и сельских поселений Красногорского района МО, в том числе: шт0 0 0 4 - -
а) количество утвержденных Генеральных планов
городских поселений
б) количество утвержденных Генеральных планов сельских поселений штшт. 0
0 0
0 0
0 2
2 -
- -
-
Показатель 3
Количество утвержденныхправил землепользования и застройки городских и сельских поселений,
в том числе: шт. 0 0 0 0
4 -
а) количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений шт. 0 0 0 0
2 -
б) количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений шт. 0 0 0 0
2 -
2.
Задача 2
Подготовка документации по формированию архитектурного облика
города Красногорска Красногорского муниципального района
Показатель 1
Количество утвержденных проектов благоустройства и развития территории г. Красногорска Красногорского муниципального района шт. 0 0 0
1 -
-
Показатель 2
Проекты пешеходных улиц в г. Красногорске шт0 0 1 - - -
Показатель 3
Реализация проектов пешеходных улиц в г. Красногорск шт0 0 2 - Показатель 4
Концепция\ проектирование\ реализация проектов благоустройства территорий, прилегающих к водным объектам (набережным) расположенным в г. Красногорске шт0
0 1 0 - Показатель 5
Реализация проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным альбомами единого стиля формирования архитектурно-художественного облика города Красногорска шт0 0 2 0 - Другие источники (бюджеты городских поселений) Показатель 6
Коэффициент благоустройства пешеходных улиц и общественных пространств единиц - - - 0,6 1 0,3
Показатель 7
Коэффициент приведения в порядок городской территории единиц - - - 9,0 11,0 4,5
3. Задача 3
Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве300 Показатель 1
Количество выданных градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве шт400 0 40 120 120 120
4. Задача 4
Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района.
4500 Показатель 1
Количество утвержденных проектов благоустройства и развития территорий р.п Нахабино Красногорского муниципального района шт0
0
1
- Показатель 2
Проекты пешеходных улиц в р.п. Нахабино шт0 0 1 - Показатель 3
Реализация проектов пешеходных улиц в р.п Нахабино шт0
0
1
- Показатель 4
Концепция\ проектирование\реализация проекта архитектурно-художественного облика освещения р. п. Нахабино шт0 0 2 - ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VIII «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
2014 2015 2016 2017 2018 1.5 Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования Красногорского муниципального района Бюджет района Объем работ включает в себя разработку нормативов Градостроительного проектирования сотрудниками ООО «ТК ЭКО», формируется по трудоемкости работ 0 174 0 0 0 1.6 Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Красногорского муниципального района, Бюджет района Объем работ включает в себя разработку нормативов Градостроительного проектирования сотрудниками ООО «ТК ЭКО», формируется по трудоемкости работ 124 3.1.Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве Бюджет района Объем работ включает в себя проведение инженерно-геодезических изысканий по созданию крупномасштабного топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, с нанесением информации о подземных/наземных коммуникациях, согласовании правильности их нанесения; изготовление градостроительного(-ых) плана(-ов) земельного(-ых) участка(-ов). 0 100 4200 4200 4200 3.2. Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм Бюджет района Сбор исходных данных и анализ ситуации на соответствие с действующими нормативами; подготовка заключения экспертизы (закупка услуги/работы) 0 0 300 0 0 4.2. Мероприятие по разработке проектов планировки территории и проектов межевания при строительстве капитальных объектов социальной направленности Бюджет района Сбор исходных данных и анализ ситуации на соответствие с действующими нормативами; подготовка проекта планировки территории; согласование и утверждение проекта планировка (закупка услуги/работы) 0 0 4500 0 0 5.1. Оптимизация деятельности муниципальных предприятий в сфере оказания услуг технического заказчика при строительстве капитальных объектов муниципальной собственности Бюджет района Расчет сложился экспертным путем на основании заявки МП «Красногорская служба заказчика» 0 0 3000 0 0
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
N п/п Мероприятия Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный исполнитель мероприятия Результаты выполнения мероприятий
2014 2015 2016 2017 2018 1. Задача 1
Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района Бюджет района 2015-2018 - 298 - 298 0 0 0 1.1
Мероприятие
Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения документов схемы территориального планирования Красногорского муниципального района Бюджет области 2014-2016 В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий Администрация Красногорского муниципального района (далее - АКМР)
Утверждение результатов публичных слушаний по рассмотрению схемы территориального планирования Красногорского муниципального района
1.2.
Обеспечение проведение публичных слушаний по Генеральным планам городских и сельских поселений Красногорского муниципального района Бюджет области
2014-2016 В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий Отдел по работе с территориями АКМР
Утверждение результатов публичных слушаний по Генеральным планам городских и сельских поселений Красногорского муниципального района
1.3.
Обеспечение проведение
публичных слушаний по правилам
землепользования и
застройки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района
Бюджет области
2014-2016
В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий Отдел по работе с территориями АКМР Утверждение результатов публичных слушаний по
правилам землепользования и застройки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района
1.4 Обеспечение проведение публичных слушаний по проектам планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района Бюджет области
2014-2016 В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий Отдел по работе с территориями АКМР Утверждение результатов публичных слушаний по проектам планировки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района
1.5.
Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования Красногорского муниципального района Бюджет района
2014-2015
0
174
0
174 0 0
0
Отдел реализации градостроительной политики 1.6. Обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Красногорского муниципального района,
в том числе: Бюджет района 2014-2015
0 124 0 124 0 0 0 Отдел реализации градостроительной политики
а) с/п Ильинскоеб) с/п Отрадненское2. Задача
Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика г. Красногорска
Красногорского муниципального района Бюджеты поселений 2014-2016
0 0 0 0 0 0 администрация г/п Красногорск Утверждение архитектурно планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных улиц
2.1 Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц населенных пунктов Красногорского муниципального района Бюджеты поселений 2014-2016 0 - В пределах бюджета поселения - - администрация г/п Красногорск 2.1.1 Мероприятие по реализации проекта проектирования территории набережных города КрасногорскаБюджеты поселений 2014-2016 В пределах бюджета поселения
администрация г/п Красногорск 2.1.2 Мероприятие по разработке проектов пешеходных улиц в городе Красногорске Бюджеты поселений
2014-2016 - В пределах бюджета поселения - - администрация г/п Красногорск 2.1.3
Мероприятие по реализации проектов по концептуальным предложениям по формированию архитектурно-художественного облика города Красногорска Бюджеты поселений
2014-2016 - В пределах бюджета поселения - - администрация г/п Красногорск 2.1.4
Мероприятие по разработке и реализации архитектурно-художественного освещения города Красногорска Красногорского муниципального района Бюджеты поселений
2014-2016 - В пределах бюджета поселения - - администрация г/п Красногорск 3. Задача 3
Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве. Бюджет района 2014-2018 0 13000 0 100 4500 4200 4200 Отдел реализации градостроительной политики 3.1 Обеспечение выдачи градостроительных планов земельных участков объектов индивидуального жилищного строительства Красногорского муниципального районаБюджет района 2014-2018 0 12700 0 100 4200 4200 4200 Отдел реализации градостроительной политики Выданный утвержденный градостроительный план земельного участка 3.2 Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм Бюджет района 2016-2018 300 0 0 300 0 0 Правовое управление АКМР 4. Задача 4
Подготовка документации по формированию архитектурно-художественного облика р.п Нахабино Красногорского муниципального района. Бюджеты поселений
2014-2016 4500 0 0 4500 0 0 администрация г/п Нахабино Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных улиц
4.1 Мероприятие по разработке архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц населенных пунктов р.п. Нахабино Красногорского муниципального района Бюджеты поселений
2014-2016 В пределах бюджета поселений
- - администрация г/п Нахабино 4.1.1 Мероприятие по разработке проектов пешеходных улиц в р.п. Нахабино Красногорского муниципального района Бюджеты поселений
2014-2016 В пределах бюджета поселений
- - администрация г/п Нахабино 4.1.2 Мероприятие по реализации проектов пешеходных улиц в р.п. Нахабино Красногорского муниципального района Бюджеты поселений
2014-2016 В пределах бюджета поселений
- - администрация г/п Нахабино 4.1.3 Мероприятие по разработке и реализации архитектурно-художественного освещения р.п. Нахабино Красногорского муниципального района Бюджеты поселений
2014-2016 В пределах бюджета поселений
- - администрация г/п Нахабино 4.2 Мероприятие по разработке проектов планировки территории и проектов межевания при строительстве капитальных объектов социальной направленности Бюджет района 2016-2018 4500 4500 0 0 Отдел реализации градостроительной политики 5 Задача 5
Организационные мероприятия в сфере строительства социальных объектов 3000 - - 3000 0 0 5.1 Оптимизация деятельности муниципальных предприятий в сфере оказания услуг технического заказчика при строительстве капитальных объектов муниципальной собственности Бюджет района 2016-2018 3000 - - 3000 0 0 Отдел строительства объектов социальной сферы Итого по подпрограмме VIII Бюджет района 2014-2018 20798 - 398 12000 4200 4200
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
VIII «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Документация по территориальному планированию Красногорского муниципального района включает в себя разработку генеральных планов муниципальных образований городских и сельских поселений Красногорского муниципального района, Схемы территориального планирования Красногорского муниципального района (СТП), местных нормативов градостроительного проектирования.
Количество разрабатываемых и далее утверждаемых генеральных планов поселений Красногорского муниципального района, представлено в формуле:
П = П1+П2+П3+П4, где П, это суммарный результат разработанных и утверждённых генеральных планов поселений, в том числе:
П1 - генеральный план городского поселения Красногорск;
П2 - генеральный план городского поселения Нахабино;
П3 - генеральный план сельского поселения Отрадненское;
П4 - генеральный план сельского поселения Ильинское;
СТП – схема территориального планирования Красногорского муниципального района разрабатывается на основании показателей, представленных при разработке генеральных планов муниципальных образований поселений Красногорского муниципального района, после их утверждения;
При подготовке Градостроительной документации, для обеспечения территориального развития Красногорского муниципального района, предусматривается ряд мероприятий, в том числе:
- проведение публичных слушаний и утверждение документов СТП. Красногорского муниципального района, Генеральных планов городских и сельских поселений, по правилам землепользования и застройки городских и сельских поселений Красногорского муниципального района.
- обеспечение подготовки нормативов градостроительного проектирования Красногорского муниципального района и муниципальных образований сельских поселений Отрадненское и Ильинское Красногорского муниципального района.
Суммарное количество разработанных, утвержденных и выданных без взимания платы градостроительных планов земельных участков на весь срок действия подпрограммы составляет 400 (четыреста) штук.
Кроме того, подпрограммой «Территориальное развитие» предусмотрена подготовка документации по формированию архитектурного облика и благоустройства территорий населённых пунктов Красногорского муниципального района.
Показатель «Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств». В данном показателе учитываются вновь сформированные пешеходные улицы и зоны, а также городские набережные. За каждый новый созданный объект муниципалитет получает по 1 баллу. Обязательным условием возможности участия в показателе является наличие проектной документации, согласованной Главархитектурой МО. Проектная документация определяет объёмы требуемых работ. Муниципалитет осуществляет реализацию работ согласно проектной документации. Итогом завершения работ является фотоотчёт в формате «было-стало», подтверждающий соответствие выполненных работ согласованной проектной документации.
Максимальные коэффициенты и методика расчёта:
Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концепции) формирования объекта – 0,2;
Наличие утверждённой Главой муниципального образования «Дорожной карты» реализации работ – 0,1;
Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией – 0,3;
Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом – 0,4.
Пример: В городском круге N разработан и согласован Главархитектурой МО проект создания пешеходной улицы (0,2), подтверждено финансирование, утверждена Главой городского округа «дорожная карта» (0,1), выполнен 1-й этап реализации пешеходной улицы (0,3). Итого: коэффициент создания пешеходной улицы = 0,6. Кроме того, в городском округе N, разработан проект создания набережной городского пруда и согласован с Главархитектурой МО (0,2), ведутся работы по определению финансирования и формированию «Дорожной карты» реализации (0) Итого: коэффициент за набережную = 0,2. Итого общий коэффициент за показатель «Количество благоустроенных пешеходных зон и общественных пространств» =0,8.
Показатель «Коэффициент приведённых в порядок городских территорий». Данный показатель поможет стимулировать интерес у ОМС в части приведения в порядок основных городских территорий, таких как:
- пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования;
- «главные» улицы;
- «вылетные» магистрали.
Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в порядок территорию согласно списку. Территория может считаться приведённой в порядок только после приведения в порядок всех выявленных некондиционных объектов на ней. Количество некондиционных объектов и необходимых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согласованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в порядок территории» (далее – Альбом). За некондиционный объект считается требующее приведение в порядок здания, строения, сооружение, некапитальные объекты, различные ограждения территорий или объектов, отдельно стоящие объекты рекламы и информации, различные покрытия дорог и территорий (газоны, дороги, парковки, тротуары, площадки). Для каждого некондиционного объекта в Альбоме прописывается перечень необходимых мероприятий (демонтаж некондиционных вывесок, модернизация некапитальных объектов торговли, ремонт и покраска фасадов, благоустройство территории и другие).
Например: На здание ТЦ, выходящего на пристанционную территорию, размещены некондиционные вывески – это один некондиционный объект. В ходе анализа выявлено 15 неправильно размещённых вывесок из 20. Необходимые мероприятия: 1. демонтировать 15 некондиционных вывесок. 2. Привести в порядок фасад здания после демонтажа информационных конструкций. 3. Правильно разместить необходимые вывески в соответствии с утверждённой ОМС схемой размещения вывесок. После проведения всех этих мероприятий объект считается приведённым в порядок.
Максимальные коэффициенты и методика расчёта:
Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома – 0,15;
Утверждение Главой муниципального образования плана-графика проведения работ на 2016 в соответствии с согласованным Альбомом – 0,05;
Количество приведённых в порядок некондиционных объектов – 0,8 Показатель высчитывается по формуле (количество приведённых в порядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю от 0,8 при учёте, что 0,8 – полностью выполненная работа).
Пример расчёта: Городской округ «N» составил Альбом мероприятий по приведению в порядок пристанционной территории вблизи железнодорожной станции, выявил 25 некондиционных объектов, прописал необходимые мероприятия и согласовал Альбом с Главархитектурой МО (0,15), Глава муниципального образования утвердил план-график проведения работы на 2016 год (0,05), привёл в порядок 10 объектов из выявленных 25 (10 разделить на 25, округлить до сотых = 0,4; 0,4 умножить на 0,8 и округлить до сотых = 0,32).Итого: 0,15 + 0,05 + 0,32 = 0,52.
Если в муниципалитете отсутствуют пристанционные территории, он может увеличить количество балов за счёт большего количества приведённых в порядок «главных» улиц.
Перечень железнодорожных станций и платформ, а также «вылетных» магистралей утверждается распоряжением Главархитектуры МО.
Перечень «главных» улиц утверждается муниципалитетом, при согласовании с Главархитектурой МО.

5. Подпрограмму IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе» изложить в новой редакции:
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IX «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КРАСНОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
Муниципальный заказчик подпрограммы Красногорский муниципальный район Московской области
  Отчетный(базовый период) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Задача 1 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой87% 91% 95% 96% 98% 99%
Задача 2 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой
22% 79% 85% 93% 95% 95%
Задача 3 подпрограммы Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах
39% 80% 87% 92% 97% 100%
Задача 4 подпрограммы Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем
0% 43% 58% 80% 92% 98%
Задача 5 подпрограммы Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем0% 53% 65% 75% 83% 88%
Задача 6 подпрограммы Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде
3% 35% 40% 50% 60% 70%
Задача 7 подпрограммы Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями
3% 17% 100% 100% 100% 100%
Задача 8 подпрограммы Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области
10% 10% 50% 75% 80% 85%
Задача 9 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
20% 20% 70% 80% 85% 90%
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Наименование подпрограммы Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Красногорском муниципальном районе Московской области Всего по всем ГРБС подпрограммы Всего, в том числе: 5 030 7 043 11 059 11 051 11 409 45 592
Средства бюджета Московской области - - - - - -
Средства бюджета Красногорского МР 5 030 7 043 11 059 11 051 11 409 45 592
внебюджетные источники - - - - - -
  Всего, в том числе: 5 030 7 043 11 059 11 051 11 409 45 592
Администрация Красногорского МР Средства бюджета Красногорского МР 5 030 5 634 9 012 8 981 9 250 37 907
Управление образования - 83 44 - - 127
Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта - 84 23 - - 107
Финансовое управление - 660 1 980 2 070 2 159 6 869
Комитет по управлению муниципальным имуществом - 582 - - - 582
  Внебюджетные источники - - - - - -
Московская область Всего, в том числе: - - - - - -
Средства бюджета Московской области - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -
Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию90% 95% 95% 95% 95%
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями 85% 85% 90% 95% 100%
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы100% 100% 100% 100% 100%
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 90% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области 79% 100% 100% 100% 100%
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов - 70% 85% 90% 90%
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз 100% 100% 100% 100% 100%
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества45% 60% 75% 90% 100%
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями 95% 100% 100% 100% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы - - 50% 80% 100%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности 80% 95% 100% 100% 100%
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи 50% 80% 90% 95% 95%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области 5% 30% 50% 65% 75%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов 100% 100% 100% 100% 100%
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области 95% 100% 100% 100% 100%
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области - - 90% 90% 90%
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области - - 90% 90% 90%
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области35% 40% 50% 60% 70%
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО - - 60% 70% 80%
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области - 90% 95% 97% 99%
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области - 90% 95% 97% 99%
Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с17% 100% 100% 100% 100%
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. - - 1,5 шт. 2,0 шт. 2,5 шт.
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. - - 1,0 шт. 1,5 шт. 2,0 шт.
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 20% 70% 80% 85% 90%

1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности
органов местного самоуправления в Красногорском муниципальном районе, основные проблемы
и пути их решения в рамках подпрограммы
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, ключевым направлением дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления является совершенствование процедур предоставления населению муниципальных и государственных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и доступности услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить издержки граждан и организаций, связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных и государственных услуг.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Электронное Подмосковье на период 2009-2012 годов» в регионе сформирован определенный технологический задел для создания полноценной системы обеспечения функционирования регионального электронного правительства. Так сформирована основа базовой региональной информационно-технологической инфраструктуры органов государственной власти, дальнейшее развитие которой запланировано в соответствии с подпрограммой «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области» государственной программы «Эффективная Власть» на 2014-2018 годы.
Для организации эффективного межведомственного взаимодействия с муниципалитетами информационно телекоммуникационная инфраструктура органов местного самоуправления должна быть частью региональной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Для этого определены планы по обновлению, дальнейшей модернизации и развитию парка используемого компьютерного и сетевого оборудования. В 2015 году запланировано подключение к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Московской области.
В настоящее время потребности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района в оснащении современной компьютерной и организационной техникой в основном удовлетворены. Органы местного самоуправления их территориальные отделы обеспечены доступом к сети Интернет. В сети Интернет доступны сайты органов местного самоуправления, на которых размещается нормативная правовая информация, а также сведения о результатах их деятельности. Органы местного самоуправления, а также подведомственные организации используют в работе региональные информационные системы общего пользования. Так, в 2014 году в Красногорском муниципальном районе введена в эксплуатацию межведомственная система электронного документооборота Московской области. Введена в эксплуатацию первая очередь подсистемы автоматизированного сбора и обработки данных органов местного самоуправления муниципальных образований о результативности своей деятельности, в том числе по достижению ключевых показателей социально-экономического развития и реализации муниципальных программ.
Так как результаты внедрения информационных технологий в органах местного самоуправления носят преимущественно локальный внутриведомственный характер, затруднено межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, что отражается на качестве предоставляемых гражданам услуг. Одним из факторов, негативно влияющих на перспективы создания полноценного Электронного Правительства в Московской области, является критически низкий уровень использования информационных технологий в работе органов местного самоуправления. При этом на региональном уровне не организована системная работа с органами местного самоуправления по этому направлению, не сформулированы приоритеты, отсутствуют механизмы стимулирования и координации перехода администраций муниципальных образований на новые технологии работы, не ведется работа по сопряжению региональных и муниципальных информационных систем, совместному формированию и использованию единых общерегиональных баз и банков данных. Несмотря на достигнутые в предыдущий период результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления не обеспечивает возможность перехода на массовое оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. С учетом существующих темпов построения Электронного Правительства в Московской области достижение предусмотренных решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации показателей результативности использования информационных технологий в деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления Московской области возможно только при консолидации и концентрации усилий всех ведомств на региональном и муниципальном уровнях, мобилизации кадровых, организационных и финансовых ресурсов, обеспечении эффективной координации бюджетных расходов и проведении скоординированной централизованной технической политики в этой сфере. В период до 2018 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем: отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищенного обмена данными между органами государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, недостаточная скорость подключения отдельных региональных ведомств и их территориальных подразделений к сети Интернет и ведомственным телекоммуникационным сетям, сложность обеспечения на межведомственном уровне доступа к сведениям, содержащимся в отдельных региональных и ведомственных информационных системах, отсутствие интеграции этих систем между собой; наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных региональных и ведомственных информационных систем от несанкционированного доступа и использования; недоступность на рабочих местах всех работников органов государственной власти и органов местного самоуправления Московской области стандартных инфраструктурных и телекоммуникационных сервисов, таких как IP-телефония, видеоконференцсвязь, сервисов единой авторизации, электронной почты Правительства Московской области и других; отсутствие единых региональных информационных систем для использования органами государственной власти и местного самоуправления Московской области в рамках обеспечения своей деятельности - единых систем управления бюджетным процессом, управления кадрами, обеспечения бухгалтерского учета и ведения отчетности, управления государственным и муниципальным имуществом, размещения государственных и муниципальных заказов и проведения торгов, реализации инвестиционных проектов, ведения документооборота и архива и других; отсутствие единой информационной системы анализа результативности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Московской области по выполнению решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области и Правительства Московской области, исполнению государственных и муниципальных программ и проектов, мониторинга и анализа деятельности бюджетных учреждений и оценки качества и стоимости оказания ими услуг населению, мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Московской области; невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие возможности записаться на прием в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты государственных пошлин и штрафов через сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг; ведение журналов успеваемости обучающихся общеобразовательных организаций и представление соответствующей отчетности в муниципальные органы управления образованием исключительно в бумажном виде, невозможность получения населением через сеть Интернет доступа к информации по своему лицевому счету, в том числе сведениям о начислениях в сфере коммунальных услуг, порядкам их формирования и расчета, существующих задолженностях, невозможность оплаты через сеть Интернет коммунальных счетов, введения данных с приборов учета, отсутствие автоматизированных систем учета потребления ресурсов, отсутствие в сети Интернет информации о характеристиках строящихся объектов и сроках их ввода в эксплуатацию, техническим паспортам домов, планах проведения капитального ремонта и других необходимых сведений, отсутствие полной и актуальной информации о порядке получения государственных и муниципальных услуг по всем оказываемым органами государственной власти и местного самоуправления Московской области услугам.2. Цели и задачи подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;
Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р;
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».
Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.
Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач: Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Красногорского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.
Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района.
Подключение ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области.
Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ Красногорского муниципального района современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.
В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администраций муниципального района, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Красногорского муниципального района.
В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи работникам ОМСУ Красногорского муниципального района для использования в информационных системах.
В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Красногорского муниципального района предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ Красногорского муниципального района, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.
В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ Красногорского муниципального района, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
В рамках подключения ОМСУ Красногорского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.
В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Красногорского муниципального района.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы
и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Красногорского муниципального района
Органы местного самоуправления Красногорского муниципального района, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подпрограммы в приложении № 1 к подпрограмме, являются получателями средств бюджета Красногорского муниципального района на реализацию этих мероприятий.
Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:
заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;
формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:
координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;
организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы;
рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках, формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету муниципального образования Московской области;
рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов;
формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.
Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает:
формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и заключение с ними муниципальных контрактов;
согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;
контроль хода исполнения муниципальных контрактов;
информирование населения о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;
осуществляет иные функции по реализации подпрограммы.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий подпрограммы
В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определяемым муниципальным заказчиком подпрограммы:
оперативный отчет один раз в квартал – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района».
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IX
№№ п/п Мероприятия по реализации, программы Срок исполнения мероприятия Источники финансирования Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. рублей) Всего, (тыс. руб.) Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный за выполнение мероприятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой 2014-2018 Итого, в том числе: - 22 045 2 576 4 852 5 306 4 611 4 700    
Средства бюджета Красногорского МР - 21 503 2 576 4 310 5 306 4 611 4 700 Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации - 542 - 542 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 1.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - 22 045 2 576 4 852 5 306 4 611 4 700   Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой в 2018 г. - 99%.
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области Средства бюджета Красногорского МР - 21 503 2 576 4 310 5 306 4 611 4 700 Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации - 542 - 542 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 1.1.1. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - 12 093 2 031 2 659 3 319 2 042 2 042    
Средства бюджета Красногорского МР - 12 051 2 031 2 617 3 319 2 042 2 042 Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию на уровне 95%.
- 42 - 42 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями в 2018 г. - 100%.
1.1.2. Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет) 2014-2018 Итого, в том числе: - 6 196 - 1 534 1 487 1 554 1 621   Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы на уровне 100%.Средства бюджета Красногорского МР - 5 696 - 1 034 1 487 1 554 1 621 Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации - 500 - 500 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 1.1.3. Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - 1 340 288 - - 515 537 Отдел информатизации и защиты информации, отдел материально-технического обеспечения  
Средства бюджета Красногорского МР - 1 340 288 - - 515 537 1.1.4. Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения 2014-2018 Итого, в том числе: - 2 416 257 659 500 500 500 Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР - 2 416 257 659 500 500 500 2. Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 2014-2018 Итого, в том числе: - 3 091 - - - 1 513 1 578    
Средства бюджета Красногорского МР - 3 091 - - - 1 513 1 578 Средства бюджета Московской области***- - - - - - - 2.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - 3 091 - - - 1 513 1 578   Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой в 2018 г. - 95%.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области Средства бюджета Красногорского МР - 3 091 - - - 1 513 1 578 Средства бюджета Московской области***- - - - - - - 2.1.1. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения работы в ней 2014-2018 Итого, в том числе: - 3 091 - - - 1 513 1 578 Отдел информатизации и защиты информации Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР - 3 091 - - - 1 513 1 578 Средства бюджета Московской области*** - - - - - - - 2.1.2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел информатизации и защиты информации Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов в 2017 г. - 90%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - 3. Задача 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах 2014-2018 Итого, в том числе: 21 7 310 2 454 856 1 981 992 1 027    
Средства бюджета Красногорского МР 21 7 270 2 454 816 1 981 992 1 027 Отдел информатизации и защиты информации - 40 - 40 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 3.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: 21 7 310 2 454 856 1 981 992 1 027    
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования Средства бюджета Красногорского МР 21 7 270 2 454 816 1 981 992 1 027 Отдел информатизации и защиты информации Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах в 2018 г. - 95%.
- 40 - 40 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 3.1.1. Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - 934 - 229 235 235 235   Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР - 899 - 194 235 235 235 Отдел информатизации и защиты информации - 35 - 35 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 3.1.2. Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями 2014-2018 Итого, в том числе: - 3 809 2 424 514 687 92 92 Отдел информатизации и защиты информации Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества в 2018 г. - 100%.Средства бюджета Красногорского МР - 3 809 2 424 514 687 92 92 3.1.3. Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования Московской области средствами электронной подписи 2014-2018 Итого, в том числе: 21 767 30 113 194 208 222   Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР 21 762 30 108 194 208 222 Отдел информатизации и защиты информации - 5 - 5 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом 3.1.4. Приобретение услуг по защите информации (разработка нормативно-методической документации, организационно-распорядительной документации, проектных решений, повышение квалификации работников, проведение контроля эффективности и т.п.) и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных) 2014-2018 Итого, в том числе: - 1 800 - - 865 457 478 Отдел информатизации и защиты информации Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества в 2018 г. - 100%.Средства бюджета Красногорского МР - 1 800 - - 865 457 478 4. Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем 2014-2018 Итого, в том числе: - 4 535 - 308 1 308 1 429 1 490    
Средства бюджета Красногорского МР - 4 535 - 308 1 308 1 429 1 490 4.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - 180 - - 58 60 62   Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем в 2018 г. - 98%.
Обеспечение подключения к региональным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области Средства бюджета Красногорского МР - 180 - - 58 60 62 4.1.1. Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО 2014-2018 Итого, в том числе: - 180 - - 58 60 62 Администрация Красногорского МР Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы в 2018 г. - 100%.
Средства бюджета Красногорского МР - 180 - - 58 60 62 4.1.2. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ГАСУ МО 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - -   Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - 4.2. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - 4 355 - 308 1 250 1 369 1 428   Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем в 2018 г. - 98%.
Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области Средства бюджета Красногорского МР - 4 355 - 308 1 250 1 369 1 428 4.2.1. Развитие и сопровождение СЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - 156 - - 50 52 54 Общий отдел, отдел информатизации и защиты информации  
Средства бюджета Красногорского МР - 156 - - 50 52 54 4.2.2. Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - 4 199 - 308 1 200 1 317 1 374 Общий отдел, отдел информатизации и защиты информации Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи в 2017 г. - 95%.
Средства бюджета Красногорского МР - 4 199 - 308 1 200 1 317 1 374 5. Задача 5. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем 2014-2018 Итого, в том числе: - 7 618 - 1 027 2 148 2 175 2 268    
Средства бюджета Красногорского МР - 767 - 200 181 189 197 Администрация Красногорского МР - 127 - 83 44 - - Управление образования - 107 - 84 23 - - Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта - 6 617 - 660 1 900 1 986 2 071 Финансовое управление Средства бюджета Московской области***- - - - - - -   5.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - 7 618 - 1 027 2 148 2 175 2 268   Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем в 2018 г. - 88%.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области Средства бюджета Красногорского МР - 767 - 200 181 189 197 Администрация Красногорского МР - 127 - 83 44 - - Управление образования - 107 - 84 23 - - Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта - 6 617 - 660 1 900 1 986 2 071 Финансовое управление Средства бюджета Московской области***- - - - - - -   5.1.1. Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ муниципального образования Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - 695 - 200 158 165 172 Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области в 2018 г. - 75%.
Средства бюджета Красногорского МР - 695 - 200 158 165 172 5.1.2. Разработка, развитие и сопровождение автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области** 2014-2018 Итого, в том числе: - 6 923 - 827 1 990 2 010 2 096   Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР - 72 - - 23 24 25 Администрация Красногорского МР - 127 - 83 44 - - Управление образования - 107 - 84 23 - - Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта - 6 617 - 660 1 900 1 986 2 071 Финансовое управление Средства бюджета Московской области** - - - - - - -   5.1.3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области   Итого, в том числе: - - - - - - - Администрация Красногорского МР  
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - 6. Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде 2014-2018 Итого, в том числе: - 993 - - 316 331 346    
Средства бюджета Красногорского МР - 741 - - 236 247 258 Администрация Красногорского МР - 252 - - 80 84 88 Финансовое управление 6.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - 993 - - 316 331 346   Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде в 2018 г. - 70%.
Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области Средства бюджета Красногорского МР - 741 - - 236 247 258 Администрация Красногорского МР - 252 - - 80 84 88 Финансовое управление 6.1.1. Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ 2014-2018 Итого, в том числе: - 534 - - 170 178 186 Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР - 534 - - 170 178 186 6.1.2. Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах 2014-2018 Итого, в том числе: - 459 - - 146 153 160   Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в 2018 г. - 80%.
Средства бюджета Красногорского МР - 207 - - 66 69 72 Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий - 252 - - 80 84 88 Финансовое управление 6.1.3. Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности МФЦ 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий, МКУ «МФЦ Красногорского МР МО» Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области на уровне 100%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области в 2018 г. - 99%.
6.1.4. Внедрение и консультационная поддержка информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных услуг 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел информатизации и защиты информации, сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области на уровне 90%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области на уровне 90%.
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области в 2018 г. - 99%.
6.1.5. Внедрение и консультационная поддержка ИС РГУ 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области на уровне 90%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области на уровне 90%.
6.1.6. Ведение реестров и типовых процессов 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Администрация Красногорского МР Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области в 2018 г. - 70%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - 6.1.7. Автоматизация муниципальных услуг 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области в 2018 г. - 70%.
Средства бюджета Красногорского МР - - - - - - - 7. Задача 7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Управление образования  
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Средства бюджета Московской области***- - - - - - - 7.1. Основное мероприятие. 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Управление образования Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями на уровне 100%.
Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Средства бюджета Московской области*** - - - - - - - 7.1.1. Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Управление образования Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с на уровне 100%.Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Средства бюджета Московской области*** - - - - - - - 7.1.2. Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области 2014-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Управление образования  
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Средства бюджета Московской области*** - - - - - - - 8. Задача 8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности  
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - 8.1. Основное мероприятие.   Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области в 2018 г. - 85%.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - 8.1.1. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципальных образований 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. в 2018 г. - 2,5 шт.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. в 2018 г. - 2 шт.
8.1.2. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципальных образований 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. в 2018 г. - 2,5 шт.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. в 2018 г. - 2 шт.
9. Задача 9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - -    
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - 9.1. Основное мероприятие. 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в 2018 г. - 90%.
Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - 9.1.1. Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2018 г. - 90%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - 9.1.2. Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2018 г. - 90%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - - 9.1.3. Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на территории Московской области 2016-2018 Итого, в том числе: - - - - - - - Отдел транспорта связи и дорожной деятельности Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2018 г. - 90%.
Средства бюджета Красногорского МР* - - - - - - - Внебюджетные источники - - - - - - -   Итого: 21 45 592 5 030 7 043 11 059 11 051 11 409  
Средства бюджета Красногорского МР 21 37 907 5 030 5 634 9 012 8 981 9 250 Администрация Красногорского МР
- 127 - 83 44 - - Управление образования
- 107 - 84 23 - - Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта
- 6 869 - 660 1 980 2 070 2 159 Финансовое управление
- 582 - 582 - - - Комитет по управлению муниципальным имуществом
Средства бюджета Московской области *** - - - - - - -  
Внебюджетные источники - - - - - - -  
    * финансирование в пределах средств на обеспечение деятельности администрации, ее отраслевых (функциональных) органов и подведомственных учреждений или предусмотрено в других муниципальных программах Красногорского МР.
    ** Объемы финансирования выделены на техподдержку АИС "Планирование бюджета МО" и АИС "Финансы-бюджет МО". Предоставление субсидии МО не требуется.
    *** Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Московской области будет уточнен после получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях.
    Примечание: в случае необходимости объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в установленном порядке.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IX
№№ п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей)[1] Показатель реализации мероприятий программы Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2014 год Планируемое значение показателя по годам реализации[2]
Бюджет Красногорского МР Другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой процент 91 95 96 98 99
    21 503 - Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию процент 90 95 95 95 95
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями процент 85 85 90 95 100
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органыпроцент 100 100 100 100 100
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области процент 90 100 100 100 100
2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой процент 79 85 93 95 95
    3 091 - Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области процент 79 100 100 100 100
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов процент   70 85 90 90
3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах процент 80 87 92 97 100
    7 270 - Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз процент 100 100 100 100 100
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количествапроцент 45 60 75 90 100
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями процент 95 100 100 100 100
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем процент 43 58 80 92 98
    4 535 - Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы процент 0 0 50 80 100
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности процент 80 95 100 100 100
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи процент 50 80 90 95 95
5. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем процент 53 65 75 83 88
    7 618 - Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области процент 5 30 50 65 75
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов процент 100 100 100 100 100
6. Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде процент 35 40 50 60 70
    993 - Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области процент 95 100 100 100 100
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области процент 0 0 90 90 90
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области процент 0 0 90 90 90
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области процент 35 40 50 60 70
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО процент 0 0 60 70 80
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области процент 0 90 95 97 99
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области процент 0 90 95 97 99
7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями процент 17 100 100 100 100
    - - Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/спроцент 17 100 100 100 100
8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области процент 10 50 75 80 85
    - - Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. штук     1,5 2,0 2,5
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. штук     1,0 1,5 2,0
9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет процент 20 70 80 85 90
    - - Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи процент 20 70 80 85 90
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IX
№№
п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой n=n1+n2+n3+n44где:
n – обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;
n1 – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
n2 – обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
n3 – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;n4 – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями.
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию n1=RK×100%где:
n1 – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
R – количество используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
K – общее количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями n2=RK×100%где:
n2 – обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
R – количество поставленного работникам ОМСУ муниципального образования Московской области компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованиемДоля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органыn3=RK×100%где:
n3 – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;
К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области n4=RK×100%где:
n4 – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
R – количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ муниципального образования Московской области
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой n=n1+n23где:
n – обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
n1 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области;
n2 – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области n1=RK×100%где:
n1 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов n2=RK×100%где:
n2 – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
R – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
K – общее количество ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах n=n1+n2+n33где:
n – доля ИС, обеспеченных защитой информационно технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации;
n1 – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
n2 – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества;
n3 – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями.
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз n1=RK×100где:
n1 – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
K – общее количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества n2=RK×100где:
n2 – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества;
R – количество ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных);
K – общее количество ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые должны быть обеспечены средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и иметь аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных).
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями n3=RK×100где:
n3 – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем n=n1+n2+n43где:
n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в своей деятельности региональные информационные системы;
n1 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы;
n2 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности;
n3 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к СЭД;
n4 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы n1=RK×100%где:
n1 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы;
К – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих пространственные данные при исполнении возложенных на них полномочий
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности n2=RK×100%где:n2 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности;
К – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи n4=RK×100где:
n4 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;
R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения
Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем n=n1+n22где:
n – обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем;
n1 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
n2 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области n1=RK×100%где:
n1 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
К – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов n2=RK×100%где:
n2 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде n=RK×100%где:
n – доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
R – количество автоматизированных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
K – общее количество муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области n=RK×100%где:
n – доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области;
K – общее количество уникальных муниципальных услуг ОМСУ муниципального образования Московской области
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области n=RK×100%где:
n – доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована об их оказании информация в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
R –количество типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
K – общее количество типовых муниципальных услуг
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области n=RK×100%где:
n – доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
K – общее количество уникальных муниципальных услуг
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области n=RK×100%где:
n – доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
R – количество автоматизированных муниципальных услуг;
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ муниципального образования Московской области
Под автоматизированными услугами подразумеваются услуги, настроенные в модуле оказания услуг с возможностью получения статуса оказания услуги на РПГУ.
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО n=R0R1×100%где:
n – темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО;
R0 – количество начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в текущем отчетном периоде;
R1 – количество начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в предшествующем отчетном периоде
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области n=RK×100%где:
n – доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области;
R – количество сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области;
К – общее количество сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования Московской области с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области n=RK×100%где:
n – доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области;
R – количество сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области;
К – общее количество сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования Московской области с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области
Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями n=RK×100%где:
n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
R – количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области
Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с n=RK×100%где:
n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
R – количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области n=N1n1k1+N2n2k2N1+N2×100где:
n – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области;
n1 – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
n2 – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;
k1 – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
k2– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;
N1 – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области;
N2 – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. n1=RK/3где:n1 – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км.
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. n2=RK/3где:n2 – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;
K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км.
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет n=RK×100%где:
n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании Московской области
Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи n=RK×100%где:
n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании Московской области

Приложенные файлы

  • docx 43252571
    Размер файла: 533 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий